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数智化企业内部控制与风险管理 数智化企业内部控制与风险管理
作者:许金红 李璇  出版:人民邮电出版社  日期:2025-09-01
本书依托财政部等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架,并基于金蝶云星空系统和金蝶大数据处理平台进行关键理论知识的应用实践。 本书共三篇九章。第一篇为基础入门篇,包括企业内部控制认知、大数据智能风险管控流程认知、内部环境控制等内容。第二篇为控制活动篇,聚焦于 ...
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售價:NT$ 305

企业内部控制(张远录) 企业内部控制(张远录)
作者:张远录,娄阳,周旻  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销 ...
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售價:NT$ 250

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
作者:张薇  出版:高等教育出版社  日期:2023-03-01
本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分类设计,开发为9个模块:企业内部控制基础、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 ...
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售價:NT$ 254

企业内部控制(王治懿) 企业内部控制(王治懿)
作者:王治懿  出版:立信会计出版社  日期:2023-09-01
本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;最后以企 ...
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售價:NT$ 230

企业内部控制(第3版) 企业内部控制(第3版)
作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-02-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署五部委联合发布的《 ...
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企业内部控制(第二版) 企业内部控制(第二版)
作者:高翠莲  出版:高等教育出版社  日期:2022-08-01
本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,第七章到第十三章为企业 ...
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售價:NT$ 254

企业内部控制(第四版) 企业内部控制(第四版)
作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-06-01
为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用性强的特点。本书既适合高校工商管理各专业学生使用,也可作为企 ...
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售價:NT$ 214

企业内部控制(张长胜) 企业内部控制(张长胜)
作者:张长胜  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系 ...
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售價:NT$ 250

企业内部控制学(第三版) 企业内部控制学(第三版)
作者:陈维青  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-12-01
本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教材在章后设置了“学思见悟”栏目,方便读者展开相关学习、讨论与 ...
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售價:NT$ 250

企业内部控制从懂到用 第2版 企业内部控制从懂到用 第2版
作者:冯萌 宋志强  出版:机械工业出版社  日期:2024-08-01
企业内部控制看似复杂,其内核却可以归纳为 “意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地” 五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近二十年的专业服务经验,紧扣中国企业经营及监管环境特点,通过丰富的现实案例及企业实操经验教训,详细介绍:(1)内控的本质是什么;(2)内控如何为企业带来价值;(3)如何做好风险 ...
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售價:NT$ 505

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕  出版:清华大学出版社  日期:2022-05-01
本教材内容融入COSO内部控制以及风险管理**框架理论,并结合国内外**研究成果,系统介绍了企业内部控制与风险管理的理论、方法和应用案例。教材编写坚持以新时期高层次会计专业人才所的知识结构、能力结构和素质教育的需求为导向,结合研究生教育的特点,采取专题式、模块化内容设计,力求做到起点高、内容新、针对性和实效性强。本教材 ...
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售價:NT$ 332

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
作者:李天国  出版:中国铁道出版社  日期:2023-10-01
本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结,并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章,涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介;出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股权投资风险及防范;虚 ...
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售價:NT$ 500

企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
作者:企业内部审计 编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2019-07-01
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计 ...
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售價:NT$ 629

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2021年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ...
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售價:NT$ 337

企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例 企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
作者:计东亚,邵永为  出版:中国铁道出版社  日期:2025-04-01
本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书共24章,第1章介绍内部控制整体的理论内容;第2至23章主要 ...
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售價:NT$ 551

风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究 风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
作者:赵肖瑞  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已经成为理论界和实务界 ...
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售價:NT$ 352

企业内部控制制度设计与解析 企业内部控制制度设计与解析
作者:梁睿升  出版:电子工业出版社  日期:2023-06-01
本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境、提供极具针对性的控制手段,以“人人参控,人人受控”为原则, ...
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售價:NT$ 454

企业内部控制流程设计与运营 企业内部控制流程设计与运营
作者:刘丹梦  出版:电子工业出版社  日期:2023-06-01
这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点,通 ...
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售價:NT$ 556

企业内部控制与风险管理实战 企业内部控制与风险管理实战
作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著  出版:原子能出版社  日期:2022-12-01
本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业内部控制与风险管理中的误区与障碍,又说明了内部控制与风险管理体系的7个 ...
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售價:NT$ 352

企业内部控制缺陷扩散与防扩散 企业内部控制缺陷扩散与防扩散
作者:王海林  出版:经济科学出版社  日期:2022-08-01
当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的扩散和防扩散问题进行了全面深入的研究。研究将内部控制范围从企业自身拓展到企业业务关系网络,引入输入型内控缺陷和内生型内控 ...
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售價:NT$ 398

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