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企业内部审计编审委员会
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让数字说话:审计,就这么简单
作者:孙含晖 王苏颖 阎歌 出版:机械工业出版社 日期:2023-07-01 审计真的是那样枯燥无味吗?作者以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事让我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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审计分析:会计专业的数据科学
作者:克里斯托弗·韦斯特兰 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-09-01 本书提供了一个坚实而简洁的审计理论基础, 并使用R代码实际执行审计任务和决策。作者应用新的机器学来识别审计证据中可能逃避传统审计方法的不易察觉的模式, 为读者提 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 403 ![]() |
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中国企业改革发展2018蓝皮书
作者:中国企业改革与发展研究会 编 出版:中国商务出版社 日期:2019-03-01 《中国企业改革发展 2018 蓝皮书》包括总报告、分报告、企业案例、企业改革发展大事记和附录,其中,总报告由中国企业改革发展的现状、问题、对策及展望构成,分报告 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1638 ![]() |
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绿色发展下的水资源责任审计
作者:俞雅乖著 出版:中国社会科学出版社 日期:2022-03-01 本专著基于产权理论和水资源外部性,构建了水资源责任审计的制度框架。基于水资源资产负债表的编制,设计了以资产负债表为基础的水资源责任审计。基于水资源责任审计评价指 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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内部控制
作者:李正,刘杰 出版:北京大学出版社 日期:2021-03-01 本书既可以作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生和硕士研究生教材,也可以作为实务界人士自学参考用书。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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企业合规论丛(第4辑)
作者:华东师范大学企业合规研究中心 出版:中国法制出版社 日期:2021-07-01 探索逐步构建企业完整合规化体系的新路径。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 458 ![]() |
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全覆盖背景下预算执行审计研究
作者:刘建民 出版:知识产权出版社 日期:2022-09-01 审计全覆盖是党中央对新时期审计工作提出的新要求,本书选择全覆盖背景下预算执行审计开展研究。全书共七章,分别对预算执行审计的性质与理论基础,财政审计变迁与全覆盖预 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及所涉政策法规
作者:企业安全生产费用提取和使用管理办法编写组 出版:应急管理出版社 日期:2023-04-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 194 ![]() |
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审计业务全真实训(第三版)
作者:朱明、王章友、吴燕 出版:清华大学出版社 日期:2023-08-01 本书以党的二十大精神为指引,以社会主义核心价值观为指导,以为我国培养数字经济高质量发展所需高素质人才为宗旨,坚持立德树人,围绕审计行业人才需求,采用校企合作方式 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 199 ![]() |
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中国企业综合调查报告
作者:武汉大学质量发展战略研究院,武汉大学中国企业调查数据中心 出版:中国社会科学出版社 日期:2020-11-01 本书主要基于中国企业-劳动力匹配调查的数据,对中国2014-2015年度的制造业企业转型升级现状与结构性特征、劳动力市场的*变化、以及劳动力市场变化与企业转型升 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 636 ![]() |
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内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究
作者:石恒贵 出版:经济科学出版社 日期:2016-03-01 [内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 - 石恒贵] ... |
詳情>> | 售價:NT$ 225 ![]() |
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中国企业综合调查报告
作者:武汉大学质量发展战略研究院,武汉大学中国企业调查数据中心 出版:中国社会科学出版社 日期:2020-11-01 本书主要基于中国企业-劳动力匹配调查的数据,对中国2015-2017年度的制造业企业转型升级现状与结构性特征、劳动力市场的*变化、以及劳动力市场变化与企业转型升 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 648 ![]() |
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 548 ![]() |
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企业组织的知识审计
作者:肖久灵 著 出版:经济科学出版社 日期:2018-11-01 在知识经济时代,知识作为一种战略性资源,已经成为现代企业获取竞争优势的重要来源之一。现代企业以期通过对知识的有效管理来达到竞争能力的增强以及经营绩效的提高,但在 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 442 ![]() |
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内部审计(第二版)
作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 230 ![]() |
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企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
作者:平准 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 (1)立足法规,系统梳理 严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》编写而成,梳理完整的理论体系,引入法规原文,并对内部控制基本规范与配套指引进 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 753 ![]() |
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企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
作者:黄佳蕾 出版:人民邮电出版社 日期:2021-12-01 ·内部控制实务工具书,系统介绍业务环节内部控制体系建设的具体路径、程序与方法,并对内部控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述; ·涵盖1000 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 505 ![]() |
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中国上市公司审计市场福利研究
作者:马彬彬著 出版:中国社会科学出版社 日期:2023-01-01 本书针对我国政府管制下的审计市场福利进行了较为系统的理论与实证研究,以消费者剩余对我国政府近年来相关政策的福利效应进行理论分析与计量检验。本书从福利视角初步探索 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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审计学(第四版)
作者:朱荣恩 王英姿 出版:高等教育出版社 日期:2017-03-01 本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计的基本概念、审计目标与审计过程、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及测试、审计抽样、信息技术对审计过程的影 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
作者:吕珺 出版:经济管理出版社 日期:2020-10-01 2008年5月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。2010年4月,财政部会同五 ... |
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