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内部控制与风险管理--理论、实践与案例 内部控制与风险管理--理论、实践与案例
作者:王清刚  出版:高等教育出版社  日期:
内部控制与风险管理是非常重要的管理术语,是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支机构和子公司的控制、 ...
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售價:NT$ 442

新版COSO内部控制实施指南 新版COSO内部控制实施指南
作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒]  出版:电子工业出版社  日期:2019-06-01
新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制和风险管理标准,并重 ...
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售價:NT$ 617

上市公司内部控制信息披露指数研究 上市公司内部控制信息披露指数研究
作者:李洁  出版:中国财政经济出版社一  日期:2019-12-01
本书的研究内容主要围绕两条主线展开,一是通过对国内外内部控制信息披露体系的比较分析,构建我国上市公司内部控制信息披露指数;二是在上市公司内部控制信息披露指数对公司业绩的影响方面,本文以沪市上市公司为样本,采用实证分析方法,深入地探讨了我国上市公司内部控制信息披露指数以及内部控制信息披露指数与公司业绩的相关性、内部控制信 ...
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售價:NT$ 176

企业社会责任内部控制研究 企业社会责任内部控制研究
作者:王海兵  出版:西南财经大学出版社  日期:2020-03-01
本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控制研究综述。通过理论与实务两个层面的梳理对企业社会责任内部控 ...
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售價:NT$ 468

最新内部控制管理操作实务全案 最新内部控制管理操作实务全案
作者:贺志东  出版:电子工业出版社  日期:2018-01-01
全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本,内部控制制度、办法范本,内部控制表格、单据范本,内部控制流 ...
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售價:NT$ 897

企业内部控制流程手册(第3版) 企业内部控制流程手册(第3版)
作者:许国才 徐健  出版:人民邮电出版社  日期:2017-07-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险 ...
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售價:NT$ 425

企业经营性营运资金内部控制研究 企业经营性营运资金内部控制研究
作者:丁红燕  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-08-01
本书主要以渠道营运资金管理理论和内部控制理论为基础,对企业经营性营运资金内部控制框架和其细分的三个渠道营运资金内部控制进行了系统的研究,旨在完善经营性营运资金管理体系,合理保证企业经营性营运资金管理绩效的提高,为企业建立经营性营运资金内部控制实践提供理论支持。 ...
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售價:NT$ 360

行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版) 行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版)
作者:方周文,张庆龙,聂兴凯  出版:立信会计出版社  日期:2017-11-01
本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计和实施工作。 ...
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售價:NT$ 490

企业内部控制治理效率研究 企业内部控制治理效率研究
作者:林钟高  出版:中国财政经济出版社一  日期:2018-12-01
本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免 ...
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售價:NT$ 644

高校内部控制建设实施操作指南 高校内部控制建设实施操作指南
作者:张庆龙主编  出版:经济科学出版社  日期:2018-02-01
高校内部控制建设不同于一般的行政事业单位,具有其特殊性。其控制内容除了预算、政府采购、收支、资产管理、合同、基建工程等六大内容外,还包括了教育基金会、高校附属单位和高校附属企业等内容的内部控制问题。张庆龙教授主编的这本《高校内部控制建设实施操作指南》考虑到了这一点,这是一本值得高校进行内部控制建设的参考模板,推荐给高校 ...
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售價:NT$ 702

企业内部控制实施细则手册(第3版) 企业内部控制实施细则手册(第3版)
作者:周常发  出版:人民邮电出版社  日期:2017-06-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册(第3版)》以管理目标为导向,以规避业务风险为目的,以业务流程为中心,配以大量的细则、办法、规范、制度,将企业内部控制工作细化 ...
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售價:NT$ 468

企业内部控制规范手册(第3版) 企业内部控制规范手册(第3版)
作者:姜涛  出版:人民邮电出版社  日期:2017-07-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制规范手册(第3版)》采用管理制度+管控办法+实施细则+文件资料的内容设计模式,提供了企业内部控制规范的100 多个设计模板,对内控人员的职 ...
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售價:NT$ 468

国有企业内部控制与风险预警机制研究 国有企业内部控制与风险预警机制研究
作者:朱锦余  出版:社会科学文献出版社  日期:2018-06-01
本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业不同于其他企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合我国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性 ...
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售價:NT$ 637

中国商业银行内部控制缺陷问题研究 中国商业银行内部控制缺陷问题研究
作者:林兢  出版:经济科学出版社  日期:2018-12-01
商业银行对于社会经济的发展和稳定有着十分重要的作用。近年来,因内部控制不完善而导致的巨额损失案件层出不穷,内控存在缺陷是其根源所在。但目前,商业银行内部控制缺陷判定尚未形成统一的、可操作性强的标准体系。在此背景下,本书研究了我国商业银行内部控制缺陷问题,结合COSO*的内部控制框架的17项原则、82个关注点和“戴明环” ...
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售價:NT$ 442

企业内部控制缺陷识别与预测 企业内部控制缺陷识别与预测
作者:王海林  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-04-01
《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推动国民经济高速发展的一只重要力量。然而相对于主板上市公司,中 ...
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售價:NT$ 456

监督约束对内部控制有效性的影响研究 监督约束对内部控制有效性的影响研究
作者:孙德芝  出版:中国财政经济出版社一  日期:2018-03-01
本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评价力等方面存在很大差 ...
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售價:NT$ 377

高速公路经营企业内部控制评价指引 高速公路经营企业内部控制评价指引
作者:河南高速公路发展有限责任公司  出版:人民交通出版社  日期:2018-10-01
企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,作者立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速公路经营企业内部控制评价指引》。作为《高速路经营企业内部控制规 ...
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售價:NT$ 312

公立医院内部控制体系优化设计研究 公立医院内部控制体系优化设计研究
作者:陆敏  出版:上海科学普及出版社  日期:2020-04-01
本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载体、以信息化建设为平台、以内外部评价为监督的公立医院内部控制体系,释放内部控制的新动力,促进公立医院法人治理和内部控制的 ...
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售價:NT$ 288

治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理 治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理
作者:陈飞泉  出版:中国经济出版社  日期:2021-11-01
“一个企业只有一个治理体系”,内部控制体系、风险管理体系或合规管理体系是治理体系的组成部分。不同体系的组成组件和元素是相通的。其他体系对治理体系闭环(设计与实施、运行与监测及评价和改进)管理提出了要求。因此,应将其他体系要求嵌入治理体系,使这些要求成为治理体系的组成部分。在企业内部,不同体系的管理职能相对独立,以满足不 ...
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售價:NT$ 554

风险管理和内部控制理论与实践 风险管理和内部控制理论与实践
作者:李健  出版:经济科学出版社  日期:2019-05-01
在过去十年时间里,我目睹了很多企业在开展风险管理和内部控制过程中取得成功,目睹了很多企业在这个过程中遭遇挫折,也目睹了风险管理和内部控制工作的内涵和范围的不断发展和演化。时至今日,很多企业管理者仍对风险内控的工作目标、对企业价值贡献缺乏正确认识,很多从业人员对风险内控的实际执行方法和具体实施步骤未能完全掌握。 基于此 ...
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售價:NT$ 491

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