![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
香港/國際用戶 |
![]() |
最新/最熱/最齊全的簡體書網 | 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 | 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日 | ![]() |
在 大書城
以“
全文
模式”搜“
企业内部控制编审委员会 编
”共有
99253
結果:![]() |
支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索 |
![]() ![]() |
水体污染控制与治理代表性关键技术(下册)
作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性关键技术(下册)》在上述三大技术体系的框架下,主要收录了具有代表性的有技术前景、有工程应 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1000 ![]() |
![]() ![]() |
汽车修理工(高级)第2版 国家职业资格培训教材编审委员会 组编卞良勇 主编
作者:国家职业资格培训教材编审委员会 组编卞良勇 主编 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 本教材是依据《国家职业技能标准》汽车修理工(高级)的知识要求和技能要求,按照岗位需求的原则编写的,主要内容包括:高级汽车修理工专业知识、编制汽车主要零部件修理工艺卡、汽车维修质量检验、发动机大修、底盘大修、电器设备修理、汽车修理质量检查评定、诊断与排除发动机故障、诊断与排除底盘故障、诊断与排除汽车电器设备故障。每章前有 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254 ![]() |
![]() ![]() |
射线检测 《国防科技工业无损检测人员资格鉴定与认证培训教材》编审委员会
作者:《国防科技工业无损检测人员资格鉴定与认证培训教材》编审委员会 出版:机械工业出版社 日期:2024-12-01 本书作为国防科技工业部门无损检测人员的公共培训教材,除具备一般无损检测教材的内容外,结合国防科技工业射线检测工作的实际,从基本理论,实际应用等方面,对检测原理、检测方法等进行了简要、系统论述。此外,本书的有关章节还在质量管理、辐射防护管理以及射线检验标准等方面进行了必要、清晰的介绍。 本书主要供从事无损检测的人员及 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 245 ![]() |
![]() ![]() |
管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
作者:孔敏著. 出版:厦门大学出版社 日期:2024-06-01 本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市公司内部控制信息披露 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制理论与实务(第5版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2023-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内部控制框架(美国、加拿大、法国、英国、南非及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制审计实务指南
作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制审计
作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 215 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制新论
作者:王宝庆 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-09-01 内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点线面是核心,企业内部控制体系的创新实施,行政事业单位廉政风险内控防范,个人自律与家风家教在组织内部控制中的作用。全书四个 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 252 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制学
作者:王凤洲 出版:经济科学出版社 日期:2021-03-01 内部控制学是一门研究组织内部控制基本理论、一般方法和基本规律的综合性交叉学科。随着社会经济的发展,内部控制越来越重要,越来越受到重视。 本书根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO《企业风险管理框架》,按照内部控制的五大要素,分别系统阐述其基本内涵、主要风险、基本控制流程和控制措 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 267 ![]() |
![]() ![]() |
大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走过三个阶段:第一,动 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 653 ![]() |
![]() ![]() |
中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 357 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制
作者:李正,刘杰 出版:北京大学出版社 日期:2021-03-01   《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
![]() ![]() |
中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
作者:卫珺慧 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分析,从单位和业务层面 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制学
作者:魏永宏 出版:电子工业出版社 日期:2020-06-01 本书紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。全书共分10章,分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 业务活动控制、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。本书适合作为高等学校会计学、财务管理、审计学、资产评估、金 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 330 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
作者:黄政,刘怡芳 出版:经济科学出版社 日期:2024-08-01 研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理行为来约束管理层对好 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 342 ![]() |
![]() ![]() |
内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
![]() ![]() |
行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 485 ![]() |
![]() ![]() |
舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-11-01 本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 台灣用户 | 香港/海外用户 |
megBook.com.tw | |
Copyright (C) 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |