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中国商业银行内部控制缺陷问题研究
作者:林兢 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 商业银行对于社会经济的发展和稳定有着十分重要的作用。近年来,因内部控制不完善而导致的巨额损失案件层出不穷,内控存在缺陷是其根源所在。但目前,商业银行内部控制缺陷判定尚未形成统一的、可操作性强的标准体系。在此背景下,本书研究了我国商业银行内部控制缺陷问题,结合COSO*的内部控制框架的17项原则、82个关注点和“戴明环” ... |
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公立医院内部控制体系优化设计研究
作者:陆敏 出版:上海科学普及出版社 日期:2020-04-01 本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载体、以信息化建设为平台、以内外部评价为监督的公立医院内部控制体系,释放内部控制的新动力,促进公立医院法人治理和内部控制的 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 288 ![]() |
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公司治理与内部控制学习指导书
作者:胡晓明 叶玲 张洁慧 出版:人民邮电出版社 日期:2018-04-01 本书是《公司治理与内部控制》(第2版)的配套学习指导书,全书分为三篇,*篇课程学习指导,是和 《公司治理与内部控制》(第2版)的篇章一一对应,每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块; 第二篇是课程模拟试卷;第三篇是综合案例分析。另外,书后附有同步练习参考答案和课程模拟试卷参考答案,供读者自行检查学习情况。 ... |
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行政事业单位内部控制建设概论与范例
作者:张俊杰 李满威 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 本书以《行政事业单位内部控制规范》条文规定为经,以内控是什么,为什么,做什么,怎么做为纬,经纬交织,斐然成章。与此同时,又以此经纬为脉络,将全书分为两部分。*部分为行政事业单位内控建设概论,又分为四章(*章至第四章)内容。这部分以《规范》为基础,概括论述了行政事业单位内控的定义,目标,原则,内容以及内控建设的意义,任务 ... |
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。 本书分为五个部分。 *部分为科研管理审计实务。在对科 ... |
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农商银行内部控制建设研究
作者:于辉 出版:中国金融出版社 日期:2017-09-01 北京农商行将内部控制建设工作置于和业务发展同等重要的地位,在服务农商银行经营管理的同时,内控以及内审条线的同志们加大了专业理论的研究,逐渐形成了一批有应用价值、有影响力的研究成果,本书选取有代表性的理论研究成果编纂成册,以回顾过去、指导未来。本书的出版能对业内外尤其是农村中小金融机构的内控建设提供启 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 374 ![]() |
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财务成本管理与内部控制实用全书
作者:李岩 出版:电子工业出版社 日期:2018-07-01 本书以*的财务理论为基础,紧密结合实务工作,以《中华人民共和国会计法》、*的《企业会计准则》体系为依据,结合作者多年的实际工作经验,对财务管理、管理会计及内部控制等领域的相关内容进行了详细的阐述和全面的介绍。 全书用了32 章的篇幅细密地对财务管理、管理会计及内部控制等相关内容进行了阐述,相关的案例、图表代表性比较强, ... |
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(教)财务风险与内部控制(陈可喜)
作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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高校内部控制建设及典型案例
作者: 出版:苏州大学出版社 日期: ... |
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内部控制与风险管理理论与实务
作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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国有重点企业对标世界一流管理提升行动标杆企业、标杆项目、标杆模式(上、下册)
作者:国务院国资委企业改革局,国务院国资委干部 出版:经济科学出版社 日期:2021-12-01 为深入贯彻习近平总书记关于“加强管理体系和管理能力建设”的重要指示批示精神,落实国企改革三年行动部署安排,按照《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求,进一步发挥优秀企业示范带动作用,以点带面推动对标提升行动取得更大成效,国务院国资委于2021年-2022年底开展管理提升标杆创建行动。按照工作总体安排,国务院国资 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套引
作者:中华人民共和国财政部, 中国证券监督管理委员会, 中华人民共 出版:立信会计出版社 日期:2016-02-01 《(2016年)企业内部控制培训指定教材:企业内部控制基本规范 企业内部控制配套引》收录了企业内部控制基本规范、十八项具体企业内部控制配套指引及财政部关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知;财政部关于印发《企业内部控制标准委员会工作大纲》和《企业内部控制标准制定程序》的通知;深圳证券交易所关于发 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2018年版
作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)
作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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现代企业内部控制实务(第三版)
作者:高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编 出版:经济管理出版社 日期:2017-03-01 高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务第3版企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制、企业社会责任的内部控制等内容。 ... |
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企业内部控制评价指数及其应用研究
作者:戴文涛 著 出版:经济科学出版社 日期:2015-05-01 本书首先依据现代企业理论,归纳企业内部控制评价的本质,根据企业实施内部控制的目的,界定企业内部控制评价的内涵,按照中国企业内外部监督评价体系目标,结合中国上市公司的制度环境,提出内部控制评价的目标、评价模式、评价主体与客体、评价模型(含评价指标体系、评价指数模型选择及构建、评价标准)等,从而构建企业 ... |
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企业内部控制与风险管理(第二版)
作者:徐凤菊 赵新娥 夏喆 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-08-01 企业内部控制与风险管理已经成为企业在复杂经济环境中竞争制胜的有效工具,对内部控制与风险管理理论和技术的掌握,已经是企业管理者和财务人员不可或缺的技能要求。 本书正是基于以上需求而编写的。本着授之以鱼,不如授之以渔的理念,结合作者长期参与企业内部控制与风险管理实践的经验,期望为财会类专业学生、企业内 ... |
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科技型企业内部控制质量问题研究
作者:黄莲琴 著 出版:厦门大学出版社 日期:2015-08-01 本书以福建省科技型上市公司为研究对象,对其内部控制质量的现状、评价与影响因素进行研究发现,一是福建省科技型企业内部控制质量有所提升,但还存在缺陷;二是从强化控制目标、重视风险评估和优化业务控制三个层面自上而下的评价思路,构建了符合科技型企业内部控制质量特征的评价指标,并以S公司为例,运用所构建的评价 ... |
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企业内部控制规范讲解2010
作者:财政部会计司 出版:经济科学出版社 日期:2010-07-01 《企业内部控制规范讲解2010》的撰写历时近半年,其间反复修改,数易其稿,并进行了广泛深入的实地调研和征求意见,力求做到讲解精准、内容完整,通俗易懂,贴近企业实际,具有指导性、实用性和可操作性。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 570 ![]() |
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交通企业内部控制机制与体系构建
作者:曹晓峰,王春生 出版:科学出版社 日期:2017-06-01 本书采用学术研究的观点进行科学阐述、概念准确、论证严密。内容虽含有相当数量的公式、模型、数据,但逻辑严谨,思路清晰,阅读起来不乏趣味性。尤其是结合问卷调查对理论和假设的论证,显得生动活泼,能使读者充分地体会到理论与交通工程发展实践的紧密结合。 ... |
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