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企业内部控制 编审委员会
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科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌 出版:经济科学出版社 日期:2022-06-01 在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在?也就是关于内部控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 321
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
作者:卫珺慧 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分析,从单位和业务层面 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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科研事业单位内部控制建设与实施指南
作者:闫宝琴 出版:中国经济出版社 日期:2022-08-01 结合当前科研事业单位“放、管、服”的改革背景和特点,系统介绍科研事业单位内部控制体系的建设,通过梳理科研事业单位经济活动、业务各个流程和环节,分析风险点,控制关键环节,立足科研事业单位的实际,提出相应的内部控制措施。特别是针对科研事业单位横向课题、纵向课题的项目管理,科技成果转化等特殊业务,提出适应科研事业单位需求的内 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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企业财务管理与共享模式的内部控制
作者:郑凌洁,冯 玉清,刘鸣主编 著, 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-09-01 企业是社会主义市场经济的重要组成部分,在利用社会资本、扩大就业、促进生产力发展、创造社会财富等方面发挥着重要作用。在促进企业良性发展的过程中,传统的财务管理模式已经不能有效地保障管理效率水平的提升,只有通过新的财务管理模式的科学化应用,才能有助于企业整体管理水平的提升。为了紧跟时代发展的步伐,相关企业纷纷开展内部控制改 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500
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行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 485
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 357
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医院内部控制规范操作指南
作者:刘倩等 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-05-01 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 本书按照事业单位内控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 367
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舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-11-01 本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ... |
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分布式光伏系统并网监测控制技术
作者:《分布式光伏系统并网监测控制技术》编委会 出版:中国电力出版社 日期:2024-07-01 本书以分布式光伏系统并网监测控制为主题,全书共分6章,分别为概述、分布式光伏系统并网接入监测控制 标准分析、分布式光伏系统并网接入技术、分布式光伏系统并网高级量测体系、分布式光伏系统安全监测控制技术 和分布式光伏系统客户侧安全控制技术。 本书能帮助读者更明晰厘清分布式光伏并网接入要求,更深刻理解分布式光伏系统并网 ... |
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企业财务管理与内部控制体系构建
作者:李彦明 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-11-01 内容简介在现代化企业运营管理的过程中,财务管理作为企业管理工作的重要组成部分,其风险也是客观存在的。随着社会经济的不断发展和进步,企业发展所面临的挑战更加严峻,企业之间的竞争力也不断加剧。在企业财务管理工作实施过程中也会遇到各种各样的问题,如果无法进行及时处理,会对企业的市场竞争力造成负面影响。 章节目录1 企 ... |
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内部控制实务
作者:张蕾 出版:立信会计出版社 日期:2025-06-01 ... |
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内部控制对企业融资的影响研究
作者:彭文伟 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果研究内容,另一方面将会对政府部门制订内部控制政策提供支持。 ... |
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企业内部控制监督成本研究
作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督上的投入。另外,还从 ... |
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企业内部控制从懂到用
作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有哪些? 本书作者不仅为数十家大中型企业提供过内部控制 ... |
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企业内部控制
作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 《企业内部控制》对应课程为MBA专业必修课程之一。我们面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。本书依托中国的公司环境,将内部控制普适性原理嵌入中国的公司治理与管理过程。本书首先阐述如何在环境评估的基础上,按照五目标、五要素、五原则梳理现有的内部控制程序与方法,建立和运行 ... |
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内部控制与企业技术创新的多维异质性研究
作者:郭军 著 出版:中国经济出版社 日期:2020-12-01 我国经济转型时期及创新驱动发展战略背景下,制造业企业转型升级亟须进行技术创新。同时,内部控制作为企业内部重要的风险管控机制,内嵌于企业技术创新全过程。 本书以多维视角——宏观层面信贷配置、中观层面供应链集中度、微观层面高管团队异质性,并考虑企业产权性质、生命周期、银企关联、机构投资者持股比例等差异,选取2010-201 ... |
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企业内部控制
作者:王李 出版:高等教育出版社 日期:2017-07-01 本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以期突出教材教与学的两环节与视角,更好地提 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284
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内部控制、政府支持政策与企业技术创新
作者:唐华 出版:中山大学出版社 日期:2023-12-01 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著, ... |
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