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内部审计学(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:秦荣生 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-08-01 本教材除系统讲解内部审计的基本知识、基本方法和基本技能外,更注重培养学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的实践能力和创新能力。本教材特色如下: 1. 编写阵容强大。既有学界研究内部审计理论的教授,又有从事内部审计实务工作的专家和审计署的专家。 2. 本书理论与实践紧密结合,反映了内部审计的新 ... |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 (1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量 ... |
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内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
作者:佘晓燕 著 出版:经济管理出版社 日期:2022-04-01 内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。本书探究管理层内部控制评价与企业真实内控情况、审计师内部控制审计与企业真实内控情况之间的“差值”,提 ... |
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企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
作者:李延超 王一冰 安琪 出版:人民邮电出版社 日期:2023-05-01 逐条讲解《企业内部控制基本规范》 深刻解读企业内部控制案例 识别内部控制主要风险点 定位内部控制关键控制点 以制度规避风险、以机制控制风险、以责任降低风险,实现全员、全过程控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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欧洲五十年:破碎大陆的返航
作者:简·莫里斯 方军 吕静莲 出版:中信出版社 日期:2023-01-01 ★ 简?莫里斯笔下1946—1996年的欧洲五十年印象:从战争的废墟上开始重建,失落的欧洲如何重获自信?面对反复发作的统一冲动,一个新欧洲真的会出现在这块破碎大陆上吗? ★ “一卷欧洲的印象集,一部 ... |
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欧洲能源互联网法律与政策研究
作者:张光耀 著 出版:法律出版社 日期:2020-10-01 欧洲能源互联网作为全球能源互联网全景式发展中的一部分,在法律与政策领域具有一定的示范意义。能源互联网的法律研究需要聚焦电力基础设施、电力市场和清洁能源三个方面,它们分别构成能源互联网的物理载体、交易载体和来源载体。因此,通过对这三个方面的法律与政策研究,提炼出欧洲能源互联网法律与政策的可借鉴之处,并 ... |
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欧洲史:一本书历览欧洲数千年兴衰起伏,理解欧洲文明何以铸就今日世界
作者:[法]雅克·奥尔德伯特 等 , 著 杨旭航 杨一文 梁睿佳 出版:海南出版社 日期:2024-10-01 ☆一部由来自13个欧洲国家的15位历史学者共同撰写的欧洲历史通识书。 书中通俗浅显的文字、丰富的图片,让读者可以直观、全面地了解欧洲文明的缘起、滥觞,甚至可由此发现人类发展的轨迹。 ☆全面描画欧洲 ... |
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中国碳市场成熟度评价
作者:易兰,李朝鹏,杨历 出版:科学出版社 日期:2021-12-01 《中国碳市场成熟度评价》对欧盟、美国、韩国等国际典型碳市场发展历程进行了案例分析,在对中国七大试点碳市场调研的基础上就中国试点碳市场的发展历程进行了深度剖析,并构建了由43个细化子指标构成的碳市场发育成熟度综合评价指标体系,对七大试点的发育成熟度与环境监管政策进行了客观评价。这是该领域内部经过调研对 ... |
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内部控制与质量监管制度研究
作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣 出版:中国经济出版社 日期:2021-08-01 当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、有力保证资本市场的有效运行。本书把企业管理的内部制度外部制度 ... |
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欧洲议会左翼党团的历史演变和影响研究
作者:游楠 出版:时事出版社 日期:2022-04-01 本书以欧洲议会中的左翼党团为研究对象,分别介绍三大左翼党团-社会党和民主主义者进步联盟党团(S&D)、欧洲联合左派-北欧绿色左翼联盟党团(GUE/NGL)和绿党与欧洲自由联盟党团(Greens/EFA)的概况,概述欧洲议会左翼党团的历史发展过程和演变特点,分析欧洲议会党团的产生嬗变和运行机制,探讨三 ... |
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中欧专利创造性理论与实践
作者:国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 出版:知识产权出版社 日期:2021-08-01 本书由国家知识产权局专利局审查协作北京中心资深审查员撰写,适合专利审查相关人员阅读使用, 也可供专利申请、运维等相关人员参考。 ... |
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
作者:李春节,徐荣华,葛绍丰 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是 ... |
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数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 管理会计能力提升与企业高质量发展系列十数位高校导师,一线前沿企业财务倾情力作助力管理会计能力提升、思维模式突破、自我价值实现全球的国际管理会计师组织—— IMA管理会计师协会荣誉出品☆整合内部控制关键 ... |
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欧洲刑事法:以整合为进路(欧洲法与比较法前沿译丛)
作者:安德烈·克里普 著,杜鹃,石家慧 译 出版:中国法制出版社 日期:2019-12-01 本书主题为欧洲刑法,但是内容并不仅限于此。此书具体说明了欧洲的刑法体系、在法律体系中所处的位置以及欧盟中的相关机构,介绍了一般欧盟法需要遵循的原则以及在刑事立法中欧盟所享有的权利范围与限制。本书主体介 ... |
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药品专利链接与专利延长
作者:国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心 出版:知识产权出版社 日期:2021-01-01 详细解读药品专利链接制度,为鼓励我国医药企业创新发展提供借鉴。 ... |
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企业内部控制从懂到用
作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 培训数千名企业高级管理人员、数十家大中型企业提供咨询服务,经验性提出企业内部控制中四大通病 从理论到实践 从案例到总结 从国际到国内;与中国企业现实特征紧密结合 ... |
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利维坦的诞生--中世纪及现代早期欧洲的国家与政权建设(东方编译所译丛)
作者:[美]托马斯·埃特曼 著 郭台辉 译 出版:上海人民出版社 日期:2016-04-01 探讨现代早期欧洲国家形成的一本力作;公认的有广泛社会影响的获奖图书(美国1998年巴林顿·摩尔奖);读者面广,适合政治学、历史学、社会学等研究者阅读;丰富的史料,新颖的观点。 ... |
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内部审计实务操作从入门到实战
作者:惠增强 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培训用书的不二选择! 2.内审从业人员, ... |
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企业内部控制监督成本研究
作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督 ... |
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专利审查指南修订导读2023
作者:国家知识产权局专利局审查业务管理部 出版:知识产权出版社 日期:2024-04-01 1.全面,导读所依据的《专利审查指南2023》是在《专利审查指南2010》之后又一次全面修改,其内容还涵盖了2010年以来陆续发布的涉及《专利审查指南》修改的局令或局公告的内容,包括:国家知识产权局第 ... |
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