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2023中国房地产市场回顾与展望
作者:中国科学院大学中国产业研究中心 等 出版:科学出版社 日期:2023-05-01 《2023中国房地产市场回顾与展望》根据国家统计局、Wind数据库、中国经济信息网等多个权威数据库公布的最新统计数据,从房地产开发投资、房地产供需和房地产价格等多个方面回顾2022年我国房地产市场的运行情况,解析2022年各级政府颁布的房地产调控政策,着重对北京、上海等一线城市以及部分新一线、二线城市房地产市场运行情况 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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2022中国房地产市场回顾与展望
作者:中国科学院大学中国产业研究中心等 出版:科学出版社 日期:2022-11-01 本书根据国家统计局、Wind数据库、中国经济信息网等多个**数据库公布的**统计数据,从房地产开发投资、房地产供需和房地产价格等多个方面回顾2021年我国房地产市场的运行情况,解析2021年各级政府颁布的房地产调控政策,着重对北京、上海等一线城市以及部分新一线、二线城市房地产市场运行情况进行分析总结,综述2021年房地 ... |
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小治理 大幸福——中国城市新纪实
作者:中国幸福城市杭州研究中心 出版:浙江大学出版社 日期:2023-01-01 由新华社《瞭望东方周刊》主办的“中国最具幸福感城市”调查推选活动迄今已连续举办15届。本书为“幸福城记”系列丛书之一,通过不同地市案例,详细梳理、深入研究、集合汇编,聚焦各地如何打造幸福单元,推动高质量发展,在“美美与共”中实现共同富裕等议题。以专栏文章和城市案例分析为主体内容,结合各个幸福单元的特质,剖析幸福城市的治 ... |
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中国大气臭氧污染防治蓝皮书(2020年)
作者:中国环境科学学会臭氧污染控制专业委员会 出版:科学出版社 日期:2022-03-01 《中国大气臭氧污染防治蓝皮书(2020年)》共分为七章。从我国臭氧污染问题的现状与演变、臭氧污染的成因与来源、臭氧及其前体物防控技术进展等方面,系统梳理了现阶段我国臭氧污染问题和解决方案的科学认知,提出了我国臭氧污染防治的策略建议,并通过介绍典型区域和城市臭氧污染防治的实践经验,探讨我国臭氧污染防治的策略和路径。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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中国大气臭氧污染防治蓝皮书(2023年)
作者:中国环境科学学会臭氧污染控制专业委员会 出版:科学出版社 日期:2024-03-01 ... |
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管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
作者:孔敏著. 出版:厦门大学出版社 日期:2024-06-01 本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市公司内部控制信息披露 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
作者:计东亚,邵永为 出版:中国铁道出版社 日期:2025-04-01 本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书共24章,第1章介绍内部控制整体的理论内容;第2至23章主要 ... |
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内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ... |
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ... |
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大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走过三个阶段:第一,动 ... |
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企业内部控制(张远录)
作者:张远录,娄阳,周旻 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销 ... |
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内部控制审计实务指南
作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部 ... |
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企业内部控制(王治懿)
作者:王治懿 出版:立信会计出版社 日期:2023-09-01 本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;最后以企 ... |
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企业内部控制与风险管理
作者:张薇 出版:高等教育出版社 日期:2023-03-01 本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分类设计,开发为9个模块:企业内部控制基础、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 ... |
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内部控制理论与实务(第5版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2023-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内部控制框架(美国、加拿大、法国、英国、南非及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ... |
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中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制 ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ... |
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企业内部控制(张长胜)
作者:张长胜 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系 ... |
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风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
作者:赵肖瑞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已经成为理论界和实务界 ... |
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内部控制
作者:李正,刘杰 出版:北京大学出版社 日期:2021-03-01   《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括 ... |
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