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《基金会内部治理与公信力建设
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水利工程建设标准强制性条文(2020年版)
作者:《水利工程建设标准强制性条文》 编制组 出版:水利水电出版社 日期:2020-03-01 本条文的发布与实施是水利部贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》的重要措施,是水利工程建设全过程中的强制性技术规定,是参与水利工程建设活动各方必须执行的强制性技术要求,也是政府对工程建设强制性标准实施监督的技术依据。 本条文共分4篇,分别为:水利工程设计、水利工程施工、劳动安全与卫生及水利工程验收。 ... |
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电力工程建设监理实务(附光盘)
作者:《电力工程建设监理实务》编委会 出版:水利水电出版社 日期:2017-07-01 《电力工程建设监理实务》是根据国家工程建设现行法律、法规、标准和电力行业监理相关的标准、规程和规范,以及发电工程和送变电工程施工的实际方案、施工经验和工程总结等编写而成的必备专业工具书。《电力工程建设监理实务》以工程实例为主,分两大部分。第壹部分为发电工程监理实务,内容包括:水电站、火电站(150M ... |
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工程造价信息化建设战略研究报告
作者:中国建设工程造价管理协会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2017-11-01 中国建设工程造价管理协会(以下简称中价协)与重庆大学建设管理与房地产学院联合组建了课题组,并于2013年8月至12月进行了课题基础研究,制订了课题大纲。2013年12月13日,课题组在重庆召开工程造价信息化建设战略研究明确了课题的研究技术路线、研究内容、主要纲目、进度计划等。2013年12月至2014年3月,课题组走访 ... |
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建设工程造价管理理论与实务
作者:中国建设工程造价管理协会 编 出版:中国计划出版社 日期:2018-09-01 为提高工程造价专业人员的综合素质和执业水平,不断更新专业知识,我协会选择了当前工程造价管理及工程造价咨询行业的热点、难点问题,组织有关造价管理机构、高等院校、律师事务所及咨询企业等单位的专家、学者,共同研究编写了《建设工程造价管理理论与实务》(第六版)作为全国注册造价工程师继续教育培训教材。 《建设工程造价管理理论与 ... |
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海南自由贸易港建设一百问
作者:《海南自由贸易港建设一百问》编委会 出版:海南出版社 日期:2018-10-01 为深入学习宣传海南自由贸易港建设知识和政策,本书编委会组织了中改院、海南大学、海南师范大学、海南经贸职业技术学院、省委党校等单位专家学者编写了《海南自由贸易港建设一百问》,该书包括自由贸易港的重要概念、主要理论、境外经验、境内实践、海南探索、发展趋势、国际评价等七部分内容,书稿严格按照学术规范,所有文字均以政策文件等作 ... |
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建设工程安全生产法规标准知识
作者:中国建设教育协会继续教育委员会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2018-04-01 本书依据住房和城乡建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(住房城乡建设部令第17号)和《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》(建质[2015]206号)等规定编写。主要内容包括建设工程安全生产法规知识和 ... |
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企业内部控制(第四版)
作者:程新生 出版:高等教育出版社 日期:2021-09-01 本书是普通高等教育“十一五”规划教材。本书分为三篇:一是内部控制要素篇,介绍了内部控制的构成、程序和方法;二是内部风险控制篇,从人员与组织行为、资金活动、信息传递三个方面分析了风险控制的方法与案例;三是内部控制层次篇,从公司治理层面、管理控制、流程控制进行了分析,它们对应于企业不同的组织活动,因此采取的控制活动也有所差 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著, ... |
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内部审计业务知识
作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考 ... |
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美国州立大学治理模式研究
作者:余承海 出版:知识产权出版社 日期:2023-03-01 本书以美国州立大学治理模式为研究对象,依据高等教育治理理论构建了美国州立大学外部治理模式与内部治理模式的分析框架,以比较教育的研究视角,在对最新文献资料研究的基础上,运用文献分析法对一个多世纪以来美国州立大学治理模式的变革与创新进行了较为深入的梳理和分析。 ... |
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风险导向内部审计实务指南
作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实 ... |
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欧洲联盟内部司法上诉机制研究
作者:李赞 唐彦嘉 出版:中国言实出版社 日期:2023-07-01 本书以欧洲联盟内部司法上诉机制为研究对象,探求欧盟内部司法上诉机制的设立依据,梳理欧盟内部司法上诉机制司法架构的变化,阐明欧盟内部司法上诉机制的内部结构与诉讼程序,明确欧盟内部司法上诉机制的法律适用,总结欧盟内部司法上诉机制的特征与优点。本书研究有助于加强对欧盟内部司法机制以及欧盟公务员法的研究,推动国际组织内部司法机 ... |
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科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌 出版:经济科学出版社 日期:2022-06-01 在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在?也就是关于内部控制 ... |
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我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ... |
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基于XBRL内部控制研究:理论与技术
作者:李晓荣,张天西,丁慧 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ... |
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中国旧海关内部出版物使用手册
作者:吴松弟 方书生 主撰 出版:广西师范大学出版社 日期:2021-06-01 本书稿通过概论、书目提要、研究示例、中国旧海关内部出版物总目、近代海关专有名词简明辞典五个部分详细阐述和介绍了中国旧海关内部出版物的情况。书稿从整体上廓清了中国旧海关内部出版物的情况,并进行了细致分类和整理,对于推进和加强中国海关史、贸易史、经济史及气体相关学科的有关问题的深入研究具有重要现实意义。 ... |
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企业内部控制缺陷扩散与防扩散
作者:王海林 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的扩散和防扩散问题进行了全面深入的研究。研究将内部控制范围从企业自身拓展到企业业务关系网络,引入输入型内控缺陷和内生型内控 ... |
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企业内部控制流程设计与运营
作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点,通 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入党的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业经营活动中典型案例和经济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识经营失败或经济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《企业内部控 ... |
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