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国际内部控制协会[ICI] 著
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高等学校财务内部控制的协同治理
作者:陈莉著 出版:中国社会科学出版社 日期:2025-04-01 本书以协同治理的视域对高等学校财务内控进行理论研究探析,着眼高等学校财务内控协同治理的内涵与价值,从高等学校财务内控协同治理的时代背景出发,研究高校内部控制的政策演进、时代特质和发展逻辑。进而对高等学校财务内控协同治理的理论资源、关系辨析和方法构成进行探讨。提炼这一理论的实践价值,从前瞻与系统促进的全局构架、沟通与执行 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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内部控制(第三版)
作者:潘琰 出版:高等教育出版社 日期:2024-03-01 本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,曾被评为“普通高等教育国家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来国内外内部控制理论与实践的发展和中国高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“课程思政”,将“课程思政”的理念有机融入教材相关章节的知识之中,使其显性与隐性思 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 293
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2018-03-01 《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化,建立健全的内部控制体系。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 579
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版)
作者:企业内部控制 编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-03-01 本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 570
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版)
作者:企业内部控制 编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-01-01 本书强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具,侧重于对企业业务流程的分析与梳理,对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 534
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会计与控制评论·第10辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-12-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 288
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会计与控制评论·第11辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-09-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 434
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CMC?项目管理——工商管理项目体系指南
作者:[英]CMC协会,国际咨询协会 出版:上海交通大学出版社 日期:2025-03-01 本系列教材指南是CMC协会国际咨询协会在全球推行的CMC?国际注册管理师、CMC?国际注册管理咨询师考试教材,目前出版的是系列6本中的第二本。人类活动的50%是通过项目的形式来开展的或者说是可以项目化的。项目是企业创造价值和效益的主要方式,高效的项目管理是企业的战略能力。越来越多的企业要引入CMC?工商管理项目,一些跨 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347
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企业内部控制与风险管理
作者:张薇 出版:高等教育出版社 日期:2023-03-01 本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分类设计,开发为9个模块:企业内部控制基础、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254
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地方高校内部控制规范与操作研究
作者:周守亮,王延,浦艳 出版:经济科学出版社 日期:2025-05-01 随着科教兴国战略的推进,国家对高等教育越来越重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,为了提升资金的使用效率,防范资金的运营风险,就需要加强和夯实高校内部控制的建设和提升。本书以高校内部控制的业务模块为切入点,阐述了高校内部控制建设的必要性,结合具体业务内部控制的特点,建设各个业务模块的内部控制规范及具体操作规程 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 602
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数智化企业内部控制与风险管理
作者:许金红 李璇 出版:人民邮电出版社 日期:2025-09-01 本书依托财政部等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架,并基于金蝶云星空系统和金蝶大数据处理平台进行关键理论知识的应用实践。 本书共三篇九章。第一篇为基础入门篇,包括企业内部控制认知、大数据智能风险管控流程认知、内部环境控制等内容。第二篇为控制活动篇,聚焦于 ... |
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企业内部控制(张远录)
作者:张远录,娄阳,周旻 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250
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内部控制理论与实务(第5版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2023-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内部控制框架(美国、加拿大、法国、英国、南非及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301
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中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ... |
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企业内部控制(第3版)
作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2024-02-01 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署五部委联合发布的《 ... |
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企业内部控制(王治懿)
作者:王治懿 出版:立信会计出版社 日期:2023-09-01 本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;最后以企 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 230
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医院内部控制建设关键问题与案例分析
作者:许太谊 著 出版:中国市场出版社 日期:2025-01-01 —关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设,这部分采用问答形式 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500
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