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政府审计 政府审计
作者:张凤元,孟丽荣  出版:经济科学出版社  日期:2020-09-01
随着时代的进步与发展,政府审计织、会计师事务所、内部审计机构和其他监管部门对审计人才的需求不断加大和增强。为了适应社会对审计专业人才不断增长的需求,自2003年开始,我国一些高等院校陆续恢复设置了审计学本科专业,以培养通晓审计基本理论、基本知识,熟知政府审计、内部审计和民间审计技能的应用型高级审计 ...
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售價:NT$ 408

行为审计学 行为审计
作者:梁力军,李卓松,孙龙渊  出版:经济科学出版社  日期:2021-06-01
本书由北京信息科技大学信息管理学院计算机审计系专业教师集体编写而成,其内容紧密结合审计专业特点,并有机融合行为科学、心理学等理论与方法。本书系统讲述了行为科学、行为审计学、审计行为科学、行为审计主体与客体、行为审计内容与对象、行为审计环境、行为审计风险的基本内涵、理论、方法和模型等,以及行为审计实施 ...
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售價:NT$ 284

财务报表审计模拟实训(第六版) 财务报表审计模拟实训(第六版)
作者:刘雪清,封桂芹,武彰纯 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-02-01
审计实训教材最大的特点是要求前期资料相对完整,如何将会计资料与审计资料对接,是编写这类教材的难点。为此,我们在反复研究、实验的基础上,采用了简化的表现形式,将部分自制的原始凭证省略;提供部分总账、明细账资料;审计资料用文字进行了说明。在教学中,各校可根据学生的基础,通过核对前期的会计资料熟悉模拟企业 ...
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售價:NT$ 235

中国证券市场审计质量报告(2023) 中国证券市场审计质量报告(2023)
作者:胡志勇,等  出版:中国财政经济出版社  日期:
全面注册制改革落地与证券市场监管制度不断完善背景下,会计信息与审计信息质量在股票定价与投资者保护中的重要性进一步增强。但会计信息质量与审计质量难以直接衡量,现有研究多采用替代指标或通过多元回归模型进行估计,结果多存在争议。因此,本书主要进行了以下工作:1、梳理我国审计准则体系发展与证券市场注册会计师 ...
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售價:NT$ 1010

审计学原理(第三版) 审计学原理(第三版)
作者:李雪  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
1.结构合理,便于应用技术型会计人才的教育教学; 2.既具有较强的理论性、科学性和系统性,又有较强的实用性; 3.内容新颖,形式灵活; 4.体现审计的最新相关理论、技术方法; 5.反映 ...
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中国工会审计条例解读 中国工会审计条例解读
作者:学习强会 编  出版:工人出版社  日期:2023-08-01
2023年3月10日,中华全国总工会修订印发《中国工会审计条例》,全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》的具体体现。本书根据最新修订的《中国工会审计条例》,把工会审计的机构、人员、职责、权限、程序 ...
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行政事业单位领导干部经济责任审计操作实务 行政事业单位领导干部经济责任审计操作实务
作者:王凤波  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-11-01
本书基于作者长期从事行政事业单位专项审计工作的经验积累,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和《关于进一步规范经济责任审计工作有关事项的通知》等一系列文件的规定,结合中国注册会计师执业准则体系的相关要求,从会计师事务所从事或参与行政事业单位经济责任审计的角度,对行政事 ...
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售價:NT$ 306

审计学原理 审计学原理
作者:吴先聪  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-07-01
本书以社会审计为主线,同时兼顾内部审计与国家审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将*一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对审计职业道德与法律责任的关注、对信息技术下对内部控制的影响的考虑、对审计报告的规范等,这些都在本书中得到了反映。 本书吸收 ...
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售價:NT$ 312

审计案例(第11版) 审计案例(第11版)
作者:[美]迈克尔·纳普 著,池国华 等 译  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-05-01
这本教材侧重于独立审计师的人性方面。如果你回顾*近一些审计失败的案例,相信你会发现审计中的问题很少是由审计技术不足导致的,相反,审计缺陷是由以下一种或两种情况的存在所导致的:一是客户故意阻碍审计,二是审计师没有执行分配的任务。使学生接触一些伴随着潜在审计失败的危险信号。通过讨论和解析问题审计案例所获 ...
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售價:NT$ 528

审计学 审计学
作者:敖世友,陈倩,张黎明  出版:四川大学出版社  日期:2021-01-01
本书是大学生本科教材,作者在*版基础上,对书稿进行了修改,审计学是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导审计实践,否则就成为脱离实际的理论。本书二 ...
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售價:NT$ 336

政府审计学 政府审计
作者:郑石桥 主编,许莉 副主编  出版:高等教育出版社  日期:2021-03-01
1、内容上反映了政府审计理论与实务的*发展。近些年,审计本质、职能、职责、定位、作用等都随着审计制度变迁及审计环境变化而变化,本次修订将中国特色的社会主义审计理论、党和国家对审计的新要求、审计实践创新、审计新程序等内容尽量补充到新教程中。 2、教材写作体例呈现时代特征。相对于原有教材,本教材每章增加 ...
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售價:NT$ 403

审计基础理论(高等院校研究生用书) 审计基础理论(高等院校研究生用书)
作者:郑石桥  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-02-01
本书旨在介绍审计的基础性问题,重点阐释审计的八个基础理论:为什么需要审计,即审计需求理论;审计是什么,即审计本质理论;审计谁,即审计客体理论;谁来审计,即审计主体理论;审计什么,即审计内容理论;期望通过审计得到什么,即审计目标理论;如何审计,即审计方法论;审计作为一个系统,与系统环境是什么关系,即审 ...
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售價:NT$ 325

高速公路建设单位财务管理与审计监督 高速公路建设单位财务管理与审计监督
作者:李淑琴,周兴荣,郭继侠  出版:中国财政经济出版社  日期:
本书主要围绕高速公路建设单位的财务管理与审计监督两大问题展开研究,在高速公路建设单位的业务特点和影响的基础上,分析其财务管理、预算管理的目标、职能、意义、内容等。具体来说,主要分析了资金筹措管理、政府采购与资金拨付管理、支出与成本费用管理、竣工决算与资产交付管理、审计目标职能和审计监督等内容。本书兼 ...
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售價:NT$ 398

财务管理与互联网金融审计研究 财务管理与互联网金融审计研究
作者:黄珂,左秀娟,李珏莹  出版:中国商业出版社  日期:2023-10-01
本书共有四章。第一章论述了财务管理的基础概念,第二章论述了财务审计的基本知识,第三章对审计实务进行了系统的研究,第四章论述了不同技术与方法在财务审计中的应用。本书将财务管理的系统理论与实务有机结合,在注重自身体系独立性和完整性的同时,兼顾与其他相关内容的衔接,既保证本书理论体系的清晰完整,同时也体现 ...
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售價:NT$ 306

一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识) 一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航  出版:红旗出版社  日期:2023-05-01
内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用 ...
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售價:NT$ 352

数字的真相:审计与尽调那些事儿 数字的真相:审计与尽调那些事儿
作者:道道导  出版:中国铁道出版社  日期:2024-07-01
作者以第一人称的视角,会计师事务所及私募基金管理公司(PE)为背景,用悬疑故事的叙述方式介绍了审计与尽调的真实故事。故事通过追踪审计尽调中的各种蛛丝马迹,抽丝剥茧、顺藤摸瓜进而发现真相。这些蛛丝马迹主要包括:财务报表数字的异常、出纳年纪过大的不合理、财务人员盖章时奇怪的走动、地产项目公司墙壁被人泼油 ...
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关键审计事项披露对上市公司融资影响的研究 关键审计事项披露对上市公司融资影响的研究
作者:姜丽莎  出版:经济科学出版社  日期:2025-02-01
基于关键审计事项的披露目的, 本文以上市公司融资问题为研究对象, 在总结近三年关键审计事项披露现状的基础上,首先从上市公司财务状况、会计信息质量、公司治理水平和产权性质,以及审计师特征等五个方面系统研究了影响该事项披露的因素; 其次,以“上市公司融资成本—融资约束—现金持有水平”为逻辑主线,研究披露 ...
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售價:NT$ 500

增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
作者:周平,荣欣  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色 ...
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售價:NT$ 551

企业财务管理与内部审计研究 企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松  出版:中国商业出版社  日期:2022-06-01
企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企 ...
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售價:NT$ 255

区块链审计 区块链审计
作者:宋迎春、李银香  出版:清华大学出版社  日期:2022-01-01
对我国区块链政策不断进行跟踪研究,并结合国内外关于“区块链 +审计”研究的**发展动态,引入实务中湖南湘潭审计局“1拖 N+区块链”审计模式、广州审计局投资项目审计链、中银协携手中注协搭建的银行函证区块链服务平台等案例,使本书成为目前国内较早集中反映区块链审计案例的高校教材之一。本书由 8章成,对 ...
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售價:NT$ 230

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