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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 国际内部控制协会[ICI] 著 ”共有 87910 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
作者:张薇  出版:高等教育出版社  日期:2023-03-01
本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分类设计,开发为9个模块:企业内部控制基础、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 ...
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售價:NT$ 254

内部控制理论与实务(第5版) 内部控制理论与实务(第5版)
作者:宋蔚蔚  出版:北京交通大学出版社  日期:2023-07-01
全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内部控制框架(美国、加拿大、法国、英国、南非及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ...
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售價:NT$ 301

中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究 中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
作者:苏小航  出版:中国书籍出版社  日期:2025-05-01
本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制 ...
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售價:NT$ 398

内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究 内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
作者:王加灿  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-03-01
本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ...
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售價:NT$ 357

企业内部控制(张长胜) 企业内部控制(张长胜)
作者:张长胜  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系 ...
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售價:NT$ 250

风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究 风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
作者:赵肖瑞  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已经成为理论界和实务界 ...
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售價:NT$ 352

内部控制 内部控制
作者:李正,刘杰  出版:北京大学出版社  日期:2021-03-01
  《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括 ...
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售價:NT$ 284

中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索 中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
作者:卫珺慧  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分析,从单位和业务层面 ...
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售價:NT$ 398

内部控制新论 内部控制新论
作者:王宝庆  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-09-01
内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点线面是核心,企业内部控制体系的创新实施,行政事业单位廉政风险内控防范,个人自律与家风家教在组织内部控制中的作用。全书四个 ...
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售價:NT$ 252

内部控制审计 内部控制审计
作者:池国华  出版:高等教育出版社  日期:2021-10-01
本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制 ...
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售價:NT$ 215

企业内部控制(第二版) 企业内部控制(第二版)
作者:高翠莲  出版:高等教育出版社  日期:2022-08-01
本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,第七章到第十三章为企业 ...
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售價:NT$ 254

企业内部控制(第3版) 企业内部控制(第3版)
作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-02-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署五部委联合发布的《 ...
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售價:NT$ 250

企业内部控制(第四版) 企业内部控制(第四版)
作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-06-01
为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用性强的特点。本书既适合高校工商管理各专业学生使用,也可作为企 ...
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售價:NT$ 214

内部控制学 内部控制
作者:魏永宏  出版:电子工业出版社  日期:2020-06-01
本书紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。全书共分10章,分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 业务活动控制内部监督、内部控制评价、内部控制审计。本书适合作为高等学校会计学、财务管理、审计学、资产评估、金 ...
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售價:NT$ 330

内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定 内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
作者:黄政,刘怡芳  出版:经济科学出版社  日期:2024-08-01
研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理行为来约束管理层对好 ...
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售價:NT$ 342

内部控制审计功能与质量 内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著,  出版:中国经济出版社  日期:2022-09-01
本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ...
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售價:NT$ 398

行政事业单位内部控制研究   光明社科文库·经济与管理  企业管理 行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
作者:华炯  出版:光明日报出版社  日期:2024-09-01
本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ...
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售價:NT$ 485

舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版) 舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-11-01
本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ...
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售價:NT$ 347

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕  出版:清华大学出版社  日期:2022-05-01
本教材内容融入COSO内部控制以及风险管理**框架理论,并结合国内外**研究成果,系统介绍了企业内部控制与风险管理的理论、方法和应用案例。教材编写坚持以新时期高层次会计专业人才所的知识结构、能力结构和素质教育的需求为导向,结合研究生教育的特点,采取专题式、模块化内容设计,力求做到起点高、内容新、针对性和实效性强。本教材 ...
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售價:NT$ 332

内部控制学 内部控制
作者:王凤洲  出版:经济科学出版社  日期:2021-03-01
内部控制学是一门研究组织内部控制基本理论、一般方法和基本规律的综合性交叉学科。随着社会经济的发展,内部控制越来越重要,越来越受到重视。 本书根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO《企业风险管理框架》,按照内部控制的五大要素,分别系统阐述其基本内涵、主要风险、基本控制流程和控制措 ...
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售價:NT$ 267

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