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企业内部审计 编审委员会
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企业会计准则及应用指南实务详解(2025年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2025-01-01 每个企业都会有不断变化的经济业务,而不同行业的企业又有各自的特殊性。《企业会计准则》的颁布实施,使会计从业人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准。因此,《企业会计准则》是会计从业人员开展会计工作的依据和指南。 本书以《企业会计准则》为依据,对现行的40项具体准则,从逻辑图解、会计准则条文、解释与应用指南和经典案例详 ... |
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企业会计准则条文讲解与实务运用(2025年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 新会计准则体系制定的主要思路是,在充分考虑我国现阶段国情的前提下坚持与国际财务报告准则趋同的原则。基于上述原则,新会计准则体系引入了公允价值计量、资产减值计提、非货币性资产交换、债务重组、股份支付、投资性房地产以及合并财务报表等方面的会计处理。另外,新会计准则体系的许多内容引进了现代财务理论,让货币时间价值、实际利率法 ... |
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放射医学与防护名词
作者:医学名词审委员会等 出版:科学出版社 日期:2020-05-01 本书是全国科学技术名词审定委员会审定公布的放射医学与防护名词,内容包括总论,放射物理学,放射化学,电离辐射剂量学,放射防护,医用放射防护,放射生物学,放射毒理学,核武器损伤,核与辐射突发事件医学应急,放射性疾病诊断、治疗与健康监护,放射流行病学,法规与条约13部分,共2526条,每条名词都给出了定义或注释。这些名词是科 ... |
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新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
作者:朱虹,李艳艳 编著 出版:化学工业出版社 日期:2021-04-01 本书从审计人员应知、应会出发,详细介绍了审计的各项概念、工作方法和案例经验,全面分享了企业内部审计全流程的实操手段和技巧。全书共分为8章,主要介绍了内部控制与内部审计、企业内部审计基础知识、企业内部审计机构设置与管理、企业内部审计工作方法与流程、企业内部审计项目分类、企业内部审计的实施、企业内部审计工作质量控制、信息化 ... |
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企业会计准则原文、应用指南案例详解:准则原文+应用指南+典型案例(2025年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2025-01-01 企业会计准则是会计从业人员进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据,学好企业会计准则,是做好会计工作的基本要求。同时,企业会计准则作为一个动态体系,也在不断完善与优化,这就需要会计从业人员不断学习新规定,掌握新方法。本书全面收录了现行的企业会计准则和应用指南,并在此基础上进行了实务案例的展示与分析。本书实用性强,案例 ... |
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企业产品成本会计核算详解与实务:内容精解+实务应用+典型案例(第2版)
作者:企业产品成本会计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-07-01 本书严格依据《企业产品成本核算制度(试行)》编写而成,全面介绍了成本会计的基本理论、基本方法及各个行业的成本会计核算要点。 本书详细介绍了制造业企业产品成本的核算,而且对农业、煤炭业、批发零售业、建筑业、房地产业、钢铁业、交通运输业、文化业、石油石化业等行业企业的成本会计核算也进行了介绍,有助于读者全面掌握成本会计的 ... |
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企业会计准则实务应用精解:会计科目使用+经济业务处理+会计报表编制(2025年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2025-01-01 为了帮助广大会计工作者深刻理解企业会计准则,特别是依据企业会计准则进行规范化的账务处理,我们特编写了本书。本书分别从会计科目使用、经济业务处理和会计报表编制3个方面系统阐述了企业会计准则的整体要求。经济业务处理是本书的主体部分,针对每一笔业务,“业务概述”部分简明扼要地讲清经济业务的来龙去脉;“账务处理”部分主要是依据 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2025年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2025-01-01 本书以新颁布的企业会计准则为依据,对1项基本准则、40项具体准则进行了全面、深入、详细的解读。本书以逻辑结构图的形式阐述了具体准则的逻辑节点与逻辑流程,以案例解析的形式将抽象的文字规定转化为清晰、具体的实务操作指导,从而全面提升读者的会计实务操作水平。 本书是一本全景式讲解我国企业会计准则体系的专业图书,是广大会计从 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
作者:盛永志 唐秋玲 出版:清华大学出版社 日期:2017-09-01 本书是根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》《企业内部控制审计问题解答》中有关规定和要求,以及《企业内部控制审计(*版)》教材使用情况编写完成。本书契合当前大力推进内部控制规范体系时代背景,具有内容科学、结构明晰、案例充分、易于学习和讲授等特点。 本书可作为高等院校的会计学、审 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
作者:李万福 著 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有以下几点: ,学术界现有关于内审外包的研究以规范性讨论为主,经验研究甚少,本书通 ... |
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电网企业内部审计
作者:宋志华,陈圣朝,张修桂 出版:中国电力出版社 日期:2019-03-01 本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党的十八大以来国家审计模式和管理体系变化对企业内部审计提出的新要求,中央八项规定和国家重大经济政策对电网企业内部管理提出了 ... |
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企业内部审计实务(第2版)
作者:刘文梅 出版:电子工业出版社 日期:2019-08-01 本教材打破了传统教材的编写模式,侧重审计实务,帮助读者更好地掌握审计方法与技巧。全书共分审计基础知识认知、财务会计岗位审计、综合能力拓展审计3个模块15个项目,主要讲述审计程序与审计方法,内部控制的自我评价,以及出纳核算岗位、存货核算岗位、固定资产及其他资产核算岗位、职工薪酬核算岗位、成本费用核算岗位、资金管理核算岗位 ... |
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风险导向内部审计实务指南
作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实 ... |
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内部审计业务知识
作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考 ... |
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审计使命(生动再现审计人“为国审,为民计”的担当意识与家国情怀)
作者:康俊廷 出版:作家出版社 日期:2023-09-01 《审计使命》以华原市市长秦大川履行经济责任情况为审计切入点,全面反映一次完整的经济责任审计历程,全景式展示了具有一定神秘色彩的国家审计工作。 由平原省审计厅经责办组织实施的华原市市长经济责任审计,本是一次常规性的领导干部履行经济责任情况的审计,却出人意料地震动了华原市朝野,并产生了强大的冲击波,波及到了华原市政界、工 ... |
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我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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内部审计学(第2版)
作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审 ... |
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中国审计发展报告2021
作者:南京审计大学 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-01-01 ... |
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内部审计学(第二版)
作者:张建平 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-09-01 本教材力求实现以下特色及建设目标: 1.新颖性。本教材力求纳入国内外新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实、公允的传统做法,强调了风险管理审计和内部控制测试,将管理审计融入各种类型的活动之中;在审计技术和方法上,努力改进传统的审计方法,详 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 411 ![]() |
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内部审计学(第三版)
作者:张建平 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-03-01 ... |
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