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企业内部控制 编审委员会
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企业内部控制流程设计与运营
作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点,通 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 556 ![]() |
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企业内部控制制度设计与解析
作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境、提供极具针对性的控制手段,以“人人参控,人人受控”为原则, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454 ![]() |
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
作者:企业内部审计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 629 ![]() |
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企业内部控制
作者:王国生 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2022-10-01 企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)以及内部控制的评价和审计这几方面,详细阐述了阐内部控制的基本理论和方法,并对企业日常运营管 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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公司内部控制基础与实践
作者:王卫琴 著 出版:北京大学出版社 日期:2024-10-01 ①助力中小企业破除内控难题的实用宝典,彻底讲透财税、管理、风控这三角管控的底层逻辑。 ②34位业内管理专家和学者力荐,凝聚作者20多年管理及财务经营,倾囊相授。 ③内容易学易懂,100多个真实案例 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 403 ![]() |
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中小企业内部控制与风险防范
作者:宋森 出版:北京师范大学出版社 日期:2024-12-01 “内部控制与风险管理”“企业内部控制与风险管理”“企业内部控制”是高等职业教育大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、会计信息管理等专业的核心课程。本书按照新修订的高等职业学校财务会计类专业教学标准的课程体系,以《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引为依据,将企业内部控制的基本知识、内部控制制度设计的基本 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 290 ![]() |
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内部控制与制度设计微课版
作者:袁小勇 孟红兵 出版:人民邮电出版社 日期:2024-07-01 内容全面,兼具前沿性和实用性。本书系统地介绍了内部控制的概念框架、基本方法和设计思路。同时,章后设计了丰富的项目实训、思考与探索题,理论与实务紧密结合。 作者多元,写作视角丰富。本书由会计、审计、风 ... |
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(2015修订版)企业内部控制--主要风
作者:企业内部控制编审委员会 编著 出版:立信会计出版社 日期:2015-02-01 2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2015年修订版企业内部控制培训 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2021年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2021-06-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)》的基础上进行修订,收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通则等法规,还增加了财政部会计司、中注协对配套指引 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 312 ![]() |
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企业内部控制全流程操作从入门到实践
作者:王鹰武,胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 1、企业管理者们,还在为如何识别内控风险感到迷茫吗? 本书从内部控制风险的类别出发,对每种内控风险的识别和成因等内容进行了详细的列示,立足于当前企业内控需要,系统地介绍了防范内控风险的各种措施,是企 ... |
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内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
作者:倪静洁 出版:经济科学出版社 日期:2023-08-01 本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠地认识内部控制有效性与企业创新投入的关系,丰富管理层内部控制重大缺陷披露动机选择行为和外部信息环境影响后果的相关研究,对 ... |
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企业内部控制规范(第三版)
作者:李敏 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-01-01 内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 全书15章,意在实事求是,通过解析内部控制的理论体系、政策规范、实践经验等,阐述风险管控的新思维、新内容与新变化,探求风 ... |
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(2015年版)企业内部控制基本规范及配
作者:企业内部控制编审委员会 编 出版:立信会计出版社 日期:2015-03-01 企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建 ... |
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企业内部控制风险点识别与管控规范
作者:任飞 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书是一本对内部控制风险点进行识别、评级与管控的图书。识别、评级与管控内部控制风险点可以有效助力企业内部控制体系的建设,但开展可靠、可控、可行的内部控制风险点识别、评级与管控工作并非易事,而是一个广而专、专而精、精而尖的系统工程。本书以“风险识别、评级”为基础,以“合规管理”为重点,以“精确管控”为目的,进一步梳理了企 ... |
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(2017版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编*的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2017年版企业内部控制培训指定用书》以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险 ... |
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国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部审计定义、职业道德规 ... |
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(华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2016-04-01 《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016年版)》对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引 ... |
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(2017版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2017年版企业内部控制培训指定用书》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的 ... |
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数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 管理会计能力提升与企业高质量发展系列十数位高校导师,一线前沿企业财务倾情力作助力管理会计能力提升、思维模式突破、自我价值实现全球的国际管理会计师组织—— IMA管理会计师协会荣誉出品☆整合内部控制关键 ... |
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企业内部控制评价体系研究
作者:企业内部控制评价体系研究课题组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-02-01 本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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