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审计案例(第11版)
作者:[美]迈克尔·纳普 著,池国华 等 译 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-05-01 这本教材侧重于独立审计师的人性方面。如果你回顾*近一些审计失败的案例,相信你会发现审计中的问题很少是由审计技术不足导致的,相反,审计缺陷是由以下一种或两种情况的存在所导致的:一是客户故意阻碍审计,二是审计师没有执行分配的任务。使学生接触一些伴随着潜在审计失败的危险信号。通过讨论和解析问题审计案例所获 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 528 ![]() |
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审计学
作者:敖世友,陈倩,张黎明 出版:四川大学出版社 日期:2021-01-01 本书是大学生本科教材,作者在*版基础上,对书稿进行了修改,审计学是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导审计实践,否则就成为脱离实际的理论。本书二 ... |
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政府审计学
作者:郑石桥 主编,许莉 副主编 出版:高等教育出版社 日期:2021-03-01 1、内容上反映了政府审计理论与实务的*发展。近些年,审计本质、职能、职责、定位、作用等都随着审计制度变迁及审计环境变化而变化,本次修订将中国特色的社会主义审计理论、党和国家对审计的新要求、审计实践创新、审计新程序等内容尽量补充到新教程中。 2、教材写作体例呈现时代特征。相对于原有教材,本教材每章增加 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 403 ![]() |
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习惯国际人道法规则
作者:让-马里·亨克茨, 等, 红十字国际委员会组织 出版:法律出版社 日期:2007-09-01 1996年,为确定国际人道法领域的习惯规则,红十字国际委员会与许多知名专家一起,着手对目前有关此领域的国家实践展开了一项重要的国际性研究。此项研究成果分为两部分,即规划(第一卷)和实践(第2卷,红十字国际委员会正准备对其予以更新)。本书系根据第1卷的英文本翻译而成,它对适用于国际性和非国际性武装冲突 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 665 ![]() |
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审计基础理论(高等院校研究生用书)
作者:郑石桥 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-02-01 本书旨在介绍审计的基础性问题,重点阐释审计的八个基础理论:为什么需要审计,即审计需求理论;审计是什么,即审计本质理论;审计谁,即审计客体理论;谁来审计,即审计主体理论;审计什么,即审计内容理论;期望通过审计得到什么,即审计目标理论;如何审计,即审计方法论;审计作为一个系统,与系统环境是什么关系,即审 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 325 ![]() |
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高速公路建设单位财务管理与审计监督
作者:李淑琴,周兴荣,郭继侠 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书主要围绕高速公路建设单位的财务管理与审计监督两大问题展开研究,在高速公路建设单位的业务特点和影响的基础上,分析其财务管理、预算管理的目标、职能、意义、内容等。具体来说,主要分析了资金筹措管理、政府采购与资金拨付管理、支出与成本费用管理、竣工决算与资产交付管理、审计目标职能和审计监督等内容。本书兼 ... |
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财务管理与互联网金融审计研究
作者:黄珂,左秀娟,李珏莹 出版:中国商业出版社 日期:2023-10-01 本书共有四章。第一章论述了财务管理的基础概念,第二章论述了财务审计的基本知识,第三章对审计实务进行了系统的研究,第四章论述了不同技术与方法在财务审计中的应用。本书将财务管理的系统理论与实务有机结合,在注重自身体系独立性和完整性的同时,兼顾与其他相关内容的衔接,既保证本书理论体系的清晰完整,同时也体现 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 306 ![]() |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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数字的真相:审计与尽调那些事儿
作者:道道导 出版:中国铁道出版社 日期:2024-07-01 作者以第一人称的视角,会计师事务所及私募基金管理公司(PE)为背景,用悬疑故事的叙述方式介绍了审计与尽调的真实故事。故事通过追踪审计尽调中的各种蛛丝马迹,抽丝剥茧、顺藤摸瓜进而发现真相。这些蛛丝马迹主要包括:财务报表数字的异常、出纳年纪过大的不合理、财务人员盖章时奇怪的走动、地产项目公司墙壁被人泼油 ... |
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关键审计事项披露对上市公司融资影响的研究
作者:姜丽莎 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 基于关键审计事项的披露目的, 本文以上市公司融资问题为研究对象, 在总结近三年关键审计事项披露现状的基础上,首先从上市公司财务状况、会计信息质量、公司治理水平和产权性质,以及审计师特征等五个方面系统研究了影响该事项披露的因素; 其次,以“上市公司融资成本—融资约束—现金持有水平”为逻辑主线,研究披露 ... |
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
作者:周平,荣欣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色 ... |
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企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企 ... |
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审计思维训练
作者:付一辉 出版:经济科学出版社 日期:2020-09-01 本书在对审计本质要求的分析和实际审计思维操作过程的归纳基础上,构建了审计思维体系,着重培养学生在特定的情境下的思维习惯、思维操作技能,不断提高学生思维的主动性、创新性和灵活性,实现思维的真发展。培养学生提出问题、分析问题和解决问题的能力,提高自主工作能力。 ... |
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内部审计学
作者:张建平 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-07-01 资源拓展应用型会计系列规划教材 配教师网络电子课件 ... |
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信息基础、社会责任与审计治理研究
作者:谢清华,韩冰,李小涛 出版:经济科学出版社 日期:2023-12-01 本书通过构建“信息基础-社会责任-审计治理”框架,结合我国资本市场发展的基本特征、宏观调控的完善步伐和和谐美好生活追求国情,首先有针对性的分析了作为典型的会计信息之一“财务重述”特征、作为经典的监的督评价之一“深交所考评”的作用价值和社会责任与审计师对信息的使用,科学系统详细的分析了我国资本市场的信 ... |
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建设项目全过程造价跟踪审计(第二版)
作者:李永福 出版:中国电力出版社 日期:2024-07-01 本书以技术与工程经济学的基本理论和方法为基础,从理论和实践两方面,分工程造价概论和咨询案例两篇对工程造价跟踪审计的内容体系、理论方法进行了系统分析和解剖。 ... |
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签字会计师个人经验对审计质量的影响研究
作者:刘笑霞,李明辉著 出版:经济科学出版社 日期:2025-01-01 本书以中国A股非金融类上市公司为对象,以累计签发审计报告数度量签字会计师的(一般)个人经验,进而考察其对客户公司财务重述和隐蔽性盈余管理的影响,并进一步从债务成本、权益资本成本的角度考察会计信息使用者对签字会计师个人经验的感知,从而探究签字会计师个人经验对审计质量的影响。 ... |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 (1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量 ... |
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审计
作者:王生根,黄莉娟 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-04-01 本书以* 新注册会计师审计的法律、法规和专业标准为依据,以注册会计师审计的基 本理论、基本知识和基本技能为主线,重点介绍搜集审计证据、编制审计工作底稿、出具 审计报告等审计步骤。本书在编写过程中,注重吸收、借鉴国内外理论研究的新成果和新 经验,充分考虑审计发展的未来趋势,力求具有可读性、实用性 ... |
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鉴证大党百年风云——100个“千字文“故事
作者:欧阳辉 著 出版:人民出版社 日期:2021-02-01 本书立足党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的史实,其文字表述和话语表达,既注重简洁化、接地气,又重视细节描述和场景重现。一位位革命先烈坚贞不屈、大义凛然的“雄关漫道真如铁”故事,一名名党员干部立党为公、执政为民的“敢叫日月换新天”故事,一个个国际友人毫不利己、专门利人的“太平世界,环球同此凉 ... |
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