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医院内部控制建设关键问题与案例分析 医院内部控制建设关键问题与案例分析
作者:许太谊 著  出版:中国市场出版社  日期:2025-01-01
—关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设,这部分采用问答形式 ...
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售價:NT$ 500

企业管理会计及其内部控制研究 企业管理会计及其内部控制研究
作者:宋月,朱玲,张丛政 著  出版:原子能出版社  日期:2024-12-01
本书围绕企业管理会计与内部控制展开全面研究。首先阐述管理会计的产生发展、概念地位、与财务会计关系及基本职能,介绍管理会计信息化内涵、特征及优化策略。接着对内部控制进行概述,涵盖其产生发展、定义目标、原则要素及类型局限等内容。 书中深入探讨企业内部控制的主体、客体、目标、要素、原则及措施,分析企业内部环境,包括组织架构 ...
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售價:NT$ 398

企业内部控制从懂到用 第2版 企业内部控制从懂到用 第2版
作者:冯萌 宋志强  出版:机械工业出版社  日期:2024-08-01
企业内部控制看似复杂,其内核却可以归纳为 “意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地” 五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近二十年的专业服务经验,紧扣企业经营及监管环境特点,通过丰富的现实案例及企业实操经验教训,详细介绍:(1)内控的本质是什么;(2)内控如何为企业带来价值;(3)如何做好风险 ...
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售價:NT$ 505

内部控制(第三版) 内部控制(第三版)
作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2024-03-01
本书是普通高等教育“十一五”家级规划教材,曾被评为“普通高等教育家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来内外内部控制理论与实践的发展和高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“课程思政”,将“课程思政”的理念有机融入教材相关章节的知识之中,使其显性与隐性思 ...
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售價:NT$ 293

降本增效:用内部控制提升企业竞争力 降本增效:用内部控制提升企业竞争力
作者:财务小豆芽  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
2023年我股票发行开始全面推行注册制,标志着更多的企业有机会在资本市场上取得融资,这对企业的内部控制也提出了更高的要求。在当下经济形势中,中小企业更加迫切地需要建立适合自己的内部控制体系,并利用内部控制进行降本增效,提升企业价值。 本书从企业实操的角度完整地介绍了内部控制的理论及实践,涵盖SOX法案及企业内部控制的 ...
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售價:NT$ 349

内部控制学 内部控制学
作者:黄静如,陈?F  出版:经济科学出版社  日期:2024-05-01
内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、业务循环控制、内部控制评价、内部控制审计等。本书既可以作为会 ...
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售價:NT$ 352

企业内部控制 企业内部控制
作者:王国生  出版:首都经济贸易大学出版社  日期:2022-10-01
企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)以及内部控制的评价和审计这几方面,详细阐述了阐内部控制的基本理论和方法,并对企业日常运营管 ...
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售價:NT$ 250

钢丝绳内部磨损与断裂机理研究 钢丝绳内部磨损与断裂机理研究
作者:徐春明、彭玉兴 著  出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
本书系统全面地介绍了钢丝绳内部微动摩擦磨损特性和断裂失效机理方面的研究成果。主要内容包括:探析钢丝绳动力学特性及内部钢丝间接触力学行为,研制钢丝绳内部摩擦磨损模拟试验装置,揭示不同接触参数、接触形式、干摩擦、脂润滑、淋水、腐蚀、粉尘等复杂工况下钢丝绳内部微动摩擦特性和磨损机理,对比不同环境工况下不同接触形式钢丝间摩擦学 ...
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售價:NT$ 347

内部控制:理论、工具与实训 内部控制:理论、工具与实训
作者:吕垚,李洋  出版:社会科学文献出版社  日期:2024-10-01
内部控制:理论、工具与实训》是一部集理论与实践操作为一体的综合性教材。本书系统介绍了内部控制理论框架,同时针对当前教育体系中实践技能培养不足的现状,融入了多种实操工具介绍,并创新性地设计实训环节,旨在增强读者应用能力。本书主要面向审计、会计、财务管理及工商管理等专业的本科师生教学使用:同时,也可供相关领域初级从业者及 ...
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售價:NT$ 352

企业内部控制 企业内部控制
作者:冯春阳,张舒,虎倩  出版:华中科技大学出版社  日期:2022-07-01
本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的有 ...
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售價:NT$ 199

内部审计(第二版) 内部审计(第二版)
作者:李冬辉  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-06-01
本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。 本书每一章节均配有相应的学习目标、本章小结和案例赏析, ...
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售價:NT$ 214

公司内部法律风险与公司诉讼 公司内部法律风险与公司诉讼
作者:蔡如堂  出版:法律出版社  日期:2024-08-01
本书以新《公司法》为背景,系统深入论述公司内部法律风险与公司诉讼制度。全书分为上篇总论和下篇分论,上篇总论共3章,鸟瞰式对公司内部法律风险与公司诉讼进行总体性和概括性介绍。下篇分论共15章,其中前14章结合真实案例分门别类地对公司内部法律风险与公司诉讼进行了具体论述,包括以下14个方面:公司设立、股东瑕疵出资、公司减资 ...
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售價:NT$ 439

国有企业内部新型监管机制研究 有企业内部新型监管机制研究
作者:李彦斌等  出版:中国电力出版社  日期:2024-08-01
为了适应有企业改革政策要求与经营环境的新型监管机制,丰富有企业治理的相关研究框架,改善有企业总部治理能力、提升子公司经营活力,提高有资本运营效率,华北电力大学经济与管理学院组织编写了本书。本书结合有企业内部治理现状与新一轮有企业改革要求,聚焦于有企业内部监管的系列问题,开展了企改革背景下企业总部对子公司 ...
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售價:NT$ 194

激活内部创新 激活内部创新
作者:[美]凯哈·克里彭多夫  出版:机械工业出版社  日期:2024-02-01
如果等着企业家创新,我们就不会有手机、个人电脑或电子邮件。作者根据150多名内部创新者和领先专家的采访以及对当今成功公司(从腾讯(Tencent)和亚马逊(Amazon)到万事达(Mastercard)和星巴克(Starbucks))的洞见,为从内部开启创新提供了一个循序渐进的方法。他描绘了阻碍从内部创新的障碍,并提供 ...
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售價:NT$ 403

内部控制(第5版) 内部控制(第5版)
作者:方红星 池华  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-09-01
本书第5版,是在保持第3版教材基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的再次修订。 本次修订主要体现在以下三个方面: 第一,为与时俱进反映内部控制理论与实务发展的最新变化,我们对企业内部控制概念框架、基本原理与实务操作等相关内容进行了修订和补充。 第二,为了便于教师的教学和学生的学 ...
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售價:NT$ 230

企业内部供应链管理的方法与实践 企业内部供应链管理的方法与实践
作者:袁利,吴一帆,金剑桥  出版:中国宇航出版社  日期:2024-10-01
供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业的内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整、自洽的管理方法。按照清晰的逻辑线,描述了供应链的完整脉络,从计划、需求、制造、采购、库存、信息化、流程等方面,全面系统 ...
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售價:NT$ 347

实验室内部审核理论与实务(第2版) 实验室内部审核理论与实务(第2版)
作者:杨克军  出版:企业管理出版社  日期:2025-03-01
本书通过对《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018 IDT ISO/IEC17025:2017)、《检验检测机构资质认定评审准则》及相关法律法规的解读,详细介绍了实验室管理体系建立的要求以及内部审核的基本概念、程序及方法。 本书有如下三大特色。 第一,将风险管理融入实验室质量管理体系全过程。针 ...
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售價:NT$ 449

高等学校财务内部控制的协同治理 高等学校财务内部控制的同治理
作者:陈莉著  出版:中国社会科学出版社  日期:2025-04-01
本书以同治理的视域对高等学校财务内控进行理论研究探析,着眼高等学校财务内控同治理的内涵与价值,从高等学校财务内控同治理的时代背景出发,研究高校内部控制的政策演进、时代特质和发展逻辑。进而对高等学校财务内控同治理的理论资源、关系辨析和方法构成进行探讨。提炼这一理论的实践价值,从前瞻与系统促进的全局构架、沟通与执行 ...
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售價:NT$ 398

公立医院内部控制实践案例解析 公立医院内部控制实践案例解析
作者:程南生  出版:四川科学技术出版社  日期:2024-12-01
由四川大学华西临床医学院/华西医院(简称“华西”)与新华文轩出版传媒股份有限公司(简称“新华文轩”)共同策划、精心打造的《华西医学大系》陆续与读者见面了,这是双方强强联合,共同助力健康战略、推动文化大繁荣的重要举措。 ...
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售價:NT$ 449

中华人民共和国保守国家秘密法 中华人民共和国保守国家秘密法实施条例 中华人民共和国国家安全法 中华人民共和国反间谍法 国 中华人民共和保守家秘密法 中华人民共和保守家秘密法实施条例 中华人民共和家安全法 中华人民共和反间谍法
作者:法制出版社  出版:中国法制出版社  日期:2024-08-01
《中华人民共和保守家秘密法实施条例》已经2024年6月26日务院第35次常务会议修订通过,在推进保密依法管理、保守家秘密、维护家安全和利益等方面发挥了重要作用。本书根据新修订的保守家秘密法实施条例及相关领域法律进行编写,内容包括保守家秘密法、保守家秘密法实施条例、家安全法、反间谍法、家情报法、档案法 ...
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售價:NT$ 102

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