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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 245 ![]() |
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内部控制审计实务指南
作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454 ![]() |
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财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
作者:王雁飞、王新星 编著 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 《一本书读懂内部审计:要点 · 实务 · 案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 440 ![]() |
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财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
作者:新创企业管理培训中心 组织编写 出版:化学工业出版社 日期:2024-07-01 《财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控》一书全面而深入地探讨了财务经理在企业中的核心职责与实际操作。全书共分为四章,从宏观的财务运作到微观的税务管理、内部审计和企业内控,内容涵盖了财务管理的各个方面。本书旨在帮助有志于从事财务管理工作的读者全面了解财务经理的工作范围、职责和核心任务,帮助他们确立有效的管理方 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企业经济责任的审计管理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 255 ![]() |
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中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析
作者:熊丽 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书《现代财务管理与内部审计分析》在行文思路上,遵循系统性和逻辑性的原则。全书共分为六章,每章都围绕财务管理和内部审计的核心问题展开深入讨论,既注重理论的阐述,又强调实践的应用。本书力求为读者提供一个清晰、全面的财务管理和内部审计分析框架,首先介绍财务管理的定义、重要性以及演变历程,为读者奠定财务管理的理论基础;详细阐 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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研究型内部审计:组织治理与风险管理创新
作者:张瑛 出版:社会科学文献出版社 日期:2025-08-01 本书深入探讨了研究型内部审计的理论基础、实践应用及其与组织治理、风险管理的融合。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 704 ![]() |
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内部控制审计
作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 215 ![]() |
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内部审计实务
作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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内部审计理论与实务(王颖)
作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 286 ![]() |
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内部审计(第三版)
作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构,接 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 252 ![]() |
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内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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中国民营企业内部审计发展研究报告
作者:李乾文,李昆,中国内部审计协会 出版:经济科学出版社 日期:2015-05-01 本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行了对比,并通过典型案例剖析了目前民营标杆企业的内部审计经验。最后,提出了本书的结论和未来发展展望。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 407 ![]() |
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内部审计(第四版)
作者: 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期: ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2021年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2021-06-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)》的基础上进行修订,收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通则等法规,还增加了财政部会计司、中注协对配套指引 ... |
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企业内部控制
作者:王国生 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2022-10-01 企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)以及内部控制的评价和审计这几方面,详细阐述了阐内部控制的基本理论和方法,并对企业日常运营管 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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企业内部控制
作者:冯春阳,张舒,虎倩 出版:华中科技大学出版社 日期:2022-07-01 本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的有 ... |
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企业内部供应链管理的方法与实践
作者:袁利,吴一帆,金剑桥 出版:中国宇航出版社 日期:2024-10-01 供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业的内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整、自洽的管理方法。按照清晰的逻辑线,描述了供应链的完整脉络,从计划、需求、制造、采购、库存、信息化、流程等方面,全面系统 ... |
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企业内部控制从懂到用 第2版
作者:冯萌 宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 企业内部控制看似复杂,其内核却可以归纳为 “意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地” 五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近二十年的专业服务经验,紧扣中国企业经营及监管环境特点,通过丰富的现实案例及企业实操经验教训,详细介绍:(1)内控的本质是什么;(2)内控如何为企业带来价值;(3)如何做好风险 ... |
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企业内部业绩评价的行为影响研究
作者:赵淑惠 出版:经济科学出版社 日期:2024-12-01 本书从“理论基础→基本理论→实证分析→探索性研究”四个依次递进的层面展开。在构建“企业内部业绩评价与行为影响理论框架”的基础上,进一步建立了行为影响研究的理论模型,使用结构方程模型的思想和方法对激励计划中业绩评价多样性水平对基层员工产生的行为影响进行理论模型检验,探索性研究部分以经验研究结论为基础,基于管理层的双重主体 ... |
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