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      企业内部控制 编审委员会
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      企业内部控制实务(第二版)
        作者: 出版:高等教育出版社 日期: ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 179   
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      (2017版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
        作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编*的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2017年版企业内部控制培训指定用书》以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险 ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 576   
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      企业内部控制评价体系研究
        作者:企业内部控制评价体系研究课题组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-02-01 本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行 ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 281   
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      (2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点
        作者:企业内部控制编审委员会 编著 出版:立信会计出版社 日期:2015-02-01 2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2015年修订版企业内部控制培训 ...  | 
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      (2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例
        作者:企业内部控制编审委员会 编 出版:立信会计出版社 日期:2015-03-01 企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建 ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 631   
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      (2017版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
        作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2017年版企业内部控制培训指定用书》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的 ...  | 
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      (华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016年版)
        作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2016-04-01 《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016年版)》对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引 ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 645   
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      会计与控制评论·第10辑
        作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-12-01 ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 288   
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      会计与控制评论·第11辑
        作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-09-01 ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 296   
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      强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
        作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ...  | 
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      企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
        作者:企业内部审计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计 ...  | 
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      内部控制理论与实务(第5版)
        作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2023-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内部控制框架(美国、加拿大、法国、英国、南非及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ...  | 
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      内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
        作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ...  | 
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      内部控制审计实务指南
        作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部 ...  | 
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      地方高校内部控制规范与操作研究
        作者:周守亮,王延,浦艳 出版:经济科学出版社 日期:2025-05-01 随着科教兴国战略的推进,国家对高等教育越来越重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,为了提升资金的使用效率,防范资金的运营风险,就需要加强和夯实高校内部控制的建设和提升。本书以高校内部控制的业务模块为切入点,阐述了高校内部控制建设的必要性,结合具体业务内部控制的特点,建设各个业务模块的内部控制规范及具体操作规程 ...  | 
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      中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
        作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制 ...  | 
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      医院内部控制建设关键问题与案例分析
        作者:许太谊 著 出版:中国市场出版社 日期:2025-01-01 —关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设,这部分采用问答形式 ...  | 
    詳情>> |   售價:NT$ 500   
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      高校政府采购内部控制机制研究
        作者:彭十一,黎振强 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-08-01 本书是在湖南省教育科学“十四五”规划——教育财建研究专项省级重点资助课题最终研究成果的基础上完成的一部专著。目前大多数高校现行的政府采购内部控制体系大多是模仿一般行政事业单位内部控制体系来建立,鲜少针对高校自身特点和实际情况来制定高校政府采购内部控制体系。由于高校与一般行政事业单位存在本质区别,相较于一般行政事业单位来 ...  | 
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      内部控制审计功能与质量
        作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ...  | 
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      内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
        作者:黄政,刘怡芳 出版:经济科学出版社 日期:2024-08-01 研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理行为来约束管理层对好 ...  | 
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