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企业内部控制 编审委员会
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企业内部审计全流程指南
作者:杨文梅 出版:人民邮电出版社 日期:2016-05-01 《企业内部审计全流程指南》以改善企业经营管理、提高经济效益为目标!把内部审计工作流程化、表格化、范本化!为什么选择《企业内部审计全流程指南》这本书? *实操性强本书涵盖了内部审计的整个流程介绍,并配有 ... |
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中国企业协同创新发展实践研究
作者:国务院国有资产监督管理委员会研究中心 著 出版:机械工业出版社 日期:2021-11-01 全球科技创新进入空前密集活跃期,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构,技术之争已经成为国际竞争和大国博弈的主要战场,而我国正处于新一轮科技革命和产业革命同转变经济发展方式相互作用的历史交汇期。在这一大变革背景下,本书通过对协同创新相关理论和内涵的梳理,捋顺协同创新发展的内在 ... |
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管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
作者:肖炜麟,傅俊辉 出版:厦门大学出版社 日期:2024-09-01 主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:(1)从公司治理的角度出发,研究管理者能力对公司创新活动的影响效应及机制;(2)研究管理者能力对过度投资的影响效应及机制;(3)研究管理者能力对股价同步性的影响效应及作用;(4)从内 ... |
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企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企 ... |
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巴菲特内部讲话
作者:孙力科 出版:文化发展出版社 日期:2020-09-01 ★一本书读懂更真实、更本质、更深刻的巴菲特 ★跟随作者深入浅出的笔触,领略巴菲特九十年的精彩人生,感悟投资智慧 ★在数十年的投资生涯的关键时刻,巴菲特是如何思考的,他说了什么,又是如何做的。 ★ ... |
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建设工程目标控制(水利工程)历年真题+考点解读+专家指导(含增值服务)
作者:全国监理工程师职业资格考试辅导用书编写委员会 编写 出版:中国建筑工业出版社 日期:2023-10-01 本书按照考试大纲要求,在编写中将命题要点以图表结合方式作了深层次的剖析和总结,并将重要采分点、易考查采分点等加注下划线,从而有效地帮助考生从纷繁复杂的学习资料中脱离出来,达到事半功倍的复习效果。精选典型真题,对易错点、易混项、计算难点等详细剖析讲解,悉心点拨考生破题技巧,帮助考生掌握考试命题规律和趋 ... |
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公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量/青年经济学者文库
作者:刘彬 出版:厦门大学出版社 日期:2017-10-01 《公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量青年经济学者文库》以我国2008-2012年深圳证券交易所主板上市公司为基本研究样本,从内部治理因素(股权制衡度、产权性质、审计委员会等)和外部治理因素(法制环境、媒介功用等),对公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量三者之间可能存在的关联性进行探讨。 ... |
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高管权力与投资效率研究:基于内部控制与制度环境的双重视角
作者:岳丽君 出版:经济科学出版社 日期:2019-01-01 投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一,在我国经济发展中的作用尤为突出,是30多年经济飞速发展的源动力。内部控制作为企业不完全契约的必要补充,本质上是为了实现组织目标,协调和维护企业利益相关者之间利益关系,避免利益冲突的一种制度安排和控制机制,是公司内部治理的重要组成部分。内部控制在公司投资中的治理机 ... |
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高校治理及其内部纠纷解决机制研究
作者:李泽 出版:中国政法大学出版社 日期:2025-01-01 本书是关于高校治理及其内部纠纷解决机制的专题研究,具体内容如下:第一章 共同体治理及其内部纠纷解决机制,具体论述了共同体的构成、共同体治理、共同体治理与国家规制、共同体治理与内部纠纷解决机制;第二章 高校治理及其内部纠纷解决机制,具体论述了高校:特殊的共同体、高校治理、高校治理与国家规制、高校治理与 ... |
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内部威胁分析与防御技术
作者:李小勇 李灵慧 刘川意 出版:北京邮电大学出版社有限公司 日期:2023-09-01 本书主要对内部威胁的基本情况、发展现状、典型案例、研究前沿进行了介绍与论述。第1章介绍了内部威胁的相关概念,包括内部威胁的定义、影响、特征等相关知识,并对当前该领域面临的问题进行了概述。第2章介绍了内部威胁风险分析中应当注意的因素与要点,并详细说明了几种常见的内部威胁风险分析模型。第3章介绍了数据泄 ... |
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行政事业单位内部控制体系建设实操手册:实施方法 项目管理 应用模板
作者:郝建国,刘秋霞,郝玮 出版:中国市场出版社 日期:2019-08-01 管理、财务、内控、审计、法务、纪委、监察、监事工作者必读 ★70多个模板工具做内控 ,可落地的企业内控实操手册 《内部控制体系建设实施方案》参考模板 《内部控制体风险评估报告》参考模板 《内部控 ... |
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内部行政程序的法律规制研究
作者:覃慧 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-01-01 本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析,从司法的视角探究内部行政程序司法审查的态度与程度问题,并发掘并总结其中所蕴藏的基本规律。讨论了数字时 ... |
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内部审计理论与实务(王颖)
作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 (1)时效性:把国家审计署2020年发布的最新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范性:编写体例、行文、语言表述等方面严谨规 ... |
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激活内部创新 【美】凯哈·克里彭多夫
作者:[美]凯哈·克里彭多夫 出版:机械工业出版社 日期:2024-02-01 作者走访从腾讯(Tencent)和亚马逊(Amazon)到万事达(Mastercard)和星巴克(Starbucks))等先进公司,从150多名内部创新者和领先公司专家的采访中提炼出的创新方法论描绘了 ... |
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内部残余应力全貌测试技术--轮廓法
作者:刘川 出版:科学出版社 日期:2024-03-01 轮廓法是一种构件内部残余应力全貌测试技术。《内部残余应力全貌测试技术——轮廓法》系统介绍了轮廓法的基本原理、实施过程、优势及局限性、误差来源及其修正、试验及数值验证、扩展形式。重点介绍了多种加工方法(焊接、增材制造、切割等)、多种形状(管、板、T 形等)、多种金属(同种及异种金属)材料、多种规格尺寸 ... |
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国有企业内部新型监管机制研究
作者:李彦斌等 出版:中国电力出版社 日期:2024-08-01 为了适应国有企业改革政策要求与经营环境的新型监管机制,丰富国有企业治理的相关研究框架,改善国有企业总部治理能力、提升子公司经营活力,提高国有资本运营效率,华北电力大学经济与管理学院组织编写了本书。本书结合国有企业内部治理现状与新一轮国有企业改革要求,聚焦于国有企业内部监管的系列问题,开展了国企改革背 ... |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 (1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量 ... |
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高管团队人力资本、内部控制与投资效率----基于创业板上市公司的实证研究
作者:冷军 出版:经济科学出版社 日期:2019-11-01 高效率的投资是中小企业不断增加现金流、持续健康发展的保障基础,也是扩大企业市场价值的必备条件。“人”和“制度”是影响企业投资效率的重要因素之一,本书从“人”和“制度”两个方面,研究高管团队人力资本和企业内部控制对我国创业板上市公司投资效率的影响。实证研究发现,企业高管团队人力资本的平均值指数(强度) ... |
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实验室内部审核理论与实务(第2版)
作者:杨克军 出版:企业管理出版社 日期:2025-03-01 本书通过对《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018 IDT ISO/IEC17025:2017)、《检验检测机构资质认定评审准则》及相关法律法规的解读,详细介绍了实验室管理体系建立的要求以及内部审核的基本概念、程序及方法。 本书有如下三大特色。 第一,将风险管理融入实验室质 ... |
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清贫内部的花朵
作者:南北 出版:长江文艺出版社 日期:2016-06-01 本诗集是南北先生自1990年代以来,25年间所做现代禅诗探索的一个作品精选本。诗集以时间为序,分成了九辑,精选出诗歌约200首。通过对事物的客观描述,展示了事物本身的包容性、世间真情与人间大爱。 ... |
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