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企业内部控制编审委员会
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公立医院内部控制管理
作者:安秀丽,苗豫东 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 638 ![]() |
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企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
作者:李延超 王一冰 安琪 出版:人民邮电出版社 日期:2023-05-01 逐条讲解《企业内部控制基本规范》 深刻解读企业内部控制案例 识别内部控制主要风险点 定位内部控制关键控制点 以制度规避风险、以机制控制风险、以责任降低风 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
作者:王国生 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-06-01 本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建设的最新成果。包含8章:内部控制历史和发展、我国内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 214 ![]() |
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企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
作者:李慧强 出版:人民邮电出版社 日期:2023-10-01 从企业实践角度深挖内控成败原因,结合组织架构、采购业务、资产管理等,十大维度强化内控! ☆呈现内控案例,深度和广度并重,以新加坡中资企业内部控制的讲解为主线, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 407 ![]() |
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企业内部控制从懂到用
作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 培训数千名企业高级管理人员、数十家大中型企业提供咨询服务,经验性提出企业内部控制中四大通病 从理论到实践 从案例到总结 从国际到国内;与中国企业现实特征紧密结合 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 545 ![]() |
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内部控制与企业技术创新的多维异质性研究
作者:郭军 著 出版:中国经济出版社 日期:2020-12-01 我国经济转型时期及创新驱动发展战略背景下,制造业企业转型升级亟须进行技术创新。同时,内部控制作为企业内部重要的风险管控机制,内嵌于企业技术创新全过程。 本书以多维视角——宏观层面信贷配置、中观层面供应链集中度、微观层面高管团队异质性,并考虑 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 408 ![]() |
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企业内部控制监督成本研究
作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 493 ![]() |
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会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 195 ![]() |
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会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-04-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 247 ![]() |
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会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-11-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书可作为各级、各类内部控制规范宣传、学习和培训的辅助使用 ... |
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企业内部控制(第四版)
作者:程新生 出版:高等教育出版社 日期:2021-09-01 本书是普通高等教育“十一五”规划教材。本书分为三篇:一是内部控制要素篇,介绍了内部控制的构成、程序和方法;二是内部风险控制篇,从人员与组织行为、资金活动、信息传递三个方面分析了风险控制的方法与案例;三是内部控制层次篇,从公司治理层面、管理控 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 434 ![]() |
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国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 204 ![]() |
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企业会计准则及应用指南实务详解
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-01-01 以新的会计准则为依据进行详细解析。企业会计准则是一个动态体系,随着社会经济的发展和业务的延伸,会计准则也在不断的更新。这需要我们不断地了解新事物,学习新规定,掌 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 743 ![]() |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 194 ![]() |
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降本增效:用内部控制提升企业竞争力
作者:财务小豆芽 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 本书根据作者二十余年的实践总结,从内控视角出发,用接地气的语言风格及一个个小故事,层层讲解企业经营中有关降本增效的痛点与难点,助力企业人效倍增。 1.提供内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 349 ![]() |
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企业会计准则及应用指南实务详解 2020年版
作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2020-01-01 1.以新会计准则为依据进行详细解析。企业会计准则是一个动态体系,随着社会经济的发展和业务的延伸,会计准则也在不断的更新。这需要我们不断地了解新事物,学习新规定, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 768 ![]() |
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企业会计准则实务操作疑难问题案例详解
作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2020-01-01 1.以解决实操疑难问题为切入点,适应了高端图者解决疑难问题的需要,以新会计准则为依据进行详细解析。企业会计准则是一个动态体系,随着社会经济的发展和业务的延伸,会 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 594 ![]() |
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内部控制理论与实务(第5版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2023-07-01 内容全面新颖,有实践意义 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301 ![]() |
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