![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
香港/國際用戶 |
![]() |
最新/最熱/最齊全的簡體書網 | 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 | 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日 | ![]() |
在 大書城
以“
全文
模式”搜“
企业内部审计编审委员会
”共有
53931
結果:![]() |
支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索 |
![]() ![]() |
企业内部控制制度设计与解析
作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454 ![]() |
![]() ![]() |
企业内部控制与风险管理实战
作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 ★数位企业内部控制与风险管理专家的经验总结,多个实战案例,60多张图表为您呈现各类知识点。 ★作者用自己的经验总结,解释了企业运营中如何识别风险,如何把控关键 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
![]() ![]() |
企业内部控制缺陷扩散与防扩散
作者:王海林 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
![]() ![]() |
企业内部控制流程设计与运营
作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 556 ![]() |
![]() ![]() |
企业内部决策权配置的经济后果研究
作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
![]() ![]() |
企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 255 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
![]() ![]() |
内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 (1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 505 ![]() |
![]() ![]() |
中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023)
作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编 出版:中国经济出版社 日期:2024-03-01 ☆聚焦国企党建思政工作领域重点、热点、难点问题,深入基层一线,深入职工群众,广泛开展调研☆积极探索新形势下国企党建和思政工作特点规律,推进理念创新、手段创新、机 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
![]() ![]() |
内部审计理论与实务(王颖)
作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 (1)时效性:把国家审计署2020年发布的最新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 286 ![]() |
![]() ![]() |
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
作者:郭长水,纪新伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 551 ![]() |
![]() ![]() |
内部审计(第四版)
作者: 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期: ... |
詳情>> | 售價:NT$ 230 ![]() |
![]() ![]() |
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
作者:周平,荣欣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 551 ![]() |
![]() ![]() |
企业内部控制
作者:王国生 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2022-10-01 企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
![]() ![]() |
合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
作者:李春节,徐荣华,葛绍丰 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 551 ![]() |
![]() ![]() |
企业会计准则热点、难点分析与案例详解 2022年版
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2022-01-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、40项具体准则的纵向规定。800多条文解析,采用原文与释义交错的形式,逐条剖析企 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1010 ![]() |
![]() ![]() |
企业产品成本会计核算详解与实务 内容精解 实务应用 典型案例
作者:企业产品成本会计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2020-06-01 1.从0到1,成本会计核算轻松掌握 打通成本会计核算各流程、重点环节和领域,没有晦涩的学术理论,只有简单易懂的核算方法,零基础也能轻松掌握,实现成本会计从0到1 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 782 ![]() |
![]() ![]() |
内部审计(第三版)
作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 252 ![]() |
![]() ![]() |
企业会计准则实务应用精解 2021年版 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制
作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-02-01 1紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,重点介绍会计科目的使用规则、经济业务的账务处理以及会计报表 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1025 ![]() |
![]() ![]() |
企业会计准则原文、应用指南案例详解 2021年版 准则原文 应用指南典型案例
作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-03-01 (1)紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则以及36则应用指南,将现行的企业会计准则和应用指南合为一书,体现新 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1728 ![]() |
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 台灣用户 | 香港/海外用户 |
megBook.com.tw | |
Copyright (C) 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |