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2024年中国诗歌精选 2024年中国诗歌精选
作者:中国作协创研部  出版:长江文艺出版社  日期:2025-01-01
本书是长江文艺出版社“2024中国年选系列”中的一本,精选2024年度发表在各大报刊、诗集、微信、论坛等多种媒体上的优秀诗歌,本书的编选具有开阔的选诗视野和纯粹的文学品味,集中反映了2024年度中国当代新诗的发展趋势。本书所选诗歌主题多样,既有对现实生活的细腻描绘与深刻反思,也有对自然之美的深情颂扬,还有对个体生命、自 ...
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售價:NT$ 184

《中国昆曲艺术》(2024) 中国昆曲艺术》(2024)
作者:中国昆曲博物馆  出版:学苑出版社  日期:2025-05-01
中国昆曲艺术》(2024)共收录12篇文章,内容分为以下几个部分:1.牡丹亭,正青春——青春版《牡丹亭》20周年特稿;2.百家争鸣——理论探讨;3.昆史寻芳——昆曲史和文献研究;4.氍毹惊鸿——戏曲舞台艺术;5.含英咀华——观剧评论;6.兰苑新葩——探索创新与艺术跨界。其中,前辈昆曲、昆弋名家和学者的口述和回忆是比较 ...
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中国国家图书馆藏敦煌文献·第二〇册 中国国家图书馆藏敦煌文献·第二〇册
作者:中国国家图书馆  出版:国家图书馆出版社  日期:2023-12-01
敦煌文献系统性保护整理出版工程,是全国古籍整理出版规划领导小组主持,中国学术界、文化界、出版界共同推进实施的一项重大文化工程。《敦煌文献全集》作为其中的重点项目,旨在以高清全彩方式高水平集成刊布、高质量系统整理散藏世界各地的敦煌文献。《敦煌文献全集》以刊布原大高清彩色图版为主要特色。以往在黑白图录中难以辨识的朱点、朱笔 ...
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商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究 商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
作者:刘斌,付景涛  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-12-01
本书选题的意义在于:其一,具有理论意义。本选题在追踪内部控制研究发展方向和评价手段的基础上,结合商业银行在内部控制评价的实际应用,提出和完善适用于商业银行的内部控制评价指标体系、计分方法和赋权方法。在评价方法的系统性、评价标准和方法方面均有一定的理论贡献。其二,具有实践意义。本选题以商业银行为切入点,紧紧围绕商业银行各 ...
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行业协会商会与政府共治:配合、协作与合作 行业协会商会与政府共治:配合、协作与合作
作者:周俊,赵晓翠 著  出版:北京大学出版社  日期:2025-05-01
《行业协会商会与政府共治:配合、协作与合作》以“政会共治”为核心关键词开展研究,试图从理论和实践两个方面明确政会共治的基本概念和主要途径,以为理解新时期的政会关系提供理论资源。《行业协会商会与政府共治:配合、协作与合作》分八章,介绍了当代中国政会关系的研究与实践进展,在此基础上提出了“政会共治”的研究议题,并以网络治理 ...
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英国裁军运动与国际联盟协会的社会动员(1919—1939) 英国裁军运动与国际联盟协会的社会动员(1919—1939)
作者:史林凡 著  出版:人民出版社  日期:2025-03-01
这是一部关于英国和平运动与外交压力集团的专著,叙述了1919年至1939年英国裁军运动的兴衰,分析了国际联盟协会跨党派、跨教派、跨学派和跨思潮的社会动员,并且总结了其活动的影响、特点和局限。着眼于公众舆论与外交决策之间的关系,本书利用大量官方档案和民间文献,就国际联盟的集体安全制度、英国和平运动的复杂构成和绥靖政策的民 ...
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企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2021-01-01
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2021-01-01
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会计与控制评论·第7辑 会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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会计与控制评论·第8辑 会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-04-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ...
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会计与控制评论·第9辑 会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-11-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ...
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人身保险公司审计指南 人身保险公司审计指南
作者:《人身保险公司审计指南》编写组  出版:中国时代经济出版社  日期:2014-01-01
《人身保险公司审计指南》兼顾规范性和指导性。指南严格依据审计法律法规和国家审计准则,规范人身保险公司审计的职责权限,以及审计目标、内容、程序、方法,并针对各项具体业务,从多角度进行分析,从多方位提出审计思路。此外,指南附有近年来人身保险公司审计中发现的典型案例,这些案例基本上涵盖了人身保险公司承保、保全、理赔、资金运用 ...
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经济效益审计(第四版) 经济效益审计(第四版)
作者:王学龙 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-01-01
本教材贯彻现代审计新发展理念,以“审计可产生经济效益和社会效益假设”为前提,系统阐述了经济效益审计基本理论、基本方法、标准和实务。 首先,依据最新法规制度,完善了经济效益审计程序之后续审计的内容;其次,结合高质量发展的新要求,进一步优化了企业绩效评价指标体系;再次,根据《“十四五”国家审计工作发展规划》的要求,补充了财 ...
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中国稀土学科史 中国学科史研究报告系列 中国稀土学科史 中国学科史研究报告系列
作者:中国稀土学会  出版:中国科学技术出版社  日期:2025-08-01
稀土学科是我国特色学科,对该学科在我国的生成、演化历史进行系统梳理和研究,《中国稀土学科史》以较翔实的史料对稀土学科做了介绍和描述。鉴于稀土学科具有相对独特的地位和影响,稀土学科发端、成长、日臻成熟的历程值得认真梳理和总结并从中获得启迪。通过对学科史的研究,可增强对稀土学科性质、历史定位、经济社会价值及发展模式的认识, ...
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中国新华书店发展大系 协会卷(2003-2017) 中国新华书店发展大系 协会卷(2003-2017)
作者:中国新华书店发展大系 编纂委员会  出版:人民出版社  日期:2017-05-01
新华书店是中国国有图书发行企业,发行网点遍及全国城镇,在1937年4月24日成立于延安清凉山,因该书店在中共中央宣传部、中国出版集团之下,是国家官方的书店,也是官方刊物宣传与发售处之一,全国各地均有分店,截至2006年共有14000多个发售网点,各省会则有购书中心或书城等名义经营;在香港以新华书城名义在湾仔经营,在澳门 ...
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审计学(第二版) 审计学(第二版)
作者:王振秀  出版:上海财经大学出版社  日期:2024-05-01
本书依据财政部颁布的最新注册会计师执业准则和应用指南以及中国注册会计师协会制定和发布的相关指南编写,中间大量引用注册会计师审计案例,内容分为四部分:第一部分,注册会计师职业规范,包括审计概述、注册会计师职业准则;第二部分,基本理论和方法,包括财务报表审计目标和流程、审计计划、审计风险和审计重要性、审计证据、审计程序与审 ...
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审计学(第四版) 审计学(第四版)
作者:朱荣恩 王英姿  出版:高等教育出版社  日期:2017-03-01
本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计的基本概念、审计目标与审计过程、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及测试、审计抽样、信息技术对审计过程的影响、收入循环审计、支出循环审计、存货和固定资产循环审计、筹资和投资循环审计、货币资金业务审计、其他需关注项目的审计、编制审计报告前的工作和审计报告、其他鉴证业务 ...
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审计文书写作格式与范本 审计文书写作格式与范本
作者:项国 翟继光  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
审计文书是国家审计机关、单位内部审计机构、社会审计组织的审计人员在审计工作中,依照必要的程序和手续,因业务需要而制作的并经领导签发的各类文书的总称。它是审计工作的记录和文字凭证。为帮助广大审计人员以及被审计单位的相关人员了解和掌握审计文书的种类及其基本写作技巧,我们编写了本书。 全书分为十二章,第一章为审计基本法律 ...
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数字审计基础 数字审计基础
作者:陈丹萍 和秀星  出版:高等教育出版社  日期:2023-09-01
主要内容包括:审计概述 、审计机构与审计人员 、审计准则和审计职业道德 、审计标准 、审计工作流程 、审计取证方法与方式 、账目基础审计方法 、分析性技术 、审计抽样技术 、审计证据与审计工作底稿 、审计报告 、后续审计审计整改等。数字审计致力于深入解析企业内部审计在大数据环境下的脱变与应对,将审计专业知识与信息化技 ...
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2021 中国房地产年鉴 2021 中国房地产年鉴
作者:中国房地产业协会  出版:企业管理出版社  日期:2021-06-01
2021版《年鉴》共有八个篇章。“政策篇”“大事记”以文字记录为主; “宏观篇”“产业篇”“城市篇”以数据图表为主;“市场篇”“企业篇”“发展篇”文字叙述和图表展示并重。2021版《年鉴》主体结构及内容延续了2020版《年鉴》的体例,个别篇章内容有所调整。 提供准确、全面、及时、连续的数据并科学分类,是《年鉴》编辑的 ...
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售價:NT$ 3468

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