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科研事业单位内部控制体系建设研究与实务 科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
作者:王双双 著  出版:化学工业出版社  日期:2022-10-01
本书全面梳理了科研事业单位内部控制体系的建设流程,详细讲解了科研事业单位内部控制体系建设的要点与实务。主要内容包括:科研事业单位概述、内部控制入门、内部控制研究综述、内部控制体系建设主要工作、启动风险评估工作、启动单位层面内部控制建设工作、启动业务层面内部控制建设、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制 ...
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售價:NT$ 704

中国银行间债券市场信用评级行业年度报告(2014) 中国银行间债券市场信用评级行业年度报告(2014)
作者:中国银行间市场交易商协会  出版:中国金融出版社  日期:
本报告延续2013年的报告框架和思路,分为四个部分:第一部分简要描述了2014年我国信用评级行业所处的银行间债券市场环境、政策法规与监管环境,并对公司债券、信贷市场等其他评级市场进行了介绍;第二部分从评级市场基础设施建设、评级业务表现、评级市场表现、主要行业主体信用级别分布情况及信用等级迁移等角度介 ...
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售價:NT$ 360

浙江上市公司内部控制指数研究:评价、分析与对策 浙江上市公司内部控制指数研究:评价、分析与对策
作者:陈俊  出版:浙江大学出版社  日期:2023-05-01
本书为教yu部哲学社会科学重大课题攻关项目“新形势下促进民营经济健康发展重大问题研究(20JZD014)成果。聚焦研究内部控制评价体系,发展并构建上市公司内部控制评价指数,对浙江省“十三五”期间的上市公司内部控制进行评价和分析,本书内容包括以下几部分:内部控制研究背景与意义;内部控制评价研究现状;上市公司内部控制指数研 ...
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售價:NT$ 449

企业内部审计全流程实战从入门到实践 企业内部审计全流程实战从入门到实践
作者:屠建清  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
随着市场经济的蓬勃发展,企业经营方式更趋灵活,资本运营形式更多样,经济责任制深化,这对企业内部审计力度与有效性,以及内部审计人员的专业素质的要求越来越高。本书结合大量实操案例,深入地介绍了内部审计的实施方法、实施步骤、审计技巧和注意事项,并且提供了大量行之有效的表格和审计工具,帮助企业提高内部审计效率,降低企业经营风险 ...
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售價:NT$ 458

企业内部控制全流程操作从入门到实践 企业内部控制全流程操作从入门到实践
作者:王鹰武,胡潘婷  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基点,使资金活动、采购业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营链条,构建内部控制架构。 本书归纳整理一般企业所需的各部分内部控制流程,希望能为企业内 ...
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售價:NT$ 1019

慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计 ...
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售價:NT$ 509

北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究 北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
作者:杨琳 著  出版:化学工业出版社  日期:2023-08-01
内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企业的实际经营业务为基 ...
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售價:NT$ 347

企业内部控制风险点识别与管控规范 企业内部控制风险点识别与管控规范
作者:任飞  出版:电子工业出版社  日期:2023-06-01
本书是一本对内部控制风险点进行识别、评级与管控的图书。识别、评级与管控内部控制风险点可以有效助力企业内部控制体系的建设,但开展可靠、可控、可行的内部控制风险点识别、评级与管控工作并非易事,而是一个广而专、专而精、精而尖的系统工程。本书以“风险识别、评级”为基础,以“合规管理”为重点,以“精确管控”为目的,进一步梳理了企 ...
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售價:NT$ 505

内部控制重大缺陷披露与企业创新投入 内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
作者:倪静洁  出版:经济科学出版社  日期:2023-08-01
本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠地认识内部控制有效性与企业创新投入的关系,丰富管理层内部控制重大缺陷披露动机选择行为和外部信息环境影响后果的相关研究,对 ...
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售價:NT$ 500

集团公司内部控制:原理与方法 集团公司内部控制:原理与方法
作者:李连华  出版:厦门大学出版社  日期:2021-10-01
集团公司是企业的组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业有着很大不同。因为其不仅包括集团本部的内部控制,还包括对于子公司的内部控制,而后者实际上是对另一个经济主体的控制问题。本著作基于集团公司内部控制的理论困惑与现实需要进行研究,从实践总结和理论分析上论述 ...
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售價:NT$ 374

企业标准化工作指南 企业标准化工作指南
作者:安徽省市场监督管理局,芜湖市市场监督管理局,芜湖市标准化研究  出版:合肥工业大学出版社  日期:2021-10-01
本书主要内容包括企业标准化管理的基本概念、基本原理和我国标准化工作及战略规划;企业标准化管理体系的内容和要求;标准化文件的编写和起草;企业标准总监制度的产生及任职要求、绩效评估、制度实施;企业标准的制定、实施、监督检查以及标准适用性的评价;企业参加标准化活动的方法介绍;标准化与知识产权、国家质量技术基础等。另外,还介绍 ...
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售價:NT$ 408

上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究 上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
作者:杨婧  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
本书构建了关于内部控制缺陷认定标准的全面的、多维的研究框架,结合内部控制缺陷认定流程以及与实务工作者的探讨,提出了关于缺陷认定标准的全新计量方法,在为后续研究提供新选择的同时,也为上市公司对自身缺陷认定标准进行合理选择提供了新的思路。本书基于内部控制视角提出了若干提升上市公司内部治理质量的建议,也剖析了缺陷信息披露对上 ...
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售價:NT$ 235

成果导向高职专业内部质量保证体系开发与实施 成果导向高职专业内部质量保证体系开发与实施
作者:余建军、李静 著  出版:化学工业出版社  日期:2022-11-01
本书首先从成果导向教育理论基础、成果导向教育模型、成果导向教育实施、成果导向课程发展四个方面介绍了成果导向教育;然后阐述产品质量、高等教育质量、高等教育质量保证体系的相关概念,并分析了高等教育质量保证相关理论;接着分析了高职院校专业质量保证体系,并从成果导向的专业内部质量保证体系建构、成果导向课程开发和实施给出成果导向 ...
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售價:NT$ 356

绩效评价对民办高校内部治理结构影响研究 绩效评价对民办高校内部治理结构影响研究
作者:宣葵葵  出版:厦门大学出版社  日期:2022-12-01
本书以绩效评价为切入点,研究绩效评价对民办高校内部治理结构的影响作用。首先运用利益相关者理论、绩效评价理论等,提出绩效评价对民办高校内部治理结构影响的分析框架;其次以质的研究为取向,运用扎根理论研究方法,以我国十所民办高校的二十二位管理人员和教师为研究对象,构建绩效评价对内部治理结构的影响模型;再次以其中三所民办高校为 ...
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售價:NT$ 357

地方高校教育资源内部配置的绩效评价研究 地方高校教育资源内部配置的绩效评价研究
作者:盛永红著  出版:中国社会科学出版社  日期:2024-03-01
近年来,如何通过绩效评价来提高教育资源的配置绩效成为当前高等教育改革发展的重要课题。本书以问题为导向,在新公共管理理论和第四代评价理论关照下,从两种逻辑起点进行分析,建构以“绩效”和“多元共建”为核心要素的地方高校教育资源内部配置绩效评价的二维理论分析框架,使市场规律和教育规律两种力量在地方高校内部场域中达到一种逻辑平 ...
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售價:NT$ 556

行政事业单位内部审计实务与案例 行政事业单位内部审计实务与案例
作者:曹文莉,冯海燕  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-01-01
内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),结合行政事业单位实 ...
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售價:NT$ 347

以地博利:征地补偿中的村庄内部冲突研究 以地博利:征地补偿中的村庄内部冲突研究
作者:陈涛 著  出版:上海三联书店  日期:2023-12-01
本书强调“实践感”“在场感”,进入村庄场域之中,采用村庄内部的视角,同时也考虑国家、制度对村庄治理的影响,采取机制分析的路径,分析了国家和地方政府、村干部、村民等导致村庄内部冲突的主要行动主体不同的行动策略,以及行动主体之间的互动,来展示村庄中复杂的权力关系,试图揭示征地过程中村庄内部冲突发生发展的一般机制。 本研究发 ...
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售價:NT$ 449

高职院校内部质量保证体系建设研究与实践 高职院校内部质量保证体系建设研究与实践
作者:王如荣 著  出版:苏州大学出版社  日期:2023-11-01
《高职院校内部质量保证体系建设研究与实践》针对高职院校内部质量保证体系建设,系统梳理了高职院校诊改制度建设推进历程,阐述了“8”字形质量改进螺旋脉络、内涵,介绍了高职院校内部质量保证体系建设的现状,以扬州工业职业技术学院为例介绍了诊改制度建设情况、现代质量文化及信息化平台建设情况,点评了高职院校内部质量保证体系建设实践 ...
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售價:NT$ 245

内部控制理论与实务(第4版) 内部控制理论与实务(第4版)
作者:宋蔚蔚  出版:北京交通大学出版社  日期:2020-07-01
全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ...
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售價:NT$ 354

内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论与实务》在编写过程中,紧扣《企业内部控制审计指引实施意见》《 ...
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售價:NT$ 231

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