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新实践  新动能:中国企业管理创新年度报告(2022) 新实践 新动能:中国企业管理创新年度报告(2022)
作者:中国企业联合会  出版:企业管理出版社  日期:2022-12-01
本书由总报告及《企业技术创新管理专题报告》《企业人力资源管理专题报告》《中国特色现代企业治理专题报告》三个专题报告组成。全面概括了第28届全国企业管理创新在样本概览、创新背景、创新主题、研究方法四大部分面临的趋势和特征,重点介绍在我国成为创新型国家的过程中,企业是如何在打造国家战略科技力量、培育创新重要发源地、突破“卡 ...
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售價:NT$ 612

大国顶梁柱:“央企楷模”报告文学作品集2023 大国顶梁柱:“央企楷模”报告文学作品集2023
作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编  出版:中国经济出版社  日期:2024-11-01
国务院国资委党委宣传部已连续编辑出版六辑《大国顶梁柱》“央企楷模”报告文学作品集,本书为第七辑,共收录了7篇报告文学作品。“央企楷模”评选表彰是国务院国资委面向中央企业组织开展的一项年度性典型选树活动,本书的这些作品就是以“央企楷模”为创作对象,这些楷模中有研发和试水前沿科技的创新团队,有国家重点工程的科技领军人才,有 ...
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中国企业管理创新发展报告(2023) 中国企业管理创新发展报告(2023)
作者:中国企业联合会  出版:企业管理出版社  日期:2024-04-01
《中国企业管理创新发展报告(2023)》基于第29届、第30届全国企业管理现代化创新成果,深入分析了当前企业管理创新的形势和任务,全面概括了第29届、第30届全国企业管理创新在样本概览、创新背景、创新主题、研究方法四大部分面临的趋势和特征,重点介绍了现阶段我国企业在提质增效、数字赋能、科技创新、服务管理、绿色低碳、人才 ...
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全国企业管理现代化创新成果(第二十八届)全三册 全国企业管理现代化创新成果(第二十八届)全三册
作者:中国企业联合会  出版:企业管理出版社  日期:2022-06-01
《全国企业管理现代化创新成果(第二十八届)》汇集了获第二十八届全国企业管理现代化创新成果的237项企业管理创新实践,涵盖了复杂系统工程研制与技术创新管理、数字化转型与智能化升级、转型升级与新兴产业拓展、精益生产与基础管理、绿色发展与社会责任管理、全面风险管控与财务管理、国际化经营与市场营销管理、核心人才队伍建设与绩效管 ...
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全国企业管理现代化创新成果(第二十九届) 全国企业管理现代化创新成果(第二十九届)
作者:中国企业联合会  出版:企业管理出版社  日期:2023-06-01
《全国企业管理现代化创新成果(第二十九届)》汇集了获第二十九届全国企业管理现代化创新成果的218项企业管理创新实践,涵盖了战略管理与新产业培育、卓越运营与服务管理、绩效管理与人才队伍建设、科技自立自强与协同研制管理、深化国企改革与管控优化、社会责任与绿色发展、数字化转型与智能化升级、国际化经营与保链稳链、风险防控与财务 ...
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新版COSO内部控制实施指南 新版COSO内部控制实施指南
作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒]  出版:电子工业出版社  日期:2019-06-01
新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制和风险管理标准,并重 ...
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内部控制与风险管理--理论、实践与案例 内部控制与风险管理--理论、实践与案例
作者:王清刚  出版:高等教育出版社  日期:
内部控制与风险管理是非常重要的管理术语,是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支机构和子公司的控制、 ...
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售價:NT$ 442

内部控制风险免疫机理与效应研究 内部控制风险免疫机理与效应研究
作者:林钟高  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-09-01
本书是国家自然科学基金基于缺陷修复视角的企业内部控制风险免疫能力强化机制研究的阶段性研究成果。本专著结合中国企业内部控制实践,首次以制度缺陷及其修复这一独特的视角作为内部控制风险免疫能力强化的重要基点,通过引入免疫系统论学科基础和内在逻辑(如免疫系统包括免疫识别、免疫防御、免疫监视、免疫自稳、免疫 ...
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售價:NT$ 490

治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理 治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理
作者:陈飞泉  出版:中国经济出版社  日期:2021-11-01
“一个企业只有一个治理体系”,内部控制体系、风险管理体系或合规管理体系是治理体系的组成部分。不同体系的组成组件和元素是相通的。其他体系对治理体系闭环(设计与实施、运行与监测及评价和改进)管理提出了要求。因此,应将其他体系要求嵌入治理体系,使这些要求成为治理体系的组成部分。在企业内部,不同体系的管理职能相对独立,以满足不 ...
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售價:NT$ 554

国有企业内部控制与风险预警机制研究 国有企业内部控制与风险预警机制研究
作者:朱锦余  出版:社会科学文献出版社  日期:2018-06-01
本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业不同于其他企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合我国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性 ...
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售價:NT$ 637

企业成本:2020年的调查与分析 企业成本:2020年的调查与分析
作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-10-01
自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2020年,新冠肺炎疫情全球大流行,使得世界百年未有之大变局加速变化,企业生产经营状况更加令人关注。在此背景下,财科院开展第五次“企业成本”大型调研活动,一方面继续 ...
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售價:NT$ 523

高校内部控制建设实施操作指南 高校内部控制建设实施操作指南
作者:张庆龙主编  出版:经济科学出版社  日期:2018-02-01
高校内部控制建设不同于一般的行政事业单位,具有其特殊性。其控制内容除了预算、政府采购、收支、资产管理、合同、基建工程等六大内容外,还包括了教育基金会、高校附属单位和高校附属企业等内容的内部控制问题。张庆龙教授主编的这本《高校内部控制建设实施操作指南》考虑到了这一点,这是一本值得高校进行内部控制建设的参考模板,推荐给高校 ...
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售價:NT$ 702

监督约束对内部控制有效性的影响研究 监督约束对内部控制有效性的影响研究
作者:孙德芝  出版:中国财政经济出版社一  日期:2018-03-01
本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评价力等方面存在很大差 ...
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售價:NT$ 377

风险管理和内部控制理论与实践 风险管理和内部控制理论与实践
作者:李健  出版:经济科学出版社  日期:2019-05-01
在过去十年时间里,我目睹了很多企业在开展风险管理和内部控制过程中取得成功,目睹了很多企业在这个过程中遭遇挫折,也目睹了风险管理和内部控制工作的内涵和范围的不断发展和演化。时至今日,很多企业管理者仍对风险内控的工作目标、对企业价值贡献缺乏正确认识,很多从业人员对风险内控的实际执行方法和具体实施步骤未能完全掌握。 基于此 ...
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售價:NT$ 491

医院内部控制体系设计及应用 医院内部控制体系设计及应用
作者:金玲等  出版:中国财政经济出版社一  日期:2018-06-01
本书从阐述内部控制理论,介绍医院内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素。依据《行政事业单位内部控制规范》的要求,结合多家医院的管理实践,从三方面提出医院内部控制体系建设指导性意见:一是医院建设内部控制体系建设的方法与步骤;二是医院内部控制的主要事项的业务流程、风险矩阵、内控制度、评价报告等 ...
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售價:NT$ 449

地方财政部门内部控制体制研究 地方财政部门内部控制体制研究
作者:郭玮  出版:中国财政经济出版社一  日期:2019-11-01
本书归纳总结内部控制理论的概念本质与作用方法,展开对地方财政部门内部控制的理论分析。在此基础上,诠释核心要素并推理演绎地方财政部门内部控制的运行机理,同时深入探讨地方财政部门内部控制存在的问题及困境,在借鉴国外政府部门内部控制经验的基础上,有针对性地提出完善我国地方财政部门内部控制的优化设计。 ...
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售價:NT$ 309

董事会成员特征与内部控制缺陷研究 董事会成员特征与内部控制缺陷研究
作者:鲁昱  出版:清华大学出版社  日期:2018-12-01
本书以2007年至2013年中国上市公司的数据为研究对象,分析了董事会成员的个人特征与内部 控制缺陷之间的关系。本书检验董事会成员的个人特征是否与内部控制缺陷有关。通过研究董事会成 员的教育背景、培训、经验、经历和诚信与具体内部控制缺陷和缺陷修正的关系来解决这一问题。结论 表明,内部控制质量较好,内部控制薄弱环节减少, ...
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售價:NT$ 579

上市公司内部控制信息披露指数研究 上市公司内部控制信息披露指数研究
作者:李洁  出版:中国财政经济出版社一  日期:2019-12-01
本书的研究内容主要围绕两条主线展开,一是通过对国内外内部控制信息披露体系的比较分析,构建我国上市公司内部控制信息披露指数;二是在上市公司内部控制信息披露指数对公司业绩的影响方面,本文以沪市上市公司为样本,采用实证分析方法,深入地探讨了我国上市公司内部控制信息披露指数以及内部控制信息披露指数与公司业绩的相关性、内部控制信 ...
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售價:NT$ 176

最新内部控制管理操作实务全案 最新内部控制管理操作实务全案
作者:贺志东  出版:电子工业出版社  日期:2018-01-01
全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本,内部控制制度、办法范本,内部控制表格、单据范本,内部控制流 ...
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售價:NT$ 897

行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版) 行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版)
作者:方周文,张庆龙,聂兴凯  出版:立信会计出版社  日期:2017-11-01
本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计和实施工作。 ...
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售價:NT$ 490

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