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新版COSO内部控制实施指南 新版COSO内部控制实施指南
作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒]  出版:电子工业出版社  日期:2019-06-01
新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制和风险管理标准,并重 ...
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售價:NT$ 617

企业社会责任内部控制研究 企业社会责任内部控制研究
作者:王海兵  出版:西南财经大学出版社  日期:2020-03-01
本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控制研究综述。通过理论与实务两个层面的梳理对企业社会责任内部控 ...
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售價:NT$ 468

内部控制学原理与案例 内部控制学原理与案例
作者:王加灿,徐新华  出版:中国财政经济出版社一  日期:2019-11-01
本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以 ...
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售價:NT$ 284

建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册) 建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
作者:修德军,杨俊平,李志远  出版:中国市场出版社  日期:2022-01-01
★涵盖建筑施工企业内部控制与财务管理15个方面★ ★梳理综合建筑施工企业全套155个可落地制度范本★ ■公司治理与组织机构 ■战略发展与投资管理 ■人力资源管理 ■社会责任与应急管理 ■法律与合同管理 ■内部控制与风险管理 ■采购管理 ■资产管理 ■研究与创新管理 ■预算与财务管理 ■资金 ...
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售價:NT$ 653

企业内部控制治理效率研究 企业内部控制治理效率研究
作者:林钟高  出版:中国财政经济出版社一  日期:2018-12-01
本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免 ...
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售價:NT$ 644

中国商业银行内部控制缺陷问题研究 中国商业银行内部控制缺陷问题研究
作者:林兢  出版:经济科学出版社  日期:2018-12-01
商业银行对于社会经济的发展和稳定有着十分重要的作用。近年来,因内部控制不完善而导致的巨额损失案件层出不穷,内控存在缺陷是其根源所在。但目前,商业银行内部控制缺陷判定尚未形成统一的、可操作性强的标准体系。在此背景下,本书研究了我国商业银行内部控制缺陷问题,结合COSO*的内部控制框架的17项原则、82个关注点和“戴明环” ...
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售價:NT$ 442

企业内部控制实施细则手册(第3版) 企业内部控制实施细则手册(第3版)
作者:周常发  出版:人民邮电出版社  日期:2017-06-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册(第3版)》以管理目标为导向,以规避业务风险为目的,以业务流程为中 ...
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企业内部控制规范手册(第3版) 企业内部控制规范手册(第3版)
作者:姜涛  出版:人民邮电出版社  日期:2017-07-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制规范手册(第3版)》采用管理制度+管控办法+实施细则+文件资料的内容设计模式, ...
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售價:NT$ 468

内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列) 内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列)
作者:池国华 朱荣  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-04-01
本书第3版是在保持第2版基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的修订。本次修订主要体现在以下几个方面: 1.与时俱进。全书体现了内部控制、风险管理和合规管理三者融合的新理念,强调“大风控”体系建设的新思路。 2.融入思政。以法治思维、底线意识、社会责任、职业道德、反舞弊等为重点,通 ...
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售價:NT$ 286

公司治理与内部控制(第2版) 公司治理与内部控制(第2版)
作者:胡晓明 许婷 刘小峰  出版:人民邮电出版社  日期:2018-04-01
本教材主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述,基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程,力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合,满足各层次学生的学习需求。本书适用于普通高等院校财经类、经管类本科生和研 ...
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售價:NT$ 393

企业内部控制:理论与实践 企业内部控制:理论与实践
作者:胡为民  出版:电子工业出版社  日期:2018-08-01
本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内容,并通过企业内部控制实施案例介绍和分析带领学生体会和领悟企业内部控制的基本理论、操作程序、分析方法在实践中的应用,培养学生分 ...
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售價:NT$ 319

企业内部控制学(第四版) 企业内部控制学(第四版)
作者:郑洪涛 张颖  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-08-01
《企业内部控制学》自2009 年出版以来,至今已经推出第四版。在这9 年时间里,本书得到了广大师生和读者的认可和厚爱,在2015 年被评为东北财经大学出版社的畅销教材,对此我们深表谢意。根据企业内部控制法规的变化,以及国内部控制实务的发展,本书在保持第三版内容框架的基础上,对部分内容进行修订。 此次修订突出了实用性 ...
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企业内部控制缺陷识别与预测 企业内部控制缺陷识别与预测
作者:王海林  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-04-01
《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推动国民经济高速发展的一只重要力量。然而相对于主板上市公司,中 ...
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治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理 治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理
作者:陈飞泉  出版:中国经济出版社  日期:2021-11-01
“一个企业只有一个治理体系”,内部控制体系、风险管理体系或合规管理体系是治理体系的组成部分。不同体系的组成组件和元素是相通的。其他体系对治理体系闭环(设计与实施、运行与监测及评价和改进)管理提出了要求。因此,应将其他体系要求嵌入治理体系,使这些要求成为治理体系的组成部分。在企业内部,不同体系的管理职能相对独立,以满足不 ...
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企业内部控制流程手册(第3版) 企业内部控制流程手册(第3版)
作者:许国才 徐健  出版:人民邮电出版社  日期:2017-07-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式 ...
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售價:NT$ 425

小企业内部控制规范(试行) 小企业内部控制规范(试行)
作者:本书编委会 著  出版:立信会计出版社  日期:2017-11-01
为贯彻落实党中央、国务院关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业健康可持续发展,财政部制定了《小企业内部控制规范(试行)》。请各小企业参照执行。 ...
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售價:NT$ 346

多元化、内部控制与企业价值 多元化、内部控制与企业价值
作者:赵洁  出版:经济科学出版社  日期:2018-08-01
本论文共分7章,第1章导论,主要介绍研究背景与意义,研究内容、思路与方法,以及主要创新点;第2章理论基础与文献综述;第3章我国企业内部控制制度背景与现状分析;第4章内部控制对多元化战略选择影响的实证检验。第5章多元化对企业价值影响的实证检验。第6章我国企业内部控制质量对于多元化经营价值实现影响的实证检验。第7章研究结论 ...
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售價:NT$ 254

风险管理和内部控制理论与实践 风险管理和内部控制理论与实践
作者:李健  出版:经济科学出版社  日期:2019-05-01
在过去十年时间里,我目睹了很多企业在开展风险管理和内部控制过程中取得成功,目睹了很多企业在这个过程中遭遇挫折,也目睹了风险管理和内部控制工作的内涵和范围的不断发展和演化。时至今日,很多企业管理者仍对风险内控的工作目标、对企业价值贡献缺乏正确认识,很多从业人员对风险内控的实际执行方法和具体实施步骤未能完全掌握。 基于此 ...
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售價:NT$ 491

内部控制习题与案例(第4版) 内部控制习题与案例(第4版)
作者:池国华,樊子君  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-09-01
本书为《内部控制(第4版)》的配套指导书。  本次修订主要体现在:*,反映了内部控制理论与实务发展的*变化;第二,对部分习题和案例做出了替换、修改或补充;第三,针对第 3版教材在使用过程中发现的错误与问题进行了更正。 为了方便教学和学生自我测试,本习题与案例完全按照《内部控制》 教材的章节顺序进行编排,共分十章。 ...
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高速公路经营企业内部控制规范 高速公路经营企业内部控制规范
作者:河南高速公路发展有限责任公司  出版:人民交通出版社  日期:2018-10-01
企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,公司立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速路经营企业内公部控制规范》。本书主要介绍了公司治理与组织架构 ...
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售價:NT$ 442

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