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内部控制新论 内部控制新论
作者:王宝庆  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-09-01
内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点线面是核心,企业内部控制体系的创新实施,行政事业单位廉政风险内控防范,个人自律与家风家教在组织内部控 ...
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售價:NT$ 252

现代欧洲200年:欧美大学欧洲史入门读物,全景展示现代欧洲重大事件 现代欧洲200年:欧美大学欧洲史入门读物,全景展示现代欧洲重大事件
作者:[美]大卫·S.梅森 著,贺丹 译  出版:中国友谊出版公司  日期:2022-05-01
串联欧洲200年的重大事件,感受欧洲风起云涌的沧桑巨变 本书全景展示现代欧洲的演变过程,叙述了从1789年到2012年间的欧洲历史,从启蒙运动到法国大革命,从拿破仑称帝到十月革命,从德意志崛起到第三 ...
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企业内部控制(王治懿) 企业内部控制(王治懿)
作者:王治懿  出版:立信会计出版社  日期:2023-09-01
1.编写逻辑:以我国《企业内部控制配套指引》为主要编写逻辑。 2.思政育人特色:结合知识点,深度挖掘思政元素并自然融入,是目前市场内部控制同类教材空白。 3.习题考评特色:定位高职教材育人方 ...
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售價:NT$ 230

内部行政程序的法律规制研究 内部行政程序的法律规制研究
作者:覃慧  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-01-01
本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析,从司法的视角探究内部行政程序司法审查的态度与程度问题,并发掘并总结其中所蕴藏的基本规律。讨论了数字时 ...
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售價:NT$ 403

内部审计理论与实务(王颖) 内部审计理论与实务(王颖)
作者:王颖  出版:立信会计出版社  日期:2023-02-01
(1)时效性:把国家审计署2020年发布的最新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范性:编写体例、行文、语言表述等方面严谨规 ...
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售價:NT$ 286

企业内部控制(张长胜) 企业内部控制(张长胜)
作者:张长胜  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书主编张长胜先生是我国为数不多的横跨企业、咨询和高校三界任职的预算与内部控制专家,本书具有很强的实务性。 ...
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内部控制审计 内部控制审计
作者:池国华  出版:高等教育出版社  日期:2021-10-01
本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内 ...
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激活内部创新   【美】凯哈·克里彭多夫 激活内部创新 【美】凯哈·克里彭多夫
作者:[美]凯哈·克里彭多夫  出版:机械工业出版社  日期:2024-02-01
作者走访从腾讯(Tencent)和亚马逊(Amazon)到万事达(Mastercard)和星巴克(Starbucks))等先进公司,从150多名内部创新者和领先公司专家的采访中提炼出的创新方法论描绘了 ...
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内部残余应力全貌测试技术--轮廓法 内部残余应力全貌测试技术--轮廓法
作者:刘川  出版:科学出版社  日期:2024-03-01
轮廓法是一种构件内部残余应力全貌测试技术。《内部残余应力全貌测试技术——轮廓法》系统介绍了轮廓法的基本原理、实施过程、优势及局限性、误差来源及其修正、试验及数值验证、扩展形式。重点介绍了多种加工方法(焊接、增材制造、切割等)、多种形状(管、板、T 形等)、多种金属(同种及异种金属)材料、多种规格尺寸 ...
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售價:NT$ 760

物权法与内部资本市场效率研究 物权法与内部资本市场效率研究
作者:万滢霖  出版:北京邮电大学出版社有限公司  日期:2024-07-01
在我国很多企业选择通过构建内部资本市场进行融资,相关文献指出多元化企业的内部资本市场能够有效缓解企业融资约束,但也具有双层代理问题以及相当普遍的交叉补贴和低效率问题并导致企业价值的减损,成为大股东掠夺的工具。2007年中国物权法不仅将原材料、半成品、产品等存货纳入抵押资产范围,还明确应收账款和基金份 ...
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售價:NT$ 398

国有企业内部新型监管机制研究 国有企业内部新型监管机制研究
作者:李彦斌等  出版:中国电力出版社  日期:2024-08-01
为了适应国有企业改革政策要求与经营环境的新型监管机制,丰富国有企业治理的相关研究框架,改善国有企业总部治理能力、提升子公司经营活力,提高国有资本运营效率,华北电力大学经济与管理学院组织编写了本书。本书结合国有企业内部治理现状与新一轮国有企业改革要求,聚焦于国有企业内部监管的系列问题,开展了国企改革背 ...
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实验室内部审核理论与实务(第2版) 实验室内部审核理论与实务(第2版)
作者:杨克军  出版:企业管理出版社  日期:2025-03-01
本书通过对《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018 IDT ISO/IEC17025:2017)、《检验检测机构资质认定评审准则》及相关法律法规的解读,详细介绍了实验室管理体系建立的要求以及内部审核的基本概念、程序及方法。 本书有如下三大特色。 第一,将风险管理融入实验室质 ...
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清贫内部的花朵 清贫内部的花朵
作者:南北  出版:长江文艺出版社  日期:2016-06-01
本诗集是南北先生自1990年代以来,25年间所做现代禅诗探索的一个作品精选本。诗集以时间为序,分成了九辑,精选出诗歌约200首。通过对事物的客观描述,展示了事物本身的包容性、世间真情与人间大爱。 ...
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内部审计实务 内部审计实务
作者:邱银河  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-04-01
国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的 ...
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民办高校内部治理体系研究 民办高校内部治理体系研究
作者:龙思  出版:首都经济贸易大学出版社  日期:2024-01-01
高等学校作为国家人才培养的主阵地,是构成国家实现现代化的必要条件之一,以此决定了高校在国家治理体系现代化进程中举足轻重的作用。民办高校作为我国高等教育的重要组成部分,内部治理体系和治理能力的现代化关系高等教育治理体系和治理能力现代化是否得以实现。该研究梳理了我国民办高校发展的历史轨迹、发展模式以及取 ...
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国有企业集团内部资本市场配置效率研究 国有企业集团内部资本市场配置效率研究
作者:王惠庆著  出版:中国社会科学出版社  日期:2024-05-01
中国外部资本市场不完善、外源融资渠道有限,在客观上促成了企业集团内部资本市场(ICM)的形成。本书以更能体现中国制度背景特征的国有企业集团为研究对象,以影响其ICM配置效率的关键因素——分部经理机会主义行为为研究视角,围绕两者的关系这一核心问题展开研究,具体结构安排如下:首先,提出问题,进行相关文献 ...
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售價:NT$ 505

欧盟REACH法规应对实务 欧盟REACH法规应对实务
作者:谢书升 主编  出版:化学工业出版社  日期:2019-07-01
本书对欧盟REACH法规和实施情况进行了全面阐述,对企业注册及后续应对进行了针对性说明,对企业注册时的关键环节进行了重点介绍,*后两章介绍了法规对输欧化学品的影响及对策、化学物质应对实例。从欧盟化学品法规体系直至具体的产品应对,本书更多地采用一目了然的图表形式,对广大企业关注的法规是什么、为什么、怎 ...
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企业财务管理与内部审计研究 企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松  出版:中国商业出版社  日期:2022-06-01
企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企 ...
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企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
作者:李天国  出版:中国铁道出版社  日期:2023-10-01
本书根据企业管理、财务管理、风险管理、公司法、税法等知识,结合作者20多年的实践经验,对公司各环节、各业务流程的主要风险、产生原因做了系统总结,并提出切实可行的管控措施和管控流程。结合大量实例,对公司 ...
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新经济学原理——市场的科学 新经济学原理——市场的科学
作者:[德]何梦笔[Carsten Herrmann-Pillat  出版:格致出版社  日期:2024-05-01
中国的经验有力地证明了本书的另一个关键主题:经济学深深地影响着经济实践,因而经济学无法像自然科学那样采取超然的客观立场。经济学塑造了实践,实践塑造了经济学。通过本书中文版的出版,我们也可以参与到中国正 ...
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售價:NT$ 806

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