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企业内部控制 编审委员会
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内部控制风险免疫机理与效应研究
作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-09-01 本书是国家自然科学基金基于缺陷修复视角的企业内部控制风险免疫能力强化机制研究的阶段性研究成果。本专著结合中国企业的内部控制实践,首次以制度缺陷及其修复这一独特的视角作为内部控制风险免疫能力强化的重要基点,通过引入免疫系统论学科基础和内在逻辑 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 490
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行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
作者:李素鹏 出版:人民邮电出版社 日期:2020-08-01 行政事业单位在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系就像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够合理保证单位的资产安全和有效使用,能够有效防范舞弊和预防腐败,能够提高公共服务的效率和效果。 作者一直服务在行政事业单位内部控制体系建设和内部控制人才培训的*线,不仅对内部控制理论有全面、深厚的理解,而且对内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 594
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高校内部控制建设实施操作指南
作者:张庆龙主编 出版:经济科学出版社 日期:2018-02-01 高校内部控制建设不同于一般的行政事业单位,具有其特殊性。其控制内容除了预算、政府采购、收支、资产管理、合同、基建工程等六大内容外,还包括了教育基金会、高校附属单位和高校附属企业等内容的内部控制问题。张庆龙教授主编的这本《高校内部控制建设实施操作指南》考虑到了这一点,这是一本值得高校进行内部控制建设的参考模板,推荐给高校 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 702
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国有企业内部控制与风险预警机制研究
作者:朱锦余 出版:社会科学文献出版社 日期:2018-06-01 本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业不同于其他企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合我国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 637
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监督约束对内部控制有效性的影响研究
作者:孙德芝 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-03-01 本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评价力等方面存在很大差 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 377
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最新内部控制管理操作实务全案
作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2018-01-01 全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本,内部控制制度、办法范本,内部控制表格、单据范本,内部控制流 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 897
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政府内部控制理论框架构建及应用对策研究
作者:况玉书 出版:经济科学出版社 日期:2018-10-01 本书在政府内部控制理论框架构建及应用对策方面(制度设计方面)尝试进行研究,期望在政府内部控制领域的一些基本理论问题上达成共识,并在此基础上开展更为深入的研究,同时也期望能够为政府内部控制制度设计提供一些参考,进而更好地促进政府内部控制制度的建设。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 247
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行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版)
作者:方周文,张庆龙,聂兴凯 出版:立信会计出版社 日期:2017-11-01 本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计和实施工作。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 490
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董事会成员特征与内部控制缺陷研究
作者:鲁昱 出版:清华大学出版社 日期:2018-12-01 本书以2007年至2013年中国上市公司的数据为研究对象,分析了董事会成员的个人特征与内部 控制缺陷之间的关系。本书检验董事会成员的个人特征是否与内部控制缺陷有关。通过研究董事会成 员的教育背景、培训、经验、经历和诚信与具体内部控制缺陷和缺陷修正的关系来解决这一问题。结论 表明,内部控制质量较好,内部控制薄弱环节减少, ... |
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上市公司内部控制信息披露指数研究
作者:李洁 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-12-01 本书的研究内容主要围绕两条主线展开,一是通过对国内外内部控制信息披露体系的比较分析,构建我国上市公司内部控制信息披露指数;二是在上市公司内部控制信息披露指数对公司业绩的影响方面,本文以沪市上市公司为样本,采用实证分析方法,深入地探讨了我国上市公司内部控制信息披露指数以及内部控制信息披露指数与公司业绩的相关性、内部控制信 ... |
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公立医院内部控制体系优化设计研究
作者:陆敏 出版:上海科学普及出版社 日期:2020-04-01 本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载体、以信息化建设为平台、以内外部评价为监督的公立医院内部控制体系,释放内部控制的新动力,促进公立医院法人治理和内部控制的 ... |
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内部控制与食品安全信息披露关系研究
作者:陈素云 出版:中国农业出版社 日期:2017-07-01 陈素云*的《内部控制与食品安全信息披露关系 研究》以2011-2014年上海和深圳两地证券交易所上 市的食品类公司为研究样本,以相关利益者理论、信 息不对称理论和委托代理理论为理论基础,沿着需求 动机一目的这一哲学逻辑分析内部控制对食品安全 ... |
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企业物流管理-供应链的规划、组织和控制
作者:美Ronald H.Ballon 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 从企业管理的角度,向读者展现了企业物流管理的几乎所有相关领域。简单明了的概念介绍、务实可行的操作方法、学术性的理论探讨在该书中协调地融为一体。本书结构安排合理、内容全面系统、操作性与理论性并重等优点使其出版不久即成为风靡全美的物流管理类书籍。多年以来,美国物流管理协会一直把它列为向其成员推荐的物流教科书。世界各地的许多 ... |
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左手企业经营 右手资本运作 : 融资·股权·公司控制
作者: 出版:中华工商联合出版社 日期: ... |
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董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究
作者:李庆玲 著 出版:经济管理出版社 日期:2020-05-01 《董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究》主要采用理论研究与实证研究并重、定性分析与定量分析相结合等方法开展研究。首先,介绍了相关的内控缺陷认定标准的制度背景与理论基础;其次,在深度分析内控缺陷认定标准披露现状的基础上,揭示了董事会类型、会计专长影响内控缺陷认定标准的内在机理,并实证检验了董事会类型、会计专长对企业 ... |
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财务成本管理与内部控制实用全书
作者:李岩 出版:电子工业出版社 日期:2018-07-01 本书以*的财务理论为基础,紧密结合实务工作,以《中华人民共和国会计法》、*的《企业会计准则》体系为依据,结合作者多年的实际工作经验,对财务管理、管理会计及内部控制等领域的相关内容进行了详细的阐述和全面的介绍。 全书用了32 章的篇幅细密地对财务管理、管理会计及内部控制等相关内容进行了阐述,相关的案例、图表代表性比较强, ... |
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中国企业综合调查报告
作者:武汉大学质量发展战略研究院,武汉大学中国企业调查数据中心 出版:中国社会科学出版社 日期:2020-11-01 本书主要基于中国企业-劳动力匹配调查的数据,对中国2015-2017年度的制造业企业转型升级现状与结构性特征、劳动力市场的*变化、以及劳动力市场变化与企业转型升级间相互关系等系列问题进行描述。主要内容包括了:企业的技术创新状况、生产行为、管理行为、人力资本状况、经营绩效状况、质量创新能力、企业经营预测、工会治理等;劳动 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 648
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中国企业综合调查报告
作者:武汉大学质量发展战略研究院,武汉大学中国企业调查数据中心 出版:中国社会科学出版社 日期:2020-11-01 本书主要基于中国企业-劳动力匹配调查的数据,对中国2014-2015年度的制造业企业转型升级现状与结构性特征、劳动力市场的*变化、以及劳动力市场变化与企业转型升级间相互关系等系列问题进行描述。主要内容包括了:企业的技术创新状况、生产行为、管理行为、人力资本状况、经营绩效状况、质量创新能力、企业经营预测、工会治理等;劳动 ... |
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企业成本:2020年的调查与分析
作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-10-01 自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2020年,新冠肺炎疫情全球大流行,使得世界百年未有之大变局加速变化,企业生产经营状况更加令人关注。在此背景下,财科院开展第五次“企业成本”大型调研活动,一方面继续 ... |
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。 本书分为五个部分。 *部分为科研管理审计实务。在对科 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 548
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