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国际内部控制协会[ICI] 著
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工业控制网络技术应用
作者:王春峰 朱铝芬 出版:机械工业出版社 日期:2025-02-01 本书是依托工业和信息化部中德智能制造高级人才培养示范基地和江苏省“十四五”高水平专业群,以数字化工厂为蓝本,聚焦典型工业控制网络,融入工业无线通信技术、互联网技术、VLAN技术,从学生自主学习的角度编写的一本符合工业互联网网络运维岗位需求的融媒体教材。 本书由5个项目组成,按照网络认知—场景实施—网络编程—网络调试的网 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 270 ![]() |
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机床电气控制与PLC
作者:满莎 霍览宇 出版:机械工业出版社 日期:2025-02-01 本书采用项目化设计,共设计了4个项目,包括CA6140型车床电气控制系统分析与检修、X62W型铣床控制系统分析与检修、Z30100型摇臂钻床控制系统分析与检修、Z3050型摇臂钻床的PLC改造,由简单到复杂,每个项目所承载的知识点和技能点在难度和深度上都有区分和递进,根据典型机床电路,分解到典型控制电路,再分解到低压电 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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企业内部控制规范解读及案例精析(第三版)(罗勇)
作者:罗勇 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 罗勇主编的《企业内部控制规范解读及案例精析第3版》的主要特点是:①以内部控制要素为主线,全面介绍企业内部控制的基本理论和操作要点,并重点分析内部控制的关键环节。②以《基本规范》和《配套指引》为依据,在准确解读的基础上,尽量做到通俗易懂,便于操作。③以案例分析为辅助每章都附有数个经典案例,理论阐述与案 ... |
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钢结构工程质量控制图解
作者:北京钢结构行业协会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2020-11-01 ... |
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高校财务内部控制建设与风险防控体系研究
作者:洪涛戴永秀王希 著 出版:中国财富出版社 日期:2019-12-01 本书是一本系统研究高校财务内部控制建设与风险防控理论的基础上,进一步分析了我国高校财务内部控制的现状和存在的问题,从内部控制制度的构建、管理流程的规范和风险防控意识等几个方面,阐述了财务内部风险控制的必要性和可行性,并且有针对性地提出了一些完善我国高校财务风险防范控制的合理建议,以帮助学校提高财务内部风险控制水平。 ... |
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企业内部控制实务(第2版)(21世纪高职高专规划教材·会计系列)
作者:张长胜 出版:中国人民大学出版社 日期:2020-04-01 本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引为基本依据,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制的理论、方法及操作实务。本书具有内容规范性、体系完整性和讲解通俗性三个特色。理论阐述与案例分析密切结合,深入浅出地讲解企业内部控制的基本方法和操作要点;在写作风格上 ... |
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建筑施工企业内部控制建设重点、难点、与案例分析
作者:潘文学 出版:立信会计出版社 日期:2017-07-01 本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点: (1)强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理建筑施工企业的公司层面和核心业务层面的主要风险点。 (2)以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至业务目标和战略目标,本书在介绍以风险为导向的内部控制时融入建筑施工企业的管理理念与 ... |
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高校财务风险预警与防范策略研究——基于内部控制视角
作者:方芸 出版:知识产权出版社 日期:2017-11-01 《高校财务风险预警与防范策略研究基于内部控制视角》内容简介:本书基于内部控制理论和我国高校的财务风险管理实践,提出了高校治理、内部控制和风险管理三者整合的框架图,并在此基础上,构造高校财务风险预警模型。*后提出高校财务风险全面治理的框架,即首先完善高校治理,理顺高校与政府及其他利益相关者的关系,明确高校内部的权责利的划 ... |
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基于民族文化特征和企业文化二维权变因子的内部控制偏好实证研究
作者:胡本源 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-03-01 在文献综述的基础上,本书在将内部控制系统按照偏好正式控制还是非正控制进行分类的基础上,对民族文化特征和企业文化这两个权变因子与内部控制偏好的关系进行了理论分析。在此基础上,本书使用调查问卷方法,收集了586份调查问卷。我们使用Hofstede的Value Survey Module 1994确定的量表来测量民族文化特征 ... |
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公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量/青年经济学者文库
作者:刘彬 出版:厦门大学出版社 日期:2017-10-01 《公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量青年经济学者文库》以我国2008-2012年深圳证券交易所主板上市公司为基本研究样本,从内部治理因素(股权制衡度、产权性质、审计委员会等)和外部治理因素(法制环境、媒介功用等),对公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量三者之间可能存在的关联性进行探讨。 ... |
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政府干预、内部人控制与国有企业投资行为研究
作者:钟海燕 著 出版:中国社会科学出版社 日期:2017-03-01 本书首先从国有产权的视角考察政府干预以及由其衍生出的薪酬管制和债务软约束对公司投资的影响;其次从国有产权的视角考察行政干预下内部人控制的控制权安排对公司投资的影响;*后从大股东控制内部人控制的角度考察其对公司投资影响的作用机制。本书研究成果为规范政府行为以及国有控股上市公司治理现状下的投资行为模式, ... |
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医院经济运营内部控制实务:建立现代医院管理制度的实现路径
作者:涂远超等 出版:电子工业出版社 日期:2017-11-01 本书系统化地阐述现代医院尤其是公立医院经济业务内部控制体系建设的方法论、实施过程和操作要点,以期通过内部控制这种先进的管理方法,为医院满足监管机构合规要求,适应新医改的一系列要求,提升自身治理水平和效率提供一条有效的实现路径。 ... |
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自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据
作者:施继坤 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2018-06-01 上市公司自愿披露内部控制审计报告对其不同融资来源资本成本的影响。此外,针对债务资本成本,考虑到我国债务契约往往内生于制度环境,还从上市公司产权差异对自愿披露内部控制审计信息的信号显示功效产生的可能影响进行了探讨。 ... |
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高管团队人力资本、内部控制与投资效率----基于创业板上市公司的实证研究
作者:冷军 出版:经济科学出版社 日期:2019-11-01 高效率的投资是中小企业不断增加现金流、持续健康发展的保障基础,也是扩大企业市场价值的必备条件。“人”和“制度”是影响企业投资效率的重要因素之一,本书从“人”和“制度”两个方面,研究高管团队人力资本和企业内部控制对我国创业板上市公司投资效率的影响。实证研究发现,企业高管团队人力资本的平均值指数(强度)、异质性指数(广度) ... |
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内部控制与风险管理(第2版)(全国会计领军人才丛书·会计系列)
作者:池国华 朱荣 出版:中国人民大学出版社 日期:2018-08-01 本书第2版是在保持第1版基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的修订。本次修订主要体现在以下三个方面: *,为了便于教师教学和学生学习,本次修订总结了第1版在使用过程中的经验,对章节内容进行了较大调整,删减了一些不适合本科教学的内容,从而重点更加突出。 第二,为与时俱进反映内部控制 ... |
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高管权力与投资效率研究:基于内部控制与制度环境的双重视角
作者:岳丽君 出版:经济科学出版社 日期:2019-01-01 投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一,在我国经济发展中的作用尤为突出,是30多年经济飞速发展的源动力。内部控制作为企业不完全契约的必要补充,本质上是为了实现组织目标,协调和维护企业利益相关者之间利益关系,避免利益冲突的一种制度安排和控制机制,是公司内部治理的重要组成部分。内部控制在公司投资中的治理机制以及治理效果成为日 ... |
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内部控制学
作者:史元,梁运吉 主编 出版:科学出版社 日期:2015-02-01 《内部控制学》全面、系统地研究和阐述了内部控制的基本内容。注重对内部控制的基本概念和基本原理的把握和理解,注重对内部控制应用指引在实践中的介绍和分析;以大量的案例、阅读资料帮助学生理解企业内部控制的基本理论、分析方法及其在实践中的应用,培养学生对内部控制的理论素养和分析解决实际问题的能力。 ... |
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多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究
作者:郭军 著; 出版:中国经济出版社 日期:2017-12-01 国企改革是整个经济体制改革的中心环节,国企高管在内部控制运行中起主导作用,频发的国企财务欺诈等违规丑闻多以高管参与为特征,降低国企内部控制缺陷(ICD)发生率的关键在于规范高管权力的机会主义行为。 《多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究》遵循行为金融理论中管理者权力动机条件的研究逻辑,以多层次视角研究 ... |
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企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究
作者:李丽 出版:科学出版社 日期:2018-03-01 本书开展了企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制的研究。本书首先研究了关联担保下母子公司间的信用风险传染机理,并在脆弱期权定价基础上,得到了两种不同担保方式下关联担保的担保价值度量结果,随后我们将一类"指数增强"的函数引入到违约相关性结构中,来研究两个成员企业之间违约相关的影响随着时间的推移而增大情况下的违约传染。 ... |
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内部控制(第3版)
作者:方红星 池国华 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-02-01 本书第3 版,是在保持第2 版教材基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的再次修订。 本次修订主要体现在以下三个方面: *,为与时俱进反映内部控制理论与实务发展的*变化,我们对企业内部控制概念框架、基本原理与实务操作等相关内容进行了修订和补充。 第二,为了便于 ... |
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