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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 工业企业审计编审委员会 ”共有 4001 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
风险控制视角下的企业审计管理模式研究 风险控制视角下的企业审计管理模式研究
作者:薛鹏  出版:辽宁人民出版社  日期:2022-11-01
本书以风险控制视角下的企业审计管理模式为研究对象,以企业内部审计的发展历程为切入点,结合企业内部审计的定义与内涵、模式、作用与角色展开论述。阐述了企业内部审计程序、审计机构与审计人员、审计管理方法以及控制及其评价。分析了该视角下的风险导向企业内部审计模式,并基于此,探讨了审计垂直管理模式、分级管理模式和集中管理模式,并 ...
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售價:NT$ 296

法治视角下的公共工程国家审计研究 法治视角下的公共工程国家审计研究
作者:兰玲  出版:知识产权出版社  日期:2023-04-01
当前,我国公共工程国家审计审计对象、审计范围、审计内容等基础性问题,理论界和实务界并没有达成共识。本书以法治视角探讨公共工程国家审计的问题,通过分析典型国家公共工程国家审计模式,认为未来我国公共工程国家审计应当向绩效审计的方向发展,应更加关注制度以及体制机制方面的问题,强化对政府在公共工程建设管理方面的履职情况进行监 ...
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售價:NT$ 306

慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计 ...
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售價:NT$ 509

行政单位经济责任审计实务指南 行政单位经济责任审计实务指南
作者:于维严,武战伟  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
随着我国经济的不断发展,行政单位领导干部发挥的作用越来越大,对行政单位领导干部的经济责任审计成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入迷茫、没有思路,本书是审计人员开展经济责任 ...
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售價:NT$ 454

关键审计事项准则实施的经济后果研究 关键审计事项准则实施的经济后果研究
作者:张呈  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-11-01
本书结合审计学、经济学、心理学的相关理论,利用规范分析与实证检验相结合的方法,研究我国关键审计事项准则实施的经济后果。首先,梳理关键审计事项领域已有的研究文献。其次,阐述关键审计事项准则实施影响审计师行为、投资者决策的理论基础、逻辑框架。再次,通过统计分析、问卷调查等手段,摸清我国关键审计事项准则实施现状,并从审计师行 ...
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售價:NT$ 265

自然资源资产审计问题研究 自然资源资产审计问题研究
作者:许萍,吴雯彦  出版:经济科学出版社  日期:2020-07-01
本书系统地梳理了我国自然资源资产审计的研究成果及试点情况,总结了自然资源资产审计的经验与教训,基于福建生态文明示范区的实际,探讨了自然资源资产审计的主要内容和评价指标,分别从生态功能角度及自然资源资产分类角度构建了自然资源资产审计评价指标体系,从多角度为审计人员开展自然资源资产审计提供量化评价方法。对自然资源资产负债表 ...
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售價:NT$ 336

中国审计评论(第15辑) 中国审计评论(第15辑)
作者:晏维龙  出版:经济科学出版社  日期:2021-12-01
本书汇集了南京审计大学和审计领域专家学者的研究成果。南京审计大学郑石桥、郑羽飞探索了国家审计治理指数,包括理论模型、数字模型及其运用。上海市审计局吴晓玲、何国成分析了审计服务构建新发展格局的重点内容、目标导向,提出了创新与服务构建新发展格局相匹配的审计方式。国家审计是党和国家监督体系的重要组成部分,充分发挥审计监督作用 ...
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售價:NT$ 194

中国审计评论  第16辑 中国审计评论 第16辑
作者:晏维龙  出版:经济科学出版社  日期:2022-03-01
本书由南京审计大学国家审计研究院与中国审计学会审计教育分会主办,汇集了审计专业领域大量专家和学者的审计研究成果。国家审计是党和国家监督体系的重要组成部分,习近平总书记于2018年5月在中央审计委员会次会议的重要讲话中提出,“国家审计要在党和国家监督体系中更好地发挥作用”,要“依法全面履行审计监督职责,促进经济高质量发展 ...
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售價:NT$ 194

审计文书写作格式与范本 审计文书写作格式与范本
作者:翟继光 姜文新  出版:立信会计出版社  日期:2021-05-01
审计文书是国家审计机关、单位内部审计机构、社会审计组织的审计人员在审计工作中,依照必要的程序和手续,因业务需要而制作的并经领导签发的各类文书的总称。它是审计工作的记录和文字凭证。为帮助广大审计人员以及被审计单位的相关人员了解和掌握审计文书的种类及其基本写作技巧,我们编写了《审计文书常用格式及范本》一书。全书分为十二章, ...
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售價:NT$ 432

审计(第4版·立体化数字教材版) 审计(第4版·立体化数字教材版)
作者:陈汉文  出版:中国人民大学出版社  日期:2020-08-01
为了实现我国审计准则与国际审计准则的持续趋同, 2019年2月财政部发出《关于印发等18项准则的通知》(财会[2019]5号),随后中国注册会计师协会于2019年3月针对18项修订的审计准则发布了24项应用指南,内容涉及利用内部审计人员的工作、应对违反法律法规行为、财务报表披露审计等三方面,旨在满足资本市场改革与发展对 ...
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售價:NT$ 356

审计法学 审计法学
作者:刘旺洪  出版:高等教育出版社  日期:2020-04-01
审计法学》一书由绪论、审计法基本理论、基本审计法律制度、专门审计法律制度等四部分组成,共19章,分别是绪论、*编审计法基本理论:*章审计法的概念、第二章审计法的价值与功能、第三章中国审计法的历史发展、第四章国际审计组织与国际审计法律制度、第五章世界主要国家和地区审计法律制度、第六章审计法律关系、第七章审计法律体系。第 ...
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审计学 审计学
作者:何恩良闫焕民饶 曦 林东川郑嘉琳 熊欢欢符巍兰杨丽  出版:清华大学出版社  日期:2018-01-01
审计学》编写根据自己多年来的审计教学经验,在以前出版审计教材的基础上,以*审计准则为指导,吸收审计理论和实务的*成果。本书由三部分组成:一是审计基本知识,二是注册会计师审计,三是政府审计和内部审计。 ...
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精准扶贫审计评价及政策实施效果研究 精准扶贫审计评价及政策实施效果研究
作者:王帆  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-07-01
经过近三年的研究,我终于完成并出版了专著《精准扶贫审计评价及政策实施效果研究》,本书受到国家社会科学基金青年项目“精准扶贫政策跟踪审计耦合机制研究”(18CGL039)的资助。本书共包括论文14篇,主要发表在《会计研究》《审计研究》《中国软科学》《经济学家》等一级期刊,1篇发表在SSCI一区,1篇发表在AH&CI,取得 ...
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售價:NT$ 230

审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究 审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究
作者:赵兴楣  出版:经济科学出版社  日期:2022-08-01
本书基于契约理论,借鉴行为经济学的研究成果,构建了一个由多层面、交互式发展的审计契约结构和多层次、动态调整的审计者独立性供给体系有机组合而成的、开放式的审计制度框架。通过对这种需求-供给框架下的独立性的管制争议和制度安排进行讨论,寻求建立政府角色和市场力量有机结合的独立性治理机制。 ...
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审计学:理论、方法与案例 审计学:理论、方法与案例
作者:孙永军,窦晓飞,王丹  出版:人民邮电出版社  日期:2020-08-01
本书共九章,其中*章重点介绍了审计基础理论。第二章至第六章是本书的重点章,主要内容包括审计流程、内部控制原理、审计目标与计划、审计证据与收集、审计终结与工作底稿等内容。从第七章至第九章,分别结合实践需要,重点介绍了注册会计师审计、内部审计和国家审计的内容,尤其是突出了实用性的技术方法和案例的学习。 本书可作为普通高等院 ...
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审计理论·实训·案例 审计理论·实训·案例
作者:林丽端,秦晓东,江婷婷  出版:经济科学出版社  日期:2021-02-01
由于经济关系的日益复杂和经营管理的客观需要,财产所有者由于能力、检查技术、法律、地域或经济等方面的限制,不能或无法亲自核查受托经管者的活动,这就需要一个具有相对独立的第三方对其加以检查和评价,这个独立第三方的身份就是审计人员。本书介绍了审计计划、审计证据、审计抽样方法、审计工作底稿、销售与收款循环审计、采购与付款循环审 ...
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售價:NT$ 441

审计实务 审计实务
作者:佘伯明  出版:电子工业出版社  日期:2017-09-01
审计是市场经济监督体系重要的制度安排,本书按照职业教育的特点,共分11章,主要介绍了总论、我国审计组织与职业道德规范审计程序与审计重要性、审计计划与审计方法、审计证据与审计工作底稿、内部控制与业务循环、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、投资与筹资循环及货币资金审计审计报告 ...
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售價:NT$ 238

内部审计 内部审计
作者:张红英  出版:厦门大学出版社  日期:2020-01-01
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计,经济效益审计,风险管理审计等内容。每章附有案例分析及思考题。 ...
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售價:NT$ 312

国家审计 国家审计
作者:刘文华  出版:厦门大学出版社  日期:2020-03-01
本教材以公共受托责任和国家治理理论为基础,对国家审计的理论和实务进行了全面的介绍。全书共14章,分别介绍国家审计的起源及发展、组织和职能、理论基础、审计规范和基本业务流程,以及财政审计,固定资产投资审计,金融审计,国有企业审计,环境审计,领导干部经济责任审计,绩效审计,国家审计整改等内容。 ...
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售價:NT$ 312

内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
《内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论与实务》在编写过程中,紧扣《企业内部控制审计指引实施意见》《 ...
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售價:NT$ 231

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