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会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-11-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书可作为各级、各类内部控制规范宣传、学习和培训的辅助使用 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 337 ![]() |
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企业内部控制(第四版)
作者:程新生 出版:高等教育出版社 日期:2021-09-01 本书是普通高等教育“十一五”规划教材。本书分为三篇:一是内部控制要素篇,介绍了内部控制的构成、程序和方法;二是内部风险控制篇,从人员与组织行为、资金活动、信息传递三个方面分析了风险控制的方法与案例;三是内部控制层次篇,从公司治理层面、管理控制、流程控制进行了分析,它们对应于企业不同的组织活动,因此采 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 219 ![]() |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 434 ![]() |
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国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 204 ![]() |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 194 ![]() |
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降本增效:用内部控制提升企业竞争力
作者:财务小豆芽 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 本书根据作者二十余年的实践总结,从内控视角出发,用接地气的语言风格及一个个小故事,层层讲解企业经营中有关降本增效的痛点与难点,助力企业人效倍增。 1.提供内部控制框架搭建、制度涉及的步骤与要点。 2. ... |
詳情>> | 售價:NT$ 349 ![]() |
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内部控制理论与实务(第5版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2023-07-01 内容全面新颖,有实践意义 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301 ![]() |
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内部控制学
作者:魏永宏 出版:电子工业出版社 日期:2020-06-01 本书紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。全书共分10章,分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 业务活动控制、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。本书适合作为高等学校会计学、财务管理、 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 330 ![]() |
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内部控制学
作者:王凤洲 出版:经济科学出版社 日期:2021-03-01 内部控制学是一门研究组织内部控制基本理论、一般方法和基本规律的综合性交叉学科。随着社会经济的发展,内部控制越来越重要,越来越受到重视。 本书根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO《企业风险管理框架》,按照内部控制的五大要素,分别系统阐述其基本内涵、主要风险、 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 267 ![]() |
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内部控制:理论、工具与实训
作者:吕垚,李洋 出版:社会科学文献出版社 日期:2024-10-01 《内部控制:理论、工具与实训》是一部集理论与实践操作为一体的综合性教材。本书系统介绍了内部控制理论框架,同时针对当前教育体系中实践技能培养不足的现状,融入了多种实操工具介绍,并创新性地设计实训环节,旨在增强读者应用能力。本书主要面向审计、会计、财务管理及工商管理等专业的本科师生教学使用:同时,也可供 ... |
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医院内部控制建设关键问题与案例分析
作者:许太谊 著 出版:中国市场出版社 日期:2025-01-01 医院内部控制建设,搞懂这些关键环节就够了! 内部控制建设由什么样的院领导牵头抓落实更合适? 什么样的职能部门适合作为内部控制建设的牵头部门? 推进内部控制建设,如何发挥第三方机构的作用? 内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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内部控制与风险管理
作者:夏宁 出版:机械工业出版社 日期:2023-10-01 在内部控制的基本概念、理论和方法的基础上,本书增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等,着力帮助读者构建“大风控”体系。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301 ![]() |
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内部控制
作者:李正,刘杰 出版:北京大学出版社 日期:2021-03-01 本书既可以作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生和硕士研究生教材,也可以作为实务界人士自学参考用书。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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内部控制学
作者:黄静如,陈?F 出版:经济科学出版社 日期:2024-05-01 《内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、业务循环控制、内部控制评价、内部控制审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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内部控制习题与案例(第5版)
作者:池国华 樊子君 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-09-01 十二五”普通高等教育本科国家规划教材 国家重点学科 配套教材 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 153 ![]() |
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内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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企业内部控制审计(第二版)
作者:盛永志 唐秋玲 出版:清华大学出版社 日期:2017-09-01 本书具有以下五个方面特点:一、内容科学。内容上紧扣《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》和《企业内部控制审计问题解答》有关整合审计理念、规则和方法上的要求,并能够结合近几年企业内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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内部控制案例
作者:张建平 胡先伟 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-05-01 本书主要有以下几个特点: 1.有利于培养读者主动式和个性化的学习方式 本书主要聚焦于内部控制实务中的热点新闻及典型案例,严格按照中国专业学位教学案例中心的体例规范编写,针对每个案例都有相应的需要读者独立思考和集体讨论的问题,并要求教师指导读者针对案例分析给出个人的解释及可行的解决方案,以便培养和 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 356 ![]() |
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内部控制(第三版)
作者:潘琰 出版:高等教育出版社 日期:2024-03-01 本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,曾被评为“普通高等教育国家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来国内外内部控制理论与实践的发展和中国高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“课程思政”,将“课程思政”的理念有机融入教材相关章节的知识之 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 293 ![]() |
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