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电网企业新兴业务审计方法与审计策略研究
作者:张晓利,王鑫根 出版:光明日报出版社 日期:2022-09-01 新兴业务企业审计策略创新是我国国有企业稳健发展过程中普遍面临的时代性议题,本书尝试通过一系列的探索,回答如何破解电网企业新兴业务审计的难题。本书首先从内外部两个维度,对新时代电网企业新兴业务审计所处的环境和需求进行系统分析,并基于此归纳出电网企业新兴业务未来面临的风险和挑战。此后,本书从宏观、中观和微观三个层面…… ... |
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中国民营企业内部审计发展研究报告
作者:李乾文,李昆,中国内部审计协会 出版:经济科学出版社 日期:2015-05-01 本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行了对比,并通过典型案例剖析了目前民营标杆企业的内部审计经验。最后,提出了本书的结论和未来发展展望。 ... |
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行政事业单位审计数据分析——SQL为主+Python可视化
作者:康道 朱秦 古双军 出版:中国农业大学出版社 日期:2024-11-01 2021年6月,中央审计委员会办公室、审计署印发的《“十四五”国家审计工作发展规划》中强调,坚持科技强审,加强审计技术方法创新,充分运用现代信息技术开展审计,提高审计质量和效率。因此,审计人员适应时代要求,掌握数据分析技术,提升自身的竞争力是当务之急。本书先介绍基础性操作,从基础性操作到审计案例实战,最后到审计效率提升 ... |
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中国审计评论(第20辑)
作者:晏维龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-09-01 南京审计大学(国家审计署主管)校长晏维龙主编的《中国审计评论》,为审计界打造出了一本审计专业领域高端、前言的学术研究型图书,已连续出版了多年,深得社会和学术界认可。全书由国家审计、社会审计和内部审计三部分组成,系列论文共计9篇,由不同领域的专家学者,分别从专业角度、前沿高度探讨了审计监督、审计协同和审计收费以及内部控制 ... |
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审计(第六版)
作者:朱锦余 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-08-01 本次修订的主要背景是:我国审计制度与审计准则等发生了重大变化,如2018 年5 月, 中央审计委员会正式成立, 各级地方审计委员会也随之成立;2019 年7 月,修订后的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》发布;2018 年1 月,修订后的《审计署关于内部审计工作的规定》发布;2019 年, ... |
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商业银行审计质量:中国探索与国际比较(财会文库)
作者:陈汉文 刘思义 杨道广 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-12-01 商业银行审计质量:中国探索与国际比较(财会文库) ... |
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ... |
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(教)审计理论与实务(何芹)
作者:何芹,高前善 出版:立信会计出版社 日期:2022-09-01 本书主要内容包括审计环境与审计目标、审计核心概念、审计理论结构、审计规范体系、审计责任等审计理论,并按照风险导向审计业务流程对其理论与实务进行了介绍。同时,本书对内部控制评价与审计、政府审计、内部审计、信息系统审计等专题审计的理论与实务进行了阐述。 本书可作为高等院校MPAcc、MAud、MV审计学课程的教材,也可 ... |
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财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
作者:王雁飞、王新星 编著 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 《一本书读懂内部审计:要点 · 实务 · 案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计 ... |
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信息系统审计——理论与实务案例
作者:黄作明、马小勇 出版:清华大学出版社 日期:2023-06-01 本书系统介绍了信息系统审计概论、信息系统审计过程、信息系统审计方法与工具、IT治理审计、信息系统一般控制审计、信息系统应用控制审计、信息系统生命周期审计、信息系统绩效审计、信息系统审计质量控制、信息系统审计前沿专题、信息系统审计综合案例。本书覆盖了信息系统审计课程教学的基本内容,同时紧密结合信息系统审计实务,通过丰富翔 ... |
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审计法规与准则(第四版)
作者:陈希晖 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-02-01 本书首先对审计法规与准行了整体描述括审计法规的层次、分类,审计准则的性质、修订及其在审计理论结构中的地位,然后对国家审计、内部审计、注册会计师审计三类审计主体的审计法规与准则的发展、现状和未行全景描述。主要内含三类审计主体的审计人员目前常用、具有指导意义的审计法规与准则,既有审计专业性法律,又有相关行政法规和准则。尤其 ... |
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工程建设项目审计详解与实务:实战技巧+条文详解+案例分析
作者:方文彬 出版:人民邮电出版社 日期:2025-05-01 本书系统讲解了审计基础理论、项目各阶段审计要点及实务操作,并提供法律法规指导与案例分析,帮助读者全面掌握审计方法,有效识别并防控项目风险,确保合规性,从而提升项目管理效率与质量,提高审计人员的专业能力与竞争力。 ... |
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审计基础与实务(第四版·增订版)
作者:王拓,王新玲 编 著 出版:科学出版社 日期:2022-01-01 《审计基础与实务(第4版)/高职高专会计类精品教材系列》在全面介绍审计理论的基础上,结合审计实例分析了审计实务内容。全书共分为13章,主要内容包括审计概述,注册会计师审计准则、职业道德与法律责任,审计目标与审计过程,审计方法,审计证据与审计工作底稿,审计业务约定书、计划审计工作、审计重要性与审计风险,风险评估,风险应对 ... |
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工程项目审计实务指南
作者:高雅青,李三喜,薛慈允 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 工程项目审计是一项系统的审计工作,且审计程序和关键点会随着政策和法规的变动而变动。近年来,随着我国经济的不断发展,互联网、BIM 等信息技术日益普及,新基建密集部署,工程项目建设政策不断变化,审计从业者需要一部既系统又落地的工程项目审计操作指南来指导实际工作。 《工程项目审计实务指南》汇集了作者团队数十年在工程项目审 ... |
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审计理论与实务案例
作者:袁广达 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-09-01 1.总体目标: 本书着重反映高层次 MPACC 人才对《审计的理论与实务》新知识、新内容。从理论和实务上把握公司审计实务中设计的基本理论、基本方法和审计思想及审计技术。主要包括审计理论和实务案例两个部分。 2.基本内容:(1)理论是实务的理性指导,又从实务中得到升华和进步。审计理论部分的包括审计环境的介绍,以及基于此环 ... |
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中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析
作者:熊丽 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书《现代财务管理与内部审计分析》在行文思路上,遵循系统性和逻辑性的原则。全书共分为六章,每章都围绕财务管理和内部审计的核心问题展开深入讨论,既注重理论的阐述,又强调实践的应用。本书力求为读者提供一个清晰、全面的财务管理和内部审计分析框架,首先介绍财务管理的定义、重要性以及演变历程,为读者奠定财务管理的理论基础;详细阐 ... |
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绩效审计实务指南
作者:高雅青 李三喜 武战伟 出版:人民邮电出版社 日期:2024-03-01 绩效审计作为现代内部审计的重要标志和组成部分,日益受到组织管理层、监管方及其他利益相关方的重视,成为审计机构开展的主要业务类型之一。而对于如何做好绩效审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部绩效审计实务指南。 本书汇集了作者团队在绩效审计领域多年的理论研究成果和丰富的实践经验。作者在介绍了一些绩效审计的基础知识后, ... |
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建设项目审计操作案例分析(汇集中天恒20
作者:中天恒建设项目审计编写组 出版:中国市场出版社 日期:2015-03-01 《建设项目审计操作案例分析》是中天恒建设项审计实践的全面总结,集一批资深审计专业人员多年审计实践经验和建设方、施工方工程项目管理者丰富的管理 实战案例之大成,对建设项目投资立项、设计(勘察)管理、招投标、合同管理、设备和材料采购、工程管理、工程造价、竣工验收、财务管理、后评价、内部控 制、征地拆 ... |
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审计理论与实务(微课版)
作者:常红、穆宁、陈立云、黄慧萍 出版:清华大学出版社 日期:2023-09-01 《审计理论与实务(微课版)》按项目化教学的要求,系统地介绍了审计的业务流程及基本的工作方法和内容。《审计理论与实务(微课版)》密切联系会计审计理论与实践的**发展,体例新颖,内容全面,符合初学者的认知规律。 《审计理论与实务(微课版)》以民间审计为主线,在介绍审计基本理论的同时重点讲解财务报表审计的实务操作。审计理论部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301 ![]() |
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审计法规与准则(第三版)
作者:陈希晖 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-08-01 本教材的主要特点是: 1.体现了三位一体的审计框架。内容上包含了三类审计主体的审计人员目前最常用、最具有指导意义的审计法规与准则。既有审计专业性法律,又有相关行政法规和准则,尤其是全面收录了三类审计主体现行的审计准则,保留了审计法规与准则的原貌,有利于读者对三类审计主体的法规进行比较研究。 2. 跟踪审计法规与准则 ... |
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