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企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室
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企业内部决策权配置的经济后果研究
作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。以交易成本理论为基础,本书诠释了集中和分散决策权的含义,在理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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企业内部控制
作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 我国企业面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。《企业内部控制》基于我国企业普遍具有内部控制基础且有些方面具有良好的内部控制实践但内部控制系统化不足这 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 309 ![]() |
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促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
作者:杨柳著 出版:中国社会科学出版社 日期:2023-05-01 推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是中国经济可持续发展的重要方向。这不仅需要中国政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要中国企业加强环境管理、提升环保投资效率,为中国经济可持续发展注入新动力。本书运用企业社会责任三领域模型、利益相关者理论、制度理论、资源基础观、高阶理论等多重理论分析了内部控 ... |
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企业内部控制
作者:王李 出版:高等教育出版社 日期:2017-07-01 本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以期突出教材教与学的两环节与视角,更好地提高教学效果。 本教材根据内部控制领域的最新进展,结合国内和国 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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企业内部控制审计(第二版)
作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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企业内部控制实务
作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制与风险管理
作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制实务(第二版)
作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
詳情>> | 售價:NT$ 179 ![]() |
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企业内部控制研究
作者:陈武朝 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-03-01 ... |
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京津冀协同发展报告(2021)
作者:京津冀协同发展领导小组办公室 出版:中国市场出版社 日期:2022-04-01 ★2022年发布 经典案例 ★京津冀协同发展成效经典案例 ★总结经验和问题,更好地发挥区域重大战略的示范引领作用 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 653 ![]() |
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京津冀协同发展报告(2020年)
作者:京津冀协同发展领导小组办公室 出版:中国市场出版社 日期:2021-04-01 ★2021年全新发布 ★京津冀协同发展成效典型案例 ★总结经验和问题,更好地发挥区域重大战略的示范引领作用 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 742 ![]() |
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内部控制与风险管理(第二版)
作者:王清刚 出版:北京大学出版社 日期:2020-11-01 ?基础雄厚,视野开阔:以系统论、控制论和信息论为指导,广泛引用经济学、管理学和统计学等学科的基本理论和方法。以中国企业内部控制规范体系为基础,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准,体现全球趋同思 ... |
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Windows Server活动目录企业应用(微课版)(第2版)
作者:杨云 袁学松 魏尧 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 1.增加课程思政内容 2.产教融合、书证融通、课证融通,校企“双元”合作开发“理实一体”教材 3.符合“三教”改革精神,创新教材形态 4.对接世界技能大赛需求 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 305 ![]() |
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企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
作者:平准 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 (1)立足法规,系统梳理 严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》编写而成,梳理完整的理论体系,引入法规原文,并对内部控制基本规范与配套指引进行深入讲解,涵盖了企业的主要内部控制领域 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 753 ![]() |
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内部控制审计:理论与实务
作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 231 ![]() |
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科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
作者:王双双 著 出版:化学工业出版社 日期:2022-10-01 1、本书稿内容全面,贴近实务,全方位梳理了事业单位内部控制体系的建设流程。2、每个章节相对独立,读者可选择阅读。3、重点章节辅以实例解析,便于参考。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 704 ![]() |
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内部控制理论与实务(第4版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2020-07-01 《内部控制理论与实务(第4版)》按照*政策法规编写,理论、实例* ... |
詳情>> | 售價:NT$ 354 ![]() |
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上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
作者:杨婧 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-07-01 “十二五”省级重点图书出版规划项目 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 235 ![]() |
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银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
作者:王蕾 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-03-01 本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏观经济政策冲击三重视角层层递进,实证检验了银行内部控制对信贷风险的影响。一方面完善了信贷风险影响因素 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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