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企业生产计划与控制 企业生产计划与控制
作者:  出版:西南交通大学出版社  日期:
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现代企业成本控制与优化 现代企业成本控制与优化
作者:周宁  出版:机械工业出版社  日期:2022-05-01
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售價:NT$ 203

企业成本管理与控制研究 企业成本管理与控制研究
作者:  出版:广东经济出版社有限公司  日期:
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售價:NT$ 332

政府控制、政治关联与内部控制信息披露 政府控制、政治关联与内部控制信息披露
作者:张志平  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2014-12-01
本书以委托代理理论、终极产权理论、控制权收益理论、寻租理论、信息不对称和信号传递理论为理论基础,基于2007—2011年我国企业内部控制信息披露处于由自愿向强制过渡的准自愿阶段,研究政府基于产权纽带的政府控制与基于人事纽带的政治关联等两种方 ...
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售價:NT$ 342

财务管理与会计内部控制实用工具大全 财务管理与会计内部控制实用工具大全
作者:蔡佩萤 主编  出版:化学工业出版社  日期:2016-06-01
1.本书以大量表格、范本、条目形式,形象生动地阐述了以往枯燥的文本文案。 2.每章以“要点+流程+制度+表格”的形式,深入解析企业财务管理所需技巧,使整个财务 ...
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售價:NT$ 510

物权法与内部资本市场效率研究 物权法与内部资本市场效率研究
作者:万滢霖  出版:北京邮电大学出版社有限公司  日期:2024-07-01
在我国很多企业选择通过构建内部资本市场进行融资,相关文献指出多元化企业内部资本市场能够有效缓解企业融资约束,但也具有双层代理问题以及相当普遍的交叉补贴和低效率问题并导致企业价值的减损,成为大股东掠夺的工具。2007年中国物权法不仅将原材料 ...
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售價:NT$ 398

企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版 企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版
作者:企业会计准则 编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2020-01-01
严格按照新会计准则的要求编写,采用了新的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 图文并茂,通俗易懂,透析各 ...
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售價:NT$ 768

内部审计实务操作从入门到实战 内部审计实务操作从入门到实战
作者:惠增强  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培 ...
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售價:NT$ 449

图说餐饮管理系列--餐饮企业成本控制与会计核算全案 图说餐饮管理系列--餐饮企业成本控制与会计核算全案
作者:朱新展 编著  出版:化学工业出版社  日期:2018-06-01
本书内容丰富、文字精炼。大量实际案例,颇具参考价值。图表为主,文字为辅,一目了然。 ...
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企业内部审计全流程指南 企业内部审计全流程指南
作者:杨文梅  出版:人民邮电出版社  日期:2016-05-01
企业内部审计全流程指南》以改善企业经营管理、提高经济效益为目标!把内部审计工作流程化、表格化、范本化!为什么选择《企业内部审计全流程指南》这本书? *实操性强 ...
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售價:NT$ 443

管理者能力的内部经济效应与外部市场影响 管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
作者:肖炜麟,傅俊辉  出版:厦门大学出版社  日期:2024-09-01
主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:(1)从公司治理的角度出发,研究管理者能力对公司创新活动的影响效应及机制;(2)研究管理者能力对过度投资的影响效应及机制; ...
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巴菲特内部讲话 巴菲特内部讲话
作者:孙力科  出版:文化发展出版社  日期:2020-09-01
★一本书读懂更真实、更本质、更深刻的巴菲特 ★跟随作者深入浅出的笔触,领略巴菲特九十年的精彩人生,感悟投资智慧 ★在数十年的投资生涯的关键时刻,巴菲特是如何 ...
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企业财务管理与内部审计研究 企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松  出版:中国商业出版社  日期:2022-06-01
企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体 ...
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高校治理及其内部纠纷解决机制研究 高校治理及其内部纠纷解决机制研究
作者:李泽  出版:中国政法大学出版社  日期:2025-01-01
本书是关于高校治理及其内部纠纷解决机制的专题研究,具体内容如下:第一章 共同体治理及其内部纠纷解决机制,具体论述了共同体的构成、共同体治理、共同体治理与国家规制、共同体治理与内部纠纷解决机制;第二章 高校治理及其内部纠纷解决机制,具体论述了 ...
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内部行政程序的法律规制研究 内部行政程序的法律规制研究
作者:覃慧  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-01-01
本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析,从司法的视角探究内部行政程序司法审查的态 ...
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行政事业单位内部控制体系建设实操手册:实施方法 项目管理 应用模板 行政事业单位内部控制体系建设实操手册:实施方法 项目管理 应用模板
作者:郝建国,刘秋霞,郝玮  出版:中国市场出版社  日期:2019-08-01
管理、财务、内控、审计、法务、纪委、监察、监事工作者必读 ★70多个模板工具做内控 ,可落地的企业内控实操手册 《内部控制体系建设实施方案》参考模板 《内部 ...
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公司内部法律风险与公司诉讼 公司内部法律风险与公司诉讼
作者:蔡如堂  出版:法律出版社  日期:2024-08-01
本书以新《公司法》为背景,系统深入论述公司内部法律风险与公司诉讼制度。全书分为上篇总论和下篇分论,上篇总论共3章,鸟瞰式对公司内部法律风险与公司诉讼进行总体性和概括性介绍。下篇分论共15章,其中前14章结合真实案例分门别类地对公司内部法律风 ...
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内部威胁分析与防御技术 内部威胁分析与防御技术
作者:李小勇 李灵慧 刘川意  出版:北京邮电大学出版社有限公司  日期:2023-09-01
本书主要对内部威胁的基本情况、发展现状、典型案例、研究前沿进行了介绍与论述。第1章介绍了内部威胁的相关概念,包括内部威胁的定义、影响、特征等相关知识,并对当前该领域面临的问题进行了概述。第2章介绍了内部威胁风险分析中应当注意的因素与要点,并 ...
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内部残余应力全貌测试技术--轮廓法 内部残余应力全貌测试技术--轮廓法
作者:刘川  出版:科学出版社  日期:2024-03-01
轮廓法是一种构件内部残余应力全貌测试技术。《内部残余应力全貌测试技术——轮廓法》系统介绍了轮廓法的基本原理、实施过程、优势及局限性、误差来源及其修正、试验及数值验证、扩展形式。重点介绍了多种加工方法(焊接、增材制造、切割等)、多种形状(管、 ...
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清贫内部的花朵 清贫内部的花朵
作者:南北  出版:长江文艺出版社  日期:2016-06-01
本诗集是南北先生自1990年代以来,25年间所做现代禅诗探索的一个作品精选本。诗集以时间为序,分成了九辑,精选出诗歌约200首。通过对事物的客观描述,展示了事物本身的包容性、世间真情与人间大爱。 ...
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售價:NT$ 227

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