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2021中国500强企业发展报告 2021中国500强企业发展报告
作者:中国企业联合会,中国企业家协会  出版:企业管理出版社  日期:2021-09-01
《2021中国500强企业发展报告》是由中国企业联合会、中国企业家协会组织编写的全方位记载和反映我国500强企业2020年度发展状况的大型综合性报告。 章 2021中国企业500强分析报告 ; 第二章 2021中国制造业企业500强分析报告 ; 第三章 2021中国服务业企业500强分析报告; 第四章 2021 ...
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售價:NT$ 1650

智能审计:大数据与AI驱动的审计变革 智能审计:大数据与AI驱动的审计变革
作者:顾正娣 著  出版:黑龙江科学技术出版社  日期:2025-10-01
《智能审计:大数据与AI驱动的审计变革》由顾正娣著 ...
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售價:NT$ 296

中国科普美术作品选 中国科普美术作品选
作者:中国科普研究所,中国科普作家协会  出版:中国科学技术出版社  日期:2020-06-01
科普美术的老前辈缪印堂先生提出,应该编辑整理出版一本具有代表性的中国科普美术优秀作品集,对中国科普美术作品做一个归纳总结,使已经发表和展出的经典的优秀科普美术作品作为正式出版物留存于世。由中国科普作家协会牵头,组织科普界美术专家,通过收集、推荐、征稿等多种方式,一共征集到科普美术作品近900余幅。作品题材和内容极为广泛 ...
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售價:NT$ 540

物权法与内部资本市场效率研究 物权法与内部资本市场效率研究
作者:万滢霖  出版:北京邮电大学出版社有限公司  日期:2024-07-01
在我国很多企业选择通过构建内部资本市场进行融资,相关文献指出多元化企业的内部资本市场能够有效缓解企业融资约束,但也具有双层代理问题以及相当普遍的交叉补贴和低效率问题并导致企业价值的减损,成为大股东掠夺的工具。2007年中国物权法不仅将原材料、半成品、产品等存货纳入抵押资产范围,还明确应收账款和基金份额等资产权利可以合法 ...
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售價:NT$ 398

内部控制与制度设计微课版 内部控制与制度设计微课版
作者:袁小勇 孟红兵  出版:人民邮电出版社  日期:2024-07-01
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合全面风险管理的发展和企业实际需求,全面系统地阐述内部控制的概念框架、基本方法、设计思路、设计原则、设计程序等,并从治理层、管理层、业务层等视角对内部控制制度的具体设计内容进行阐述。 本书共十章。前三章为“内部控制理论框架与方法”,包括总论、内部控制概念框架、内部控制 ...
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中国生殖健康报告 中国生殖健康报告
作者:中国计划生育协会中国人口与发展研究中心  出版:知识产权出版社  日期:2020-11-01
中国生殖健康状况报告》全书共包括四个部分实际上也是4个大章,分别以中国生殖健康概述、中国避孕模式的变化特征及趋势、中国人工流产状况、避孕节育的国际比较为主题。在每章的阐述中,既包括了相关概念定义的介绍,也有相关文献的综述;既有对数据资料的详尽分析,也有对面临的挑战的认真讨论;既剖析了国内的形势,也展现了国际的视野,图 ...
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售價:NT$ 588

政府审计(普通高等学校应用型教材·审计) 政府审计(普通高等学校应用型教材·审计
作者:蒋秋菊  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-12-01
作为审计学专业的一门基础课,本书主要介绍政府审计概论、政府审计组织与审计法律规范、政府审计基本业务流程与基本方法、财政审计、金融审计、国有企业审计、行政事业单位审计、政府绩效审计、经济责任审计以及资源环境审计等方面的内容。本书以政府审计的各类业务为主线,全面系统地介绍了政府审计的主要内容。本书特点如下: (1)线下与 ...
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售價:NT$ 286

内部控制(第三版) 内部控制(第三版)
作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2024-03-01
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,曾被评为“普通高等教育国家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来国内外内部控制理论与实践的发展和中国高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“课程思政”,将“课程思政”的理念有机融入教材相关章节的知识之中,使其显性与隐性思 ...
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售價:NT$ 293

公司内部控制基础与实践 公司内部控制基础与实践
作者:王卫琴 著  出版:北京大学出版社  日期:2024-10-01
本书使用通俗易懂的语言,用经营的眼光结合管理和财税的视角,力求讲清楚与企业经营相关的重要业务活动的内部控制。书中有大量的案例、表格和工具,可操作性强,一看就懂,一学就会。 本书分为八章,第一章,通俗易懂地说明了内部控制是什么,为什么要做内部控制、控制什么、谁来控 制,控制的好坏、哪些企业需要内部控制;第二章,讲解了内 ...
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售價:NT$ 403

热交换器的内部密封及其失效分析 热交换器的内部密封及其失效分析
作者:陈孙艺 著  出版:化学工业出版社  日期:2025-01-01
《热交换器的内部密封及其失效分析》以管壳式热交换器的内部密封失效问题为导向,分别按密封失效的表现、管接头密封的技术基础及技术拓展、内部密封失效的技术因素和运行工艺因素共五个专题,对异侧流程间的密封、同侧流程间的密封、非常规工况的内部密封、热应力作用下的内部密封和换热工况参数的优化设计等11 个小题进行分类归纳,综述了与 ...
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售價:NT$ 653

现代企业财务管理与内部控制研究 现代企业财务管理与内部控制研究
作者:伍小玲,石鑫  出版:中国商业出版社  日期:2024-09-01
本书以现代企业财务管理与内部控制作为研究主体。首先,对当前加强企业财务管理与内部控制的基本概念和重要性分别进行了阐述,介绍了财务管理与内部控制对于企业管理的重要性;然后,从不同角度对现代企业财务管理与内部控制中存在的主要问题进行了分析;最后,从不同的方面提出内部控制对企业财务管理的重要影响,分析当前现代企业内部控制存在 ...
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售價:NT$ 306

非营利性民办学校内部控制规范研究 非营利性民办学校内部控制规范研究
作者:刘建银  出版:科学出版社  日期:2025-06-01
引导规范民办教育健康发展,有必要引入新的思考视角。《非营利性民办学校内部控制规范研究》基于组织内部控制框架,在分析我国民办非企业单位、非营利性民办学校相关制度的基础上,对民办学校的内部控制状况进行了案例研究,然后分析了世界上有代表性的内部控制规范。*后,针对我国非营利性民办学校内部控制规范构建问题,《非营利性民办学校内 ...
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售價:NT$ 653

降本增效:用内部控制提升企业竞争力 降本增效:用内部控制提升企业竞争力
作者:财务小豆芽  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
2023年我国股票发行开始全面推行注册制,标志着更多的企业有机会在资本市场上取得融资,这对企业的内部控制也提出了更高的要求。在当下经济形势中,中小企业更加迫切地需要建立适合自己的内部控制体系,并利用内部控制进行降本增效,提升企业价值。 本书从企业实操的角度完整地介绍了内部控制的理论及实践,涵盖SOX法案及企业内部控制的 ...
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售價:NT$ 349

公立医院内部控制体系建设指引 公立医院内部控制体系建设指引
作者:上海申康医院发展中心  出版:复旦大学出版社  日期:2024-12-01
本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重点;单位层面内 部控制方面,形成管理架构、机制建设、制度建设、队伍建设等多层次、 ...
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售價:NT$ 1010

企业管理会计及其内部控制研究 企业管理会计及其内部控制研究
作者:宋月,朱玲,张丛政 著  出版:原子能出版社  日期:2024-12-01
本书围绕企业管理会计与内部控制展开全面研究。首先阐述管理会计的产生发展、概念地位、与财务会计关系及基本职能,介绍管理会计信息化内涵、特征及优化策略。接着对内部控制进行概述,涵盖其产生发展、定义目标、原则要素及类型局限等内容。 书中深入探讨企业内部控制的主体、客体、目标、要素、原则及措施,分析企业内部环境,包括组织架构 ...
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售價:NT$ 398

钢丝绳内部磨损与断裂机理研究 钢丝绳内部磨损与断裂机理研究
作者:徐春明、彭玉兴 著  出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
本书系统全面地介绍了钢丝绳内部微动摩擦磨损特性和断裂失效机理方面的研究成果。主要内容包括:探析钢丝绳动力学特性及内部钢丝间接触力学行为,研制钢丝绳内部摩擦磨损模拟试验装置,揭示不同接触参数、接触形式、干摩擦、脂润滑、淋水、腐蚀、粉尘等复杂工况下钢丝绳内部微动摩擦特性和磨损机理,对比不同环境工况下不同接触形式钢丝间摩擦学 ...
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售價:NT$ 347

公立医院内部控制实践研究 公立医院内部控制实践研究
作者:李衡 陈勇 张艳红  出版:湖南师范大学出版社  日期:2025-02-01
目前各级公立医院的管理层对内部会计控制的重要性缺乏足够认识,许多公立医院没有建立内部控制制度;有些公立医院虽然建立了,但机构设置不健全,职责分工不明确,缺乏应有的公立医院内部治理结构,对内部控制制度也不能很好的贯彻执行或执行效果不好。在内部控制基本规范的指导下,本书将在这样的背景下展开编写,以促公立医院内部控制管理,实 ...
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售價:NT$ 286

激活内部创新 激活内部创新
作者:[美]凯哈·克里彭多夫  出版:机械工业出版社  日期:2024-02-01
如果等着企业家创新,我们就不会有手机、个人电脑或电子邮件。作者根据150多名内部创新者和领先专家的采访以及对当今成功公司(从腾讯(Tencent)和亚马逊(Amazon)到万事达(Mastercard)和星巴克(Starbucks))的洞见,为从内部开启创新提供了一个循序渐进的方法。他描绘了阻碍从内部创新的障碍,并提供 ...
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公司内部法律风险与公司诉讼 公司内部法律风险与公司诉讼
作者:蔡如堂  出版:法律出版社  日期:2024-08-01
本书以新《公司法》为背景,系统深入论述公司内部法律风险与公司诉讼制度。全书分为上篇总论和下篇分论,上篇总论共3章,鸟瞰式对公司内部法律风险与公司诉讼进行总体性和概括性介绍。下篇分论共15章,其中前14章结合真实案例分门别类地对公司内部法律风险与公司诉讼进行了具体论述,包括以下14个方面:公司设立、股东瑕疵出资、公司减资 ...
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内部控制(第5版) 内部控制(第5版)
作者:方红星 池国华  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-09-01
本书第5版,是在保持第3版教材基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的再次修订。 本次修订主要体现在以下三个方面: 第一,为与时俱进反映内部控制理论与实务发展的最新变化,我们对企业内部控制概念框架、基本原理与实务操作等相关内容进行了修订和补充。 第二,为了便于教师的教学和学生的学 ...
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售價:NT$ 230

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