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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转型“转”得更稳、更好 ★《慧眼识数:内 ...
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售價:NT$ 509

中国审计评论  第16辑 中国审计评论 第16辑
作者:晏维龙  出版:经济科学出版社  日期:2022-03-01
本书由南京审计大学国家审计研究院与中国审计学会审计教育分会主办,汇集了审计专业领域大量专家和学者的审计研究成果。国家审计是党和国家监督体系的重要组成部分,习近平总书记于2018年5月在中央审计委员会次会议的重要讲话中提出,“国家审计要在党和国家监督体系中更好地发挥作用”,要“依法全面履行审计监督职责 ...
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售價:NT$ 194

审计(第四版) 审计(第四版)
作者:邓川  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-08-01
21世纪会计系列规划教材精要版 配教师网络电子课件 ...
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售價:NT$ 245

中华人民共和国证券法注释本(全新修订版) 中华人民共和国证券法注释本(全新修订版)
作者:法律出版社法规中心  出版:法律出版社  日期:2025-04-01
权威性:权威机构出版,专业人士编写,法律文本标准 实用性:重点法条注释,条文主旨提示,配套附录实用 易用性 :解读立法本意,注释精准易懂,开本便于携带 内容提要 中华人民共和国 ...
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售價:NT$ 143

中华人民共和国司法行政规章汇编(2022) 中华人民共和国司法行政规章汇编(2022)
作者:中华人民共和国司法部  出版:法律出版社  日期:2023-12-01
中华人民共和国司法行政规章汇编》(2022年度汇编本)收录了司法部发布及与有关部门联合发布的规章、规范性文件。收录的规章、规范性文件按业务性质分类,同类规章、规范性文件的排列以发布时间先后为序。 ...
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售價:NT$ 806

中华人民共和国司法行政规章汇编(2021) 中华人民共和国司法行政规章汇编(2021)
作者:中华人民共和国司法部  出版:法律出版社  日期:2022-08-01
中华人民共和国司法行政规章汇编》(2021)主要包含如下内容:(1)司法行政相关法律;(2)司法行政相关行政法规;(3)司法行政相关部颁规章;(4)司法行政相关规范性文件。收录的规章、规范性文件按业务性质分类,同类规章、规范性文件的排列以发布时间先后为序。实用性强,可作为广大司法行政工作人员的工作 ...
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审计学 审计学
作者:饶翠华 编  出版:武汉大学出版社  日期:2018-07-01
饶翠华主编的《审计学》共十七章,分为四个部 分。第一部分审计环境包括三章:*章主要阐述审 计产生和发展的历程,审计的定义、特征和分类,并 简要介绍审计职业的组织形式、业务范围以及有关团 体;第二章介绍注册会计师在执业时应当遵守的职业 道德和法律规范;第三章讲解注册会计师执业准则框 架及构成。第二部分 ...
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售價:NT$ 319

管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪 管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪
作者:陈丹  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-06-01
《管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪:来自中国地方国有上市公司的经验证据》以企业自主经营权扩大以来频繁发生的高管侵占型职务犯罪现象作为研究地方国有企业问题的一个切入视角,以政府审计作为影响管理层权力与高管侵占型职务犯罪关系的一个重要治理机制,围绕管理层权力、政府审计和高管侵占型职务犯罪的三者关 ...
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审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究 审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究
作者:赵兴楣  出版:经济科学出版社  日期:2022-08-01
本书基于契约理论,借鉴行为经济学的研究成果,构建了一个由多层面、交互式发展的审计契约结构和多层次、动态调整的审计者独立性供给体系有机组合而成的、开放式的审计制度框架。通过对这种需求-供给框架下的独立性的管制争议和制度安排进行讨论,寻求建立政府角色和市场力量有机结合的独立性治理机制。 ...
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售價:NT$ 347

大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究 大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究
作者:王擎  出版:科学出版社  日期:2023-03-01
《大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究》是在我国宏观经济信息进入大数据时代,以及宏观经济风险更加复杂多变的背景下,基于审计大数据信息,创建宏观经济风险分析框架,构建审计数据指数体系和数据体系,开发宏观经济风险监测预警系统,提出优化数字化审计工作模式的建议。《大数据环境下面向宏观经济风险的审 ...
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售價:NT$ 1163

事业单位小型基建类项目风险识别与审计监督 事业单位小型基建类项目风险识别与审计监督
作者:刘秀芳,王健,严枫  出版:科学出版社  日期:2023-08-01
本书从理论和实务出发,系统阐述了事业单位内部小型基建类项目的业务特点和运行规律,并从项目管理的角度梳理了实施过程中的主要风险与管控措施。以此为基础,本书又从项目全过程审计监督的维度,详细列示了项目实施周期中各关键环节的审计监督要点和方法,并通过具体的审计案例予以解读、运用,为从事基本建设项目管理、财 ...
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售價:NT$ 439

2025最新行政执法法规汇编(第三版 含典型案例) 2025最新行政执法法规汇编(第三版 含典型案例)
作者:法律出版社法规中心  出版:法律出版社  日期:2025-01-01
本书收录与行政执法相关的法律法规多件,含《行政许可法》《行政处罚法》《行政复议法》《行政强制法》《政府信息公开条例》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等。 全书内容分为综合性法律规范、部门类别法律规范、行政诉讼常用司法文件以及国家赔偿常用法律文件等,其中“部门类别法律规范”以主管机构管理范围为标 ...
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自然资源资产审计问题研究 自然资源资产审计问题研究
作者:许萍,吴雯彦  出版:经济科学出版社  日期:2020-07-01
本书系统地梳理了我国自然资源资产审计的研究成果及试点情况,总结了自然资源资产审计的经验与教训,基于福建生态文明示范区的实际,探讨了自然资源资产审计的主要内容和评价指标,分别从生态功能角度及自然资源资产分类角度构建了自然资源资产审计评价指标体系,从多角度为审计人员开展自然资源资产审计提供量化评价方法。 ...
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审计实务 审计实务
作者:佘伯明  出版:电子工业出版社  日期:2017-09-01
审计是市场经济监督体系重要的制度安排,本书按照职业教育的特点,共分11章,主要介绍了总论、我国审计组织与职业道德规范审计程序与审计重要性、审计计划与审计方法、审计证据与审计工作底稿、内部控制与业务循环、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、投资与筹资循环及货币资金审计审计报告 ...
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售價:NT$ 238

内部审计 内部审计
作者:张红英  出版:厦门大学出版社  日期:2020-01-01
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计,经济效益审计,风险管理审计等内容。每章附有案例分析及思考题。 ...
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售價:NT$ 312

审计法学 审计法学
作者:刘旺洪  出版:高等教育出版社  日期:2020-04-01
审计法学》一书由绪论、审计法基本理论、基本审计法律制度、专门审计法律制度等四部分组成,共19章,分别是绪论、*编审计法基本理论:*章审计法的概念、第二章审计法的价值与功能、第三章中国审计法的历史发展、第四章国际审计组织与国际审计法律制度、第五章世界主要国家和地区审计法律制度、第六章审计法律关系、第 ...
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国家审计 国家审计
作者:刘文华  出版:厦门大学出版社  日期:2020-03-01
本教材以公共受托责任和国家治理理论为基础,对国家审计的理论和实务进行了全面的介绍。全书共14章,分别介绍国家审计的起源及发展、组织和职能、理论基础、审计规范和基本业务流程,以及财政审计,固定资产投资审计,金融审计,国有企业审计,环境审计,领导干部经济责任审计,绩效审计,国家审计整改等内容。 ...
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售價:NT$ 312

高等教育人力资源管理审计研究 高等教育人力资源管理审计研究
作者:相洪贵  出版:中国劳动社会保障出版社  日期:2021-05-01
本书对高等教育人力资源管理审计进行了系统研究,探讨了高等教育人力资源管理审计的起源和审计方法,结合高等学校的实际,提出了高等教育人力资源管理审计模型——钻石模型,该模型从真实性、合法性、合规性和绩效性 ...
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售價:NT$ 284

审计学 审计学
作者:郑石桥 吴青川  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-10-01
国家 级特色专业 高等教育会计类创新应用型规划教材 ...
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售價:NT$ 252

审计学 审计学
作者:薛大维,朱志红 著  出版:中国石化出版社有限公司  日期:2017-09-01
审计学》以注册会计师审计为主线,兼顾国家审计和内部审计,吸收了审计理论和实践的研究成果。首先,在内容安排上循序渐进。本书充分考虑本科生的教学特点,从审计的基本理论知识入手,系统地阐述了审计的基本方法和基本技能,内容结构安排由浅入深,便于理解学习。其次,按业务循环编排审计实务。本书采用国际上通行的业 ...
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售價:NT$ 331

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