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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部审计编审委员会 ”共有 53931 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
中国企业的“三环”管理 中国企业的“三环”管理
作者:殷雄  出版:企业管理出版社  日期:2025-01-01
传统与现代深度融合:本书将中华优秀传统治理文化与现代企业管理趋势紧密结合,以《易经》等传统文化精髓为基石,为企业管理提供全新视角。从古人治国理政理念中汲取养分, ...
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售價:NT$ 653

全面风险管理导向下企业内部控制评价研究 全面风险管理导向下企业内部控制评价研究
作者:罗怀敬  出版:山东大学出版社  日期:2014-12-01
《全面风险管理导向下企业内部控制评价研究:以农业上市公司为例》的理论意义在于,从历史回顾和逻辑推理的角度,对风险管理和内部控制的关系进行深入研究,以探讨两者本质 ...
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售價:NT$ 234

信息安全审计 信息安全审计
作者:朱建明 康海燕 宋彪 编著  出版:机械工业出版社  日期:2021-07-01
“十三五”国家重点出版物出版规划项目。书中记录所有发生的事件,可以为系统管理员提供系统维护以及安全防范的依据。介绍了信息安全审计风险、标准与法规,以及信息安全审 ...
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售價:NT$ 466

审计学(第七版) 审计学(第七版)
作者:何秀英  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-12-01
第七版教材主要凸显以下特征: 1.追求审计理论和实务的前瞻性 为顺应经济社会及信息技术发展对注册会计师行业提出的新要求、新挑战,提高审计质量,满足资本市场改 ...
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售價:NT$ 230

水利工程建设监理单位安全生产标准化建设指导手册(水利生产经营单位安全生产标准化建设丛书) 水利工程建设监理单位安全生产标准化建设指导手册(水利生产经营单位安全生产标准化建设丛书)
作者:中国水利企业学会 著  出版:水利水电出版社  日期:2023-12-01
本书是按照《水利工程建设监理单位安全生产标准化评审规程》编写的。全书共十一章,内容包括概述、策划与实施、目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险分级管 ...
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售價:NT$ 551

土方与爆破工程施工及验收规范  GB 50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范 GB 50201-2012
作者:中国华西企业股份有限公司 著  出版:  日期:2012-06-01
本规范共分为5章和2个附录,主要技术内容是:总则、术语、基本规定、土方工程和爆破工程。本规范经住房和城乡建设部以第1359号公告批准发布,自2012年8月1日起 ...
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售價:NT$ 153

审计学原理与实务(田真 贺鸣) 审计学原理与实务(田真 贺鸣)
作者:贺鸣,田真  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本教材出版旨在打破审计理论与实务之间的差距,解决审计理论的晦涩难懂,提升学生审计综合素养以及学生实践获得感。基于此,本书具备以下特色:1.以审计工作流程为导向, ...
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售價:NT$ 250

内部控制理论与实务(第4版) 内部控制理论与实务(第4版)
作者:宋蔚蔚  出版:北京交通大学出版社  日期:2020-07-01
内部控制理论与实务(第4版)》按照*政策法规编写,理论、实例* ...
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售價:NT$ 354

新编审计案例(28个真实企业案例,全视角透析民间审计、国家审 新编审计案例(28个真实企业案例,全视角透析民间审计、国家审
作者:卢传锋  出版:中国市场出版社  日期:2014-11-01
选材全又精:28个涉及民间审计、国家审计内部审计的典型案例 分析清且透:着重分析审计调整过程,突出审计过程的中心环节 内容实而谨:立足于审计工作实 ...
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售價:NT$ 324

会计与控制评论·第7辑 会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 195

会计与控制评论·第8辑 会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-04-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 247

会计与控制评论·第9辑 会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-11-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 284

公司治理与内部审计 公司治理与内部审计
作者:  出版:西南财经大学出版社  日期:
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售價:NT$ 408

内部审计制度汇编(上、下) 内部审计制度汇编(上、下)
作者:  出版:山西经济出版社  日期:
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售價:NT$ 720

内部控制与内部人交易行为研究:理论与实证 内部控制与内部人交易行为研究:理论与实证
作者:陈作华  出版:经济科学出版社  日期:2021-01-01
本研究实证检验了内部控制对内部人交易信息含量、内部人交易寻租、内部人亲属交易行为、内部人违规交易行为以及董监高机会主义减持的影响,揭示内部控制在内部人交易过程中 ...
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售價:NT$ 394

企业会计准则案例讲解:主要经济业务会计处理规则 企业会计准则案例讲解:主要经济业务会计处理规则
作者:企业会计准则案例讲解编委会  出版:地震出版社  日期:2017-04-01
企业会计准则案例讲解编委会编著的这本《企业 会计准则案例讲解(主要经济业务会计处理规则)》 严格按照《企业会计准则》的要求进行编写,并结合 当前的营业税改征增值 ...
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售價:NT$ 593

国外审计监督制度简介 国外审计监督制度简介
作者:审计审计科研所  出版:中国时代经济出版社  日期:2013-09-01
...
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售價:NT$ 149

企业集团、外部经营环境与成员企业的决策行为 企业集团、外部经营环境与成员企业的决策行为
作者:邢斐  出版:经济科学出版社  日期:2024-01-01
本书为企业集团、外部经营环境与成员企业的决策行为的相关研究,共分为三个部分,分别是:企业集团的内部市场及其功能、企业集团的不同特征对成员企业决策的作用、外部经营 ...
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售價:NT$ 418

共同审计对企业集团运作效率的影响 共同审计企业集团运作效率的影响
作者:鄢翔  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-02-01
企业集团能够依托内部资本市场,发挥其信息优势、资源配置优势以降低交易成本,但其双重代理问题、信息不对称及管理层不匹配,可能会降低运作效率。外部审计是降低代理问题 ...
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售價:NT$ 168

中国企业年鉴2015 中国企业年鉴2015
作者:《中国企业年鉴》编委会  出版:企业管理出版社  日期:2015-12-01
在国务院国有资产监督管理委员会指导下,由中国企业联合会中国企业家协会组织编纂的全国性大型年刊——《中国企业年鉴》(2015卷)现已出版发行,这是连续出版的第24 ...
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售價:NT$ 3984

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