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内部控制与食品安全信息披露关系研究
作者:陈素云 出版:中国农业出版社 日期:2017-07-01 陈素云*的《内部控制与食品安全信息披露关系 研究》以2011-2014年上海和深圳两地证券交易所上 市的食品类公司为研究样本,以相关利益者理论、信 息不对称理论和委托代理理论为理论基础,沿着需求 动机一目的这一哲学逻辑分析内部控制对食品安全 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 274
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企业物流管理-供应链的规划、组织和控制
作者:美Ronald H.Ballon 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 从企业管理的角度,向读者展现了企业物流管理的几乎所有相关领域。简单明了的概念介绍、务实可行的操作方法、学术性的理论探讨在该书中协调地融为一体。本书结构安排合理、内容全面系统、操作性与理论性并重等优点使其出版不久即成为风靡全美的物流管理类书籍。多年以来,美国物流管理协会一直把它列为向其成员推荐的物流教科书。世界各地的许多 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 452
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左手企业经营 右手资本运作 : 融资·股权·公司控制
作者: 出版:中华工商联合出版社 日期: ... |
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董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究
作者:李庆玲 著 出版:经济管理出版社 日期:2020-05-01 《董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究》主要采用理论研究与实证研究并重、定性分析与定量分析相结合等方法开展研究。首先,介绍了相关的内控缺陷认定标准的制度背景与理论基础;其次,在深度分析内控缺陷认定标准披露现状的基础上,揭示了董事会类型、会计专长影响内控缺陷认定标准的内在机理,并实证检验了董事会类型、会计专长对企业 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 528
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财务成本管理与内部控制实用全书
作者:李岩 出版:电子工业出版社 日期:2018-07-01 本书以*的财务理论为基础,紧密结合实务工作,以《中华人民共和国会计法》、*的《企业会计准则》体系为依据,结合作者多年的实际工作经验,对财务管理、管理会计及内部控制等领域的相关内容进行了详细的阐述和全面的介绍。 全书用了32 章的篇幅细密地对财务管理、管理会计及内部控制等相关内容进行了阐述,相关的案例、图表代表性比较强, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 293
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。 本书分为五个部分。 *部分为科研管理审计实务。在对科 ... |
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中国企业综合调查报告
作者:武汉大学质量发展战略研究院,武汉大学中国企业调查数据中心 出版:中国社会科学出版社 日期:2020-11-01 本书主要基于中国企业-劳动力匹配调查的数据,对中国2015-2017年度的制造业企业转型升级现状与结构性特征、劳动力市场的*变化、以及劳动力市场变化与企业转型升级间相互关系等系列问题进行描述。主要内容包括了:企业的技术创新状况、生产行为、管理行为、人力资本状况、经营绩效状况、质量创新能力、企业经营预测、工会治理等;劳动 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 648
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中国企业综合调查报告
作者:武汉大学质量发展战略研究院,武汉大学中国企业调查数据中心 出版:中国社会科学出版社 日期:2020-11-01 本书主要基于中国企业-劳动力匹配调查的数据,对中国2014-2015年度的制造业企业转型升级现状与结构性特征、劳动力市场的*变化、以及劳动力市场变化与企业转型升级间相互关系等系列问题进行描述。主要内容包括了:企业的技术创新状况、生产行为、管理行为、人力资本状况、经营绩效状况、质量创新能力、企业经营预测、工会治理等;劳动 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 636
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企业成本:2020年的调查与分析
作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-10-01 自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2020年,新冠肺炎疫情全球大流行,使得世界百年未有之大变局加速变化,企业生产经营状况更加令人关注。在此背景下,财科院开展第五次“企业成本”大型调研活动,一方面继续 ... |
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企业内部控制基本规范操作指南(图解版)
作者:侯其锋 出版:人民邮电出版社 日期:2016-05-01 本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据,以内部控制五要素为主线,以内部控制关键环节为重点,从实务的角度对企业内控建设流程进行了全方位梳理。 全书襄括了企业内部控制所需 ... |
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企业内部控制评价指数及其应用研究
作者:戴文涛 著 出版:经济科学出版社 日期:2015-05-01 本书首先依据现代企业理论,归纳企业内部控制评价的本质,根据企业实施内部控制的目的,界定企业内部控制评价的内涵,按照中国企业内外部监督评价体系目标,结合中国上市公司的制度环境,提出内部控制评价的目标、评价模式、评价主体与客体、评价模型(含评价 ... |
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全面风险管理导向下企业内部控制评价研究
作者:罗怀敬 出版:山东大学出版社 日期:2014-12-01 《全面风险管理导向下企业内部控制评价研究:以农业上市公司为例》以农业上市公司为例,就全面风险管理导向下的企业内部控制体系的评价及合理化构建问题作了较为系统深入的研究。《全面风险管理导向下企业内部控制评价研究:以农业上市公司为例》既可作为管理 ... |
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政府干预、内部人控制与企业多元化并购
作者:高燕燕 著 出版:经济管理出版社 日期:2016-01-01 《政府干预、内部人控制与企业多元化并购》立足于我国经济转型的制度背景,研究政府干预和内部人控制对国有企业多元化并购行为的影响。在梳理、归纳相关文献后,总结出政府干预、内部人控制影响多元化并购的四大理论基础,从实践角度分析7政府干预和内部人控 ... |
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企业内部控制效率分析——基于制度演化视角
作者:李连华 出版:厦门大学出版社 日期:2015-12-01 本专著为教育部人文社科规划课题“基于制度演化视角的内部控制实施机制及其实施效率研究”的最终研究成果。主要从制度演化视角分析企业内部控制效率的形成、变化与原因,探求企业提高内部控制效率的途径与策略。全书共分八章,第一章导论。主要介绍研究对象、 ... |
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科技型企业内部控制质量问题研究
作者:黄莲琴 著 出版:厦门大学出版社 日期:2015-08-01 本书以福建省科技型上市公司为研究对象,对其内部控制质量的现状、评价与影响因素进行研究发现,一是福建省科技型企业内部控制质量有所提升,但还存在缺陷;二是从强化控制目标、重视风险评估和优化业务控制三个层面自上而下的评价思路,构建了符合科技型企业 ... |
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企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角
作者:吴寿元 出版:中国财政经济出版社一 日期:2016-12-01 在上述主要研究和创新的基础上,本文从管理学理论中关于价值链管理的角度,结合内部控制的五大目标,提出了价值导向的全面内部控制审计未来发展方向。本文指出,全面内控审计的未来发展方向应该是包含防范和化解风险的价值导向的全面内控审计,主要目的在于帮 ... |
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煤炭企业全面风险管理与内部控制研究
作者: 出版:山西经济出版社 日期: ... |
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交通企业内部控制机制与体系构建
作者:曹晓峰,王春生 出版:科学出版社 日期:2017-06-01 本书采用学术研究的观点进行科学阐述、概念准确、论证严密。内容虽含有相当数量的公式、模型、数据,但逻辑严谨,思路清晰,阅读起来不乏趣味性。尤其是结合问卷调查对理论和假设的论证,显得生动活泼,能使读者充分地体会到理论与交通工程发展实践的紧密结合 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1361
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企业内部控制精细化设计与实务案例
作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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以地博利:征地补偿中的村庄内部冲突研究
作者:陈涛 著 出版:上海三联书店 日期:2023-12-01 本书强调“实践感”“在场感”,进入村庄场域之中,采用村庄内部的视角,同时也考虑国家、制度对村庄治理的影响,采取机制分析的路径,分析了国家和地方政府、村干部、村民等导致村庄内部冲突的主要行动主体不同的行动策略,以及行动主体之间的互动,来展示村庄中复杂的权力关系,试图揭示征地过程中村庄内部冲突发生发展的一般机制。 本研究发 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 449
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