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(读)《中华人民共和国审计法》释义与典型案例分析
作者:翟继光,姜文新 出版:立信会计出版社 日期:2022-12-01 本书适宜作为宣传新《审计法》的普法读物,也适宜作为广大政府机关、企事业单位和研究机构学习审计法的参考资料 著名税法专家、税务律师倾力打造法律释义丛书,内容全面 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 449 ![]() |
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风险控制视角下的企业审计管理模式研究
作者:薛鹏 出版:辽宁人民出版社 日期:2022-11-01 为促进企业内部审计管理水平的提升和发展提供理论支撑和实践参考。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296 ![]() |
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审计理论·实训·案例
作者:林丽端,秦晓东,江婷婷 出版:经济科学出版社 日期:2021-02-01 由于经济关系的日益复杂和经营管理的客观需要,财产所有者由于能力、检查技术、法律、地域或经济等方面的限制,不能或无法亲自核查受托经管者的活动,这就需要一个具有相对独立的第三方对其加以检查和评价,这个独立 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 441 ![]() |
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审计案例:解析与训练
作者:李俊林 出版:电子工业出版社 日期:2020-04-01 本书包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练 ... |
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日志审计与分析实验指导
作者:杨东晓,杨进国,王宁,王剑利 出版:清华大学出版社 日期:2019-11-01 本书全面介绍日志审计与分析实验指导材料。全书共七章,主要内容包括日志的基本配置、日志采集配置、资产日志管理与设置,系统日志采集配置、日志存储与分析、查询与报表, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 312 ![]() |
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审计
作者:刘云 出版:电子工业出版社 日期:2016-08-01 本教材为全国高职高专会计专业教学改革行动计划系列教材,基础理论以实用、够用为目的,集审计理论与审计实务于一体,以注册会计师审计为主线,不强求理论体系的完整性,以理解概念、强化应用为重点,把理论知识与实 ... |
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中国审计评论 第16辑
作者:晏维龙 出版:经济科学出版社 日期:2022-03-01 本书由南京审计大学国家审计研究院与中国审计学会审计教育分会主办,汇集了审计专业领域大量专家和学者的审计研究成果。国家审计是党和国家监督体系的重要组成部分,习近平总书记于2018年5月在中央审计委员会次 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究
作者:赵兴楣 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 本书基于契约理论,借鉴行为经济学的研究成果,构建了一个由多层面、交互式发展的审计契约结构和多层次、动态调整的审计者独立性供给体系有机组合而成的、开放式的审计制度框架。通过对这种需求-供给框架下的独立性 ... |
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大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究
作者:王擎 出版:科学出版社 日期:2023-03-01 《大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究》是在我国宏观经济信息进入大数据时代,以及宏观经济风险更加复杂多变的背景下,基于审计大数据信息,创建宏观经济风险分析框架,构建审计数据指数体系和数据体系 ... |
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内部控制审计:理论与实务
作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ... |
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 ★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转 ... |
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审计实务
作者:唐亮 出版:电子工业出版社 日期:2019-08-01 “审计”是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。本书共分为12个项目,包括:认知审计,审计准则、审计依据与注册会计师职业道德规范,审计目标、审计对象与审计程序 ... |
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系统重要性金融机构监管法律问题研究
作者:解正山 出版:中国政法大学出版社 日期:2017-10-01 本书首先从系统重要性金融机构定义入手,考察这类金融机构核心特征、识别标准与评估方法,并就该类金融机构带来的监管难题进行分析,构建监管创新的理论依据。其次,在对现有大型金融机构的监管与法律框架进行反思的 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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审计学
作者:叶陈云 出版:北京大学出版社 日期:2018-09-01 《审计学》按照现代通用审计学科的发展规律和创新思想,不仅全面系统地介绍了审计学科的基础理论与基本方法等知识体系,还突出地阐述与介绍了现代审计与鉴证业务在企业经营 ... |
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管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪
作者:陈丹 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-06-01 《管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪:来自中国地方国有上市公司的经验证据》以企业自主经营权扩大以来频繁发生的高管侵占型职务犯罪现象作为研究地方国有企业问题的一个切入视角,以政府审计作为影响管理层 ... |
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会计信息系统、ERP基础与审计
作者:张莉,李湘蓉,梁力军,彭涛 著 出版:清华大学出版社 日期:2016-07-01 为了更好地推进数字化审计模式,提高审计效率,本书在介绍会计信息系统与ERP基本概念、核心业务流程的基础上,将审计人员如何根据审计目标、利用电子数据开展审计工作作为学习目标。本书以工业企业为例,介绍了会 ... |
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审计学
作者:薛大维,朱志红 著 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2017-09-01 《审计学》以注册会计师审计为主线,兼顾国家审计和内部审计,吸收了审计理论和实践的研究成果。首先,在内容安排上循序渐进。本书充分考虑本科生的教学特点,从审计的基本理论知识入手,系统地阐述了审计的基本方法 ... |
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审计实务
作者:佘伯明 出版:电子工业出版社 日期:2017-09-01 审计是市场经济监督体系重要的制度安排,本书按照职业教育的特点,共分11章,主要介绍了总论、我国审计组织与职业道德规范审计程序与审计重要性、审计计划与审计方法、审计证据与审计工作底稿、内部控制与业务循环 ... |
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内部审计
作者:张红英 出版:厦门大学出版社 日期:2020-01-01 内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审 ... |
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