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企业内部控制 编审委员会
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促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
作者:杨柳著 出版:中国社会科学出版社 日期:2023-05-01 推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是中国经济可持续发展的重要方向。这不仅需要中国政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要中国企业加强环境管理、提升环保投资效率,为中国经济可持续发展注入新动力。本书运用企业社会责任三领域模型、利益相关者理论、制度理论、资源基础观、高阶理论等多重理论分析了内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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企业内部控制
作者:王李 出版:高等教育出版社 日期:2017-07-01 本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以期突出教材教与学的两环节与视角,更好地提高教学效果。 本教材根据内部控制领域的最新进展,结合国内和国 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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企业内部控制研究
作者:陈武朝 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-03-01 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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企业内部控制实务
作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制与风险管理
作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制实务(第二版)
作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
作者:平准 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 (1)立足法规,系统梳理 严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》编写而成,梳理完整的理论体系,引入法规原文,并对内部控制基本规范与配套指引进行深入讲解,涵盖了企业的主要内部控制领域 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 753 ![]() |
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内部控制审计:理论与实务
作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 231 ![]() |
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内部控制与风险管理(第二版)
作者:王清刚 出版:北京大学出版社 日期:2020-11-01 ?基础雄厚,视野开阔:以系统论、控制论和信息论为指导,广泛引用经济学、管理学和统计学等学科的基本理论和方法。以中国企业内部控制规范体系为基础,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准,体现全球趋同思 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 390 ![]() |
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放射医学与防护名词
作者:医学名词审委员会等 出版:科学出版社 日期:2020-05-01 本书是全国科学技术名词审定委员会审定公布的放射医学与防护名词,内容包括总论,放射物理学,放射化学,电离辐射剂量学,放射防护,医用放射防护,放射生物学,放射毒理学,核武器损伤,核与辐射突发事件医学应急,放射性疾病诊断、治疗与健康监护,放射流行病学,法规与条约13部分,共2526条,每条名词都给出了定义 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 900 ![]() |
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科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
作者:王双双 著 出版:化学工业出版社 日期:2022-10-01 1、本书稿内容全面,贴近实务,全方位梳理了事业单位内部控制体系的建设流程。2、每个章节相对独立,读者可选择阅读。3、重点章节辅以实例解析,便于参考。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 704 ![]() |
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内部控制理论与实务(第4版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2020-07-01 《内部控制理论与实务(第4版)》按照*政策法规编写,理论、实例* ... |
詳情>> | 售價:NT$ 354 ![]() |
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上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
作者:杨婧 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-07-01 “十二五”省级重点图书出版规划项目 ... |
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企业清洁生产审核实训教程
作者:齐水冰,黄建平 出版:中国环境出版社 日期:2018-06-01 本书是针对高职高专清洁生产与减排技术专业以及其他环保类相关专业清洁生产相关课程教材。本书结合大量真实案例,按照企业开展清洁生产审核的实际流程,逐步指导开展审核准备、预审核、审核、方案的产生和筛选、方案的可行性分析、方案的实施、持续清洁生产审核等清洁生产审核的7个阶段,并且总结了清洁生产审核报告编写方 ... |
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银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
作者:王蕾 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-03-01 本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏观经济政策冲击三重视角层层递进,实证检验了银行内部控制对信贷风险的影响。一方面完善了信贷风险影响因素 ... |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2024年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-02-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,融汇企业会计准则体系的多种规定与要求,体现新旧条文的修订变化与重点事项,有效帮助读者厘清重要条文 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1010 ![]() |
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企业内部控制架构设计实操手册
作者:王海荣 出版:人民邮电出版社 日期:2019-08-01 很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控,循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控,做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会这样?因为企业还没有搭建好内控体系,没有 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2025年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2025-01-01 1.逻辑结构图。 就一个具体会计准则而言,内容繁多,逻辑关系复杂,理清其逻辑链条是整体掌握该具体准则的必经之路,也是非常困难的一步。本书对每个具体准则均绘制了逻辑节后图,指明了准则的关键逻辑结点,可 ... |
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