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企业内部控制学(第三版) 企业内部控制学(第三版)
作者:陈维青  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-12-01
本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教材在章后设置了“学思见悟”栏目,方便读者展开相关学习、讨论与 ...
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售價:NT$ 250

数据资产视角下数字经济内部传导机制与模式研究 数据资产视角下数字经济内部传导机制与模式研究
作者:李永红 著  出版:科学出版社  日期:2024-06-01
随着数字化的兴起,“互联网 流量驱动”“大数据 数据驱动”“AI 算法驱动”“5G 效率驱动”等一批数字技术飞速发展,在数字经济发展过程中发挥了不可替代的正向作用。推进数字产业化与产业数字化需要对数据资源进行深度挖掘和合理利用,本书立足于大数据的资产维度,结合我国数据资产利用发展现状,对我国数字经济的内部传导机制和模式 ...
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售價:NT$ 612

难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理 难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理
作者:彭银利  出版:华中科技大学出版社  日期:2024-09-01
本书涉及材料热动力学(尤其是指相分离热动力学方面)、透明难混溶材料的组织原位观测和金属凝固组织研究三方面。本书结合透明难混溶体系的原位观测结果,系统地阐述了难混溶合金粉末内部存在的不同类型形貌的特点,并重点介绍了各类型组织结构演化规律及其形成机制。本书包含本领域多位学者在这方面的研究工作的系统总结,可作为高等学校材料科 ...
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售價:NT$ 454

内部审计实务 内部审计实务
作者:邱银河  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-04-01
国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考 ...
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售價:NT$ 281

内部控制习题与案例(第5版) 内部控制习题与案例(第5版)
作者:池国华 樊子君  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-09-01
为了方便教学和学生自我测试,本书完全按照《内部控制》(第5版) 教材的章节顺序进行编排,共分十章。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;本章重点与难点;练习题(包括单项选择题、多项选择题、判断题、简答题等题型);案例分析题;拓展阅读。同时,本书附录提供了两套模拟试题和各章练习题与案例分析题参考答案 ...
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液力透平内部非定常流动与能量回收特性 液力透平内部非定常流动与能量回收特性
作者:朱祖超 林通 李晓俊  出版:机械工业出版社  日期:2024-09-01
液力透平是液体压力能回收利用的核心装备。本书以液力透平在石油化工、船用脱硫、海水淡化等高耗能行业中的能量回收应用为具体工程背景,从基础理论、数值模拟和应用实例等方面,构建了适宜的液力透平内部流动数值计算方法,研究了单级液力透平典型工况下的非定常流动机理和能量回收特性,揭示了几何结构和透平形式对液力透平能量回收特性的影响 ...
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售價:NT$ 704

企业财务管理与内部审计研究 企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松  出版:中国商业出版社  日期:2022-06-01
企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企业经济责任的审计管理 ...
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售價:NT$ 255

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
作者:夏宁  出版:机械工业出版社  日期:2023-10-01
本书不仅重点阐明了内部控制的基本概念、理论和方法,强调理论与案例之间的互动,还关注特色行业、发展前沿、文献研究,并设计出“理论 行业”“理论 前沿”“理论 文献研究”三大特色知识模块,极大地丰富了内部控制的内容体系。为了体现“大风控”体系,本书还增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等内容。通过引例、新政策解读等 ...
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售價:NT$ 301

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
作者:李天国  出版:中国铁道出版社  日期:2023-10-01
本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结,并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章,涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介;出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股权投资风险及防范;虚 ...
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售價:NT$ 500

巴菲特内部讲话 巴菲特内部讲话
作者:孙力科  出版:文化发展出版社  日期:2020-09-01
无论是崇拜者、研究者、追求者、模仿者、批评者,都可以轻轻松松就说出一个典型的巴菲特形象,谁都可以轻易就说出他的许多故事。他是一个天才的投资家,是一个伟大的慈善家,是一个掌控者几千亿美元财富的资本巨鳄,是一个喜欢喝可口可乐的另类老头 然而,更真实、本质的巴菲特不在于他人的想象与传言,而在于他的言谈与行动。本书从巴菲特的 ...
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售價:NT$ 270

内部控制案例 内部控制案例
作者:张建平 胡先伟  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-05-01
本书主要有以下几个特点: 1.有利于培养读者主动式和个性化的学习方式 本书主要聚焦于内部控制实务中的热点新闻及典型案例,严格按照中国专业学位教学案例中心的体例规范编写,针对每个案例都有相应的需要读者独立思考和集体讨论的问题,并要求教师指导读者针对案例分析给出个人的解释及可行的解决方案,以便培养和提升读者自我获取知识 ...
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售價:NT$ 356

内部审计(第四版) 内部审计(第四版)
作者:  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:
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内部控制实务 内部控制实务
作者:张蕾  出版:立信会计出版社  日期:2025-06-01
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售價:NT$ 281

合约制治理:一种国家治理的新方式(公共治理研究丛书) 合约制治理:一种国家治理的新方式(公共治理研究丛书)
作者:陈振明 等  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-06-01
20世纪七八十年代以来,席卷全球的政府治理改革催生了“合约制政府”“契约型国家”,也催生了公共治理的新模式——合约制治理。近年来,在我国国家治理的实践中,合约制治理方式得到了广泛应用,对于简政放权、激发多元社会主体活力,构建一个政府主导、多方参与的“一核多元”治理模式大有裨益。陈振明教授领衔撰著的《合约制治理:一种国家 ...
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成都社区微更新探索与实践 成都社区微更新探索与实践
作者:中共成都市委城乡社区发展治理委员会 成都市规划设计研究院 著  出版:中国建筑工业出版社  日期:2023-12-01
一座城市的美誉度,不仅体现在它的高度,更应体现在它的温度。社区,承载着城市的烟火气、生活味、归属感,是人们感受城市温度的最佳尺度。从市民生活的普遍规律看,大部分市民基本生活需求主要集中在以居住地为圆心、以一定距离为半径的生活圈内;从城市工作的一般规律看,城市发展的宏观战略,最终还是需要在微观单元中予以落实;从社会治理的 ...
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(2015年版)企业内部控制基本规范及配 (2015年版)企业内部控制基本规范及配
作者:企业内部控制编审委员会 编  出版:立信会计出版社  日期:2015-03-01
企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建设目标基本建成,是继我国企业会计准则、审计准则体系建成并有效 ...
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公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量/青年经济学者文库 公司治理内部控制缺陷与会计信息质量/青年经济学者文库
作者:刘彬  出版:厦门大学出版社  日期:2017-10-01
《公司治理内部控制缺陷与会计信息质量青年经济学者文库》以我国2008-2012年深圳证券交易所主板上市公司为基本研究样本,从内部治理因素(股权制衡度、产权性质、审计委员会等)和外部治理因素(法制环境、媒介功用等),对公司治理内部控制缺陷与会计信息质量三者之间可能存在的关联性进行探讨。 ...
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有限合伙型私募股权投资基金内部治理问题研究 有限合伙型私募股权投资基金内部治理问题研究
作者:郭卫锋 著  出版:经济日报出版社  日期:2017-10-01
本书的创新性主要体现在:(1)通过有限合伙型私募股权投资基金这一特殊行业的内部治理差异问题,初步构建了有限合伙型私募股权投资基金内部治理分析框架,提出了有限合伙型私募股权投资基金内部治理测度体系,探讨了有限合伙型私募股权投资基金内部治理对其自身企业绩效的影响(2)根植于新兴经济的中国情景,研究了中国 ...
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售價:NT$ 346

当野蛮人遭遇内部人:中国公司治理现实困境 当野蛮人遭遇内部人:中国公司治理现实困境
作者:郑志刚  出版:北京大学出版社  日期:2018-07-01
从2015年开始,我国资本市场进入各种“乱象”和“怪象”的集中爆发期,中国公司治理陷入困境。《当野蛮人遭遇内部人:中国公司治理现实困境》在提出既相互独立又相互交叉的三条逻辑主线(分散股权时代、金字塔控股结构、内部人控制问题)的基础上,试图构建理解中国公司治理现实困境的一个统一逻辑分析框架,并探索如何从监管和公司治理政策 ...
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售價:NT$ 387

扶贫社会组织多维公信力研究 扶贫社会组织多维公信力研究
作者:钟玲,陈莉  出版:中国社会科学出版社  日期:2019-08-01
在社会组织参与扶贫的国家政策战略背景下,本书在综述国内外文献基础上,围绕多维公信力的概念,从管理公信力、财务公信力、专业公信力及社会公信力等四个方面,考察并分析讨论了我国扶贫社会组织的社会公信力现状及其公信力机制建设情况。研究发现,公众对扶贫社会组织公信力的关注和了解程度在增加,专业性在增强;扶贫社会组织对提升多维公信 ...
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售價:NT$ 428

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