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企业内部审计 编审委员会
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内部控制新论
作者:王宝庆 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-09-01 内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 252 ![]() |
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行政单位经济责任审计实务指南
作者:于维严,武战伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 ·一线审计工作者操刀 ·解读两办新规相关规定·1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解 ·近100个行政单位经济责任审计实操案例·大量的图表、流程、示例和案 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454 ![]() |
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精准扶贫审计评价及政策实施效果研究
作者:王帆 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-07-01 经过近三年的研究,我终于完成并出版了专著《精准扶贫审计评价及政策实施效果研究》,本书受到国家社会科学基金青年项目“精准扶贫政策跟踪审计耦合机制研究”(18CGL039)的资助。本书共包括论文14篇,主 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 230 ![]() |
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企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版
作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2020-01-01 严格按照新会计准则的要求编写,采用了新的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 图文并茂,通俗易懂,透析各 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 768 ![]() |
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中小企业内部控制与风险管理(第二版)
作者:张远录 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-08-01 加强内部控制不仅企业需要,每个社会经济组织都需要;不仅是企业及经济组织提高效益的需要,也是从源头上遏制经济犯罪和防止腐败的需要。教育部*公布的《高等职业学校专业教学标准》中相关财务会计类专业已经把内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 198 ![]() |
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计算机辅助审计原理及应用(第四版)——大数据审计基础
作者:陈伟 出版:清华大学出版社 日期:2020-05-01 本书前几版获得“十三五”江苏省高等学校重点教材、“十二五”江苏省高等学校重点教材、全国电子信息类和财经类优秀教材称号。应广大老师和读者的要求,结合近三年的教材应 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 354 ![]() |
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公立医院内部控制实践案例解析
作者:程南生 出版:四川科学技术出版社 日期:2024-12-01 由四川大学华西临床医学院/华西医院(简称“华西”)与新华文轩出版传媒股份有限公司(简称“新华文轩”)共同策划、精心打造的《华西医学大系》陆续与读者见面了,这是双方强强联合,共同助力健康中国战略、推动文 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 449 ![]() |
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内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
作者:佘晓燕 著 出版:经济管理出版社 日期:2022-04-01 内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。 ... |
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管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
作者:肖炜麟,傅俊辉 出版:厦门大学出版社 日期:2024-09-01 主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:(1)从公司治理的角度出发,研究管理者能力对公司创新活动的影响效应及机制;(2)研 ... |
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审计案例:交互式学习方法(第7版)
作者:马克?S.比斯利等 出版:北京大学出版社 日期:2022-01-01 ◎全书共分12部分,包含49篇审计案例,涵盖每一个主要的审计活动。案例内容既包括宏观的背景资料,也有具体的细节介绍。 ◎通过设置大量由浅入深的问题,引发学生思 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 383 ![]() |
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测绘学名词(第四版)
作者:全国科学技术名词审定委员会,公布,测 绘学名词审定委员会,审 出版:测绘出版社 日期:2020-06-01 ... |
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中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2017年权威解读版)
作者:中华人民共和国审计法规编委会 出版:立信会计出版社 日期:2017-02-01 由中华人民共和国审计法规编委会主编的《中华 人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读 2017年**解读版精》是由**审计法规与审计 准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成 ,并由国家**部 ... |
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高校治理及其内部纠纷解决机制研究
作者:李泽 出版:中国政法大学出版社 日期:2025-01-01 本书是关于高校治理及其内部纠纷解决机制的专题研究,具体内容如下:第一章 共同体治理及其内部纠纷解决机制,具体论述了共同体的构成、共同体治理、共同体治理与国家规制、共同体治理与内部纠纷解决机制;第二章 ... |
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现代企业财务管理与内部控制研究
作者:伍小玲,石鑫 出版:中国商业出版社 日期:2024-09-01 本书以现代企业财务管理与内部控制作为研究主体。首先,对当前加强企业财务管理与内部控制的基本概念和重要性分别进行了阐述,介绍了财务管理与内部控制对于企业管理的重要性;然后,从不同角度对现代企业财务管理与 ... |
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会计信息系统、ERP基础与审计
作者:张莉,李湘蓉,梁力军,彭涛 著 出版:清华大学出版社 日期:2016-07-01 为了更好地推进数字化审计模式,提高审计效率,本书在介绍会计信息系统与ERP基本概念、核心业务流程的基础上,将审计人员如何根据审计目标、利用电子数据开展审计工作作为学习目标。本书以工业企业为例,介绍了会 ... |
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云数据安全共享与审计研究
作者:冯朝胜 出版:科学出版社 日期:2021-05-01 本书围绕云数据安全共享和完整性审计展开,重点关注和研究基于属性加密算法的计算外包和并行计算及其相关的安全性问题。全书共十五章,主要章节采用“提出问题—文献分析—解决思路—方案构造—安全性分析—性能分析 ... |
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中国企业协同创新发展实践研究
作者:国务院国有资产监督管理委员会研究中心 著 出版:机械工业出版社 日期:2021-11-01 全球科技创新进入空前密集活跃期,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构,技术之争已经成为国际竞争和大国博弈的主要战场,而我国正处于新一轮科技革命和产业革命同转变经济发展方式相互 ... |
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内部威胁分析与防御技术
作者:李小勇 李灵慧 刘川意 出版:北京邮电大学出版社有限公司 日期:2023-09-01 本书主要对内部威胁的基本情况、发展现状、典型案例、研究前沿进行了介绍与论述。第1章介绍了内部威胁的相关概念,包括内部威胁的定义、影响、特征等相关知识,并对当前该领域面临的问题进行了概述。第2章介绍了内 ... |
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地方高校教育资源内部配置的绩效评价研究
作者:盛永红著 出版:中国社会科学出版社 日期:2024-03-01 近年来,如何通过绩效评价来提高教育资源的配置绩效成为当前高等教育改革发展的重要课题。本书以问题为导向,在新公共管理理论和第四代评价理论关照下,从两种逻辑起点进行分析,建构以“绩效”和“多元共建”为核心 ... |
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内部行政程序的法律规制研究
作者:覃慧 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-01-01 本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析, ... |
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