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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 中国内部审计协会 ”共有 260456 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
中国会计师事务所审计风格研究 中国会计师事务所审计风格研究
作者:宋衍蘅  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-06-01
书稿共分为八章。第一章分析了中国会计师事务所审计风格的产生及其价值;第二章以2009-2020年的A股上市公司为研究样本,从会计师事务所的上市公司客户规模、质量和审计收费特征等方面分析了了中国上市公司的审计市场结构;第三章采用实证分析方法,讨论了不同会计师事务所的审计风格差异;第四章讨论了会计师事务 ...
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售價:NT$ 286

春意华章:无锡市锡山区作家协会新时代文萃 春意华章:无锡市锡山区作家协会新时代文萃
作者:无锡市锡山区作家协会 主编  出版:中国广播影视出版社  日期:2024-05-01
讲述和记录,亲身经历与所见所闻的风貌书写和学习,成长、奋斗与奉献的动人故事以参与者、受益者、见证者、记录者的角度写物、写事、写人、写变迁、写引入眼帘的一切感动 ...
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售價:NT$ 500

公司内部控制基础与实践 公司内部控制基础与实践
作者:王卫琴 著  出版:北京大学出版社  日期:2024-10-01
①助力中小企业破除内控难题的实用宝典,彻底讲透财税、管理、风控这三角管控的底层逻辑。 ②34位业内管理专家和学者力荐,凝聚作者20多年管理及财务经营,倾囊相授。 ③内容易学易懂,100多个真实案例 ...
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售價:NT$ 403

公立医院内部控制管理 公立医院内部控制管理
作者:安秀丽,苗豫东  出版:经济科学出版社  日期:2025-02-01
公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通过深入浅出的方式,以实际制度案例为切入点,详细阐述了公立医院 ...
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售價:NT$ 638

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
作者:沙秀娟  出版:清华大学出版社  日期:2025-03-01
本书加入数字经济、新发展理念背景下企业内部控制与风险管理的新挑战和新特色,将理论与实践、传承与创新与新形势等元素相结合,力求提高教材使用者实践性和创新性。 ...
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售價:NT$ 250

内部控制(第5版) 内部控制(第5版)
作者:方红星 池国华  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-09-01
“十二五”普通高等教育本科国家 级规划教材 国家重点学科 ...
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售價:NT$ 230

内部审计案例教程 内部审计案例教程
作者:陈静然  出版:西安电子科技大学出版社  日期:2017-10-01
本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,可加深学生对基本概念和理论的理解,提升其内部审计思维,提高其内部审计实务操作能力。本书在内部审计理论部分简要介绍了内部审计的基本理论和相关概念,在内部审计业务实务部分提供了丰富的案例,并简要概 ...
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售價:NT$ 202

现代内部审计学 现代内部审计
作者:秦荣生  出版:立信会计出版社  日期:2017-08-01
本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。 ...
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售價:NT$ 324

数字审计基础 数字审计基础
作者:陈丹萍 和秀星  出版:高等教育出版社  日期:2023-09-01
主要内容包括:审计概述 、审计机构与审计人员 、审计准则和审计职业道德 、审计标准 、审计工作流程 、审计取证方法与方式 、账目基础审计方法 、分析性技术 、审计抽样技术 、审计证据与审计工作底稿 、审计报告 、后续审计审计整改等。数字审计致力于深入解析企业内部审计在大数据环境下的脱变与应对,将审 ...
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售價:NT$ 214

中国石油内部审计理论研究 中国石油内部审计理论研究
作者:仲福英,陈红兵,李永军  出版:石油工业出版社  日期:2017-08-01
  仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内部审计业务状况,梳理国内外相关先进 经验和启示,深入分析和探讨中国石油内部审计参与 企业风险管理的问 ...
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售價:NT$ 432

中国中小企业合规指南——《中小企业合规管理体系有效性评价》适用解读【全7册另含附录】 中国中小企业合规指南——《中小企业合规管理体系有效性评价》适用解读【全7册另含附录】
作者:中国中小企业协会企业合规专业委员会  出版:法律出版社  日期:2023-07-01
(一)涵盖领域全面 本书涵盖21个领域,全方位阐述了企业依法合规经营的关键,有效指引企业提升全面合规管理的能力,给予可落地的操作方法论。 (二)理论与实务兼具 本书既可为企业提供系统化、科学化和具有可操作性的合规管理方法论与解决方案,又可作为企业开展合规管理体系建设的参考。 ...
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售價:NT$ 4080

内部行政行为外部化理论研究 内部行政行为外部化理论研究
作者:李永超  出版:法律出版社  日期:2024-11-01
本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践中的判决文本为基础,循迹法院的审理思路和理由阐释,结合理论学说的观点与立场,分析提炼“外(部)化”的 ...
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售價:NT$ 296

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
本书可作为各级、各类内部控制规范宣传、学习和培训的辅助使用 ...
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2018-03-01
《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化,建立健全的内部控制体系。 ...
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售價:NT$ 579

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版)
作者:企业内部控制 编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2020-03-01
本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。 ...
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售價:NT$ 570

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版)
作者:企业内部控制 编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2020-01-01
本书强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具,侧重于对企业业务流程的分析与梳理,对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。 ...
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售價:NT$ 534

中国注册会计师继续教育审计案例(第四辑学员手册) 中国注册会计师继续教育审计案例(第四辑学员手册)
作者:中国注册会计师协会 编  出版:中国财政经济出版社一  日期:2015-09-01
中国注册会计师协会编*的《中国注册会计师继续教育审计案例第4辑学员手册》分为上下篇,上篇为财务审计案例,下篇为质量控制案例。上篇由8个案例组成,分别为:黄山电子公司商品销售审计案例,望潮公司采购与付款审计案例,五指山公司非经营性收益审计案例,紫金山公司存货审计案例,花果山公司费用认定审计案例,歌乐山 ...
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售價:NT$ 540

内部审计要素 内部审计要素
作者:邱银河  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-04-01
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售價:NT$ 281

中国注册会计师继续教育审计案例(第四辑教师手册) 中国注册会计师继续教育审计案例(第四辑教师手册)
作者:中国注册会计师协会 编  出版:中国财政经济出版社一  日期:2015-09-01
中国注册会计师协会编*的《中国注册会计师继续教育审计案例第4辑教师手册》反映行业发展变化中的新问题。根据行业业务拓展变化,针对注册会计师实务操作中的疑难领域和薄弱环节,深入剖析注册会计师执业中的新问题,尽量满足业务拓展的需要,切实引领和促进注册会计师全面提升执业水平。 本书围绕资本市场上的变化,针对 ...
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售價:NT$ 332

内部审计学 内部审计
作者:沈征 编著  出版:电子工业出版社  日期:2015-12-01
本书分为"理论篇”和"实务篇”两部分, 分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进、 内部审计概念的**发展、 后安然时代对内部审计职业发展的**要求; 对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理; 内部审计在组织治理、 风险管理和内部控制中的角色和作用; 内部审计行为的技术规范、 道德 ...
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售價:NT$ 407

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