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企业会计准则原文、应用指南案例详解 准则原文 应用指南 典型案例 2022年版 企业会计准则原文、应用指南案例详解 准则原文 应用指南 典型案例 2022年版
作者:企业会计准则编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2022-01-01
企业会计准则是会计从业人员进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据,学好企业会计准则,是做好会计工作的根本。同时,企业会计准则作为一个动态体系,也在不断完善与优化,这需要会计从业人员不断学习新规定、掌握新方法。 《企业会计准则原文、应用指南案例详解 2022年版 准则原文 应用指南 典型案例》收录了现行的企业会计准 ...
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售價:NT$ 1520

企业会计准则主要业务与会计处理实务 2021年版 经济业务分析 会计分录编制 会计处理案例 企业会计准则主要业务与会计处理实务 2021年版 经济业务分析 会计分录编制 会计处理案例
作者:企业会计准则 编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2021-02-01
为了帮助会计工作者在处理每一笔具体的经济业务、每一个具体的经济事项时,能够严格依据企业会计准则的要求,做出准确、合理、规范的会计处理,《企业会计准则主要业务与会计处理实务 2021年版 经济业务分析 会计分录编制 会计处理案例》以具体会计准则为单位,将每一项具体会计准则所涉及的相关业务进行了详细的列示。《企业会计准则主 ...
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售價:NT$ 1025

内部控制理论与实务(第5版) 内部控制理论与实务(第5版)
作者:宋蔚蔚  出版:北京交通大学出版社  日期:2023-07-01
全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内部控制框架(美国、加拿大、法国、英国、南非及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ...
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业 内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
作者:李万福 著  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ...
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售價:NT$ 245

内部控制审计实务指南 内部控制审计实务指南
作者:高雅青 李三喜 施莹华  出版:人民邮电出版社  日期:2024-01-01
内部控制企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部 ...
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售價:NT$ 454

地方高校内部控制规范与操作研究 地方高校内部控制规范与操作研究
作者:周守亮,王延,浦艳  出版:经济科学出版社  日期:2025-05-01
随着科教兴国战略的推进,国家对高等教育越来越重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,为了提升资金的使用效率,防范资金的运营风险,就需要加强和夯实高校内部控制的建设和提升。本书以高校内部控制的业务模块为切入点,阐述了高校内部控制建设的必要性,结合具体业务内部控制的特点,建设各个业务模块的内部控制规范及具体操作规程 ...
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售價:NT$ 602

中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究 中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
作者:苏小航  出版:中国书籍出版社  日期:2025-05-01
本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制 ...
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售價:NT$ 398

医院内部控制建设关键问题与案例分析 医院内部控制建设关键问题与案例分析
作者:许太谊 著  出版:中国市场出版社  日期:2025-01-01
—关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设,这部分采用问答形式 ...
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售價:NT$ 500

高校政府采购内部控制机制研究 高校政府采购内部控制机制研究
作者:彭十一,黎振强  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-08-01
本书是在湖南省教育科学“十四五”规划——教育财建研究专项省级重点资助课题最终研究成果的基础上完成的一部专著。目前大多数高校现行的政府采购内部控制体系大多是模仿一般行政事业单位内部控制体系来建立,鲜少针对高校自身特点和实际情况来制定高校政府采购内部控制体系。由于高校与一般行政事业单位存在本质区别,相较于一般行政事业单位来 ...
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售價:NT$ 306

内部控制审计功能与质量 内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著,  出版:中国经济出版社  日期:2022-09-01
本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ...
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售價:NT$ 398

内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定 内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
作者:黄政,刘怡芳  出版:经济科学出版社  日期:2024-08-01
研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理行为来约束管理层对好 ...
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售價:NT$ 342

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
作者:夏宁  出版:机械工业出版社  日期:2023-10-01
本书不仅重点阐明了内部控制的基本概念、理论和方法,强调理论与案例之间的互动,还关注特色行业、发展前沿、文献研究,并设计出“理论 行业”“理论 前沿”“理论 文献研究”三大特色知识模块,极大地丰富了内部控制的内容体系。为了体现“大风控”体系,本书还增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等内容。通过引例、新政策解读等 ...
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售價:NT$ 301

内部控制习题与案例(第5版) 内部控制习题与案例(第5版)
作者:池国华 樊子君  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-09-01
为了方便教学和学生自我测试,本书完全按照《内部控制》(第5版) 教材的章节顺序进行编排,共分十章。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;本章重点与难点;练习题(包括单项选择题、多项选择题、判断题、简答题等题型);案例分析题;拓展阅读。同时,本书附录提供了两套模拟试题和各章练习题与案例分析题参考答案 ...
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售價:NT$ 153

企业内部控制(第2版) 企业内部控制(第2版)
作者:刘胜强,陈新旭 著  出版:清华大学出版社  日期:2018-08-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署于2008年联合发 ...
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企业内部控制(第四版) 企业内部控制(第四版)
作者:程新生  出版:高等教育出版社  日期:2021-09-01
本书是普通高等教育“十一五”规划教材。本书分为三篇:一是内部控制要素篇,介绍了内部控制的构成、程序和方法;二是内部风险控制篇,从人员与组织行为、资金活动、信息传递三个方面分析了风险控制的方法与案例;三是内部控制层次篇,从公司治理层面、管理控制、流程控制进行了分析,它们对应于企业不同的组织活动,因此采取的控制活动也有所差 ...
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售價:NT$ 219

企业内部控制规范(第三版) 企业内部控制规范(第三版)
作者:李敏  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-01-01
内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 全书15章,意在实事求是,通过解析内部控制的理论体系、政策规范、实践经验等,阐述风险管控的新思维、新内容与新变化,探求风 ...
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售價:NT$ 347

企业内部控制(第二版) 企业内部控制(第二版)
作者:王廷章  出版:科学出版社  日期:2021-03-01
已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系,主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性,坚持规范解释与理论分析并重,深入浅出,突出操作构架内容设计和案例分析,重点阐述关键点的控制。 ...
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售價:NT$ 278

企业内部控制研究 企业内部控制研究
作者:陈武朝  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-03-01
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售價:NT$ 296

北京市骨科专业质量控制和改进中心质控报告 北京市骨科专业质量控制和改进中心质控报告
作者:北京市骨科专业质量控制和改进中心  出版:中国协和医科大学出版社  日期:2025-06-01
本书是由北京积水潭医院院长牵头主编的一本关于“骨科质量控制与改进”的总结性报告,内容具备大量的直观数据图和数据表格,对多年的骨科质控工作进行了全面梳理和总结。 本《报告》主要分为两大部分,包括手术人数和出院人数情况,以及骨科专业手术质量控制指标。主要内容如下: 一、手术总人数和出院总人数情况: 1 手术人数与出院人数的 ...
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企业内部供应链管理的方法与实践 企业内部供应链管理的方法与实践
作者:袁利,吴一帆,金剑桥  出版:中国宇航出版社  日期:2024-10-01
供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整、自洽的管理方法。按照清晰的逻辑线,描述了供应链的完整脉络,从计划、需求、制造、采购、库存、信息化、流程等方面,全面系统 ...
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售價:NT$ 347

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