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(读)企业会计准则案例讲解(2023年版) (读)企业会计准则案例讲解(2023年版)
作者:企业会计准则编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2022-12-01
本书详细介绍企业会计准则的主要内容和首次执行日的会计处理以及对企业的影响,并提供详尽案例及其操作实务,对案例加以详细分析,适合从事会计工作的人士提高业务水平,随 ...
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售價:NT$ 500

内部审计(第二版) 内部审计(第二版)
作者:李冬辉  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-06-01
本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审 ...
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售價:NT$ 214

内部审计(微课版) 内部审计(微课版)
作者:袁小勇 王茂林  出版:人民邮电出版社  日期:2023-07-01
1.内容全面,理论实务并重。本书详细阐述了内部审计的基础知识和基本原理、内部审计的工作流程与技术方法,以及当前内部审计的热点实务。即有理论基础又有实务应用。2. ...
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售價:NT$ 275

企业会计准则原文、应用指南案例详解:准则原文+应用指南+典型案例(2023年版) 企业会计准则原文、应用指南案例详解:准则原文+应用指南+典型案例(2023年版)
作者:企业会计准则编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2023-01-01
1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、40项具体准则以及36则应用指南,将现行的企业会计准则和应用指南合为一书,体现新 ...
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售價:NT$ 1520

企业会计准则实务应用精解:会计科目使用+经济业务处理+会计报表编制(2023年版) 企业会计准则实务应用精解:会计科目使用+经济业务处理+会计报表编制(2023年版)
作者:企业会计准则编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2023-02-01
1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,重点介绍会计科目的使用规则、经济业务的账务处理以及会计报 ...
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售價:NT$ 662

(2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点控制点与案例解析 (2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点控制点与案例解析
作者:企业内部控制编审委员会 编著  出版:立信会计出版社  日期:2015-02-01
2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编 ...
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售價:NT$ 647

(2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 (2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
作者:企业内部控制编审委员会 编  出版:立信会计出版社  日期:2015-03-01
企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为 ...
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售價:NT$ 631

企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2021-01-01
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售價:NT$ 540

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2021-01-01
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售價:NT$ 576

内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列) 内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:张庆龙  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-10-01
在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内 ...
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售價:NT$ 286

强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标 强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
作者:丁锐 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计企业的治理效应。 ...
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售價:NT$ 434

审计案例 审计案例
作者:九江学院管理学院《审计案例》编写组  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-12-01
在中国式现代化进程中,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。审计专业人才是市场经济人才的重要组成部分,对我国经济社会发展起着至关重要的作用。为了适应 ...
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售價:NT$ 275

财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
作者:王雁飞、王新星 编著  出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
本书采用图文解读的方式,并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块,让读者在轻松阅读中了解内部审计业务的要领并学以致用。本书注重实操性,以精确、简洁的方式描述重要知识 ...
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售價:NT$ 440

财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控 财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
作者:新创企业管理培训中心 组织编写  出版:化学工业出版社  日期:2024-07-01
1. 本书全面解析财务经理的核心角色与职责,从规划到实操,内容详尽实用,助你全面了解并提升财务管理技能。2. 本书模块化设置,循序渐进,无论你是初学者还是经理, ...
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售價:NT$ 347

企业内部供应链管理的方法与实践 企业内部供应链管理的方法与实践
作者:袁利,吴一帆,金剑桥  出版:中国宇航出版社  日期:2024-10-01
供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业内部供应链管理为切入点 ...
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售價:NT$ 347

中国企业年鉴2023 中国企业年鉴2023
作者:中国企业年鉴编委会  出版:企业管理出版社  日期:2024-04-01
2022 年发展和改革工作综述 中国宏观经济研究院 姜鑫民 2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主 ...
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售價:NT$ 3468

企业内部控制 企业内部控制
作者:冯春阳,张舒,虎倩  出版:华中科技大学出版社  日期:2022-07-01
体现以“学生为主体”编写思路,同时,在案例的选择上强调与教材内容相匹配,能够较好地反映相关的内部控制学原理,有助于学生对内部控制学原理的认识和理解,激发学生对内 ...
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售價:NT$ 199

慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转 ...
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售價:NT$ 509

(华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016年版) (华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2016-04-01
企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016年版)》对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用 ...
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售價:NT$ 645

企业内部控制审计(第二版) 企业内部控制审计(第二版)
作者:  出版:清华大学出版社  日期:
...
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售價:NT$ 250

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