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审计全流程技术操作实务指南 审计全流程技术操作实务指南
作者:王鹰武 胡潘婷  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
审计是监督经济活动的有效手段,审计工作的开展有助于提高企业管理效率,维护市场经济秩序,确保国家经济安全。《审计全流程技术操作实务指南》在解读我国现行审计准则的基础上,对具体审计工作的开展流程进行了详细的解释,将一些复杂难懂的审计知识以简单易懂的语言介绍,并配备了相应的实务操作案例,供读者在理解审计知识与解决实际审计问题 ...
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售價:NT$ 1520

风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计实务指南
作者:付淑威  出版:人民邮电出版社  日期:2022-10-01
随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实 ...
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售價:NT$ 356

绿色发展下的水资源责任审计 绿色发展下的水资源责任审计
作者:俞雅乖著  出版:中国社会科学出版社  日期:2022-03-01
本专著基于产权理论和水资源外部性,构建了水资源责任审计的制度框架。基于水资源资产负债表的编制,设计了以资产负债表为基础的水资源责任审计。基于水资源责任审计评价指标体系,设计了以指标体系为基础的水资源责任评价。后,从激励机制和问责制度两个方面,设计了水资源责任审计的评价制度。 ...
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售價:NT$ 500

审计分析:会计专业的数据科学 审计分析:会计专业的数据科学
作者:克里斯托弗·韦斯特兰 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-09-01
本书提供了一个坚实而简洁的审计理论基础, 并使用R代码实际执行审计任务和决策。作者应用新的机器学来识别审计证据中可能逃避传统审计方法的不易察觉的模式, 为读者提供一个基本算法的清单, 这些算法可以很容易地扩展和定制, 以帮助审计师应对具体的挑战。 ...
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中华人民共和国个人信息保护法 网络数据安全管理条例 个人信息保护合规审计管理办法 中华人民共和国个人信息保护法 网络数据安全管理条例 个人信息保护合规审计管理办法
作者:中国法治出版社  出版:中国法治出版社  日期:2025-04-01
《中华人民共和国个人信息保护法》提出个人信息处理者应当定期开展合规审计,以及在特定情况下按照履行个人信息保护职责的部门要求委托专业机构开展合规审计。《网络数据安全管理条例》提出网络数据处理者应当定期自行或者委托专业机构开展个人信息保护合规审计。《个人信息保护合规审计管理办法》对上位法中的原则性规定进行细化与落实,为个人 ...
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电网企业工程审计数字化工作指南 电网企业工程审计数字化工作指南
作者:国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司  出版:中国电力出版社  日期:2023-12-01
本书介绍电网工程项目类型与特点、电网工程审计范围与对象、数字化审计的基本概念和电网工程数字化审计思路。电网数字化现状。介绍电网数字化的背景(趋势、数字技术赋能、数字化转型);企业数字化平台(数据中台、业务中台、云平台、技术中台、物联管控平台);业务数字化(规划建设、调度运行、设备运检方面系统)。电网数字化审计工具。介绍 ...
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新时代全面从严治党经济责任审计理论研究 新时代全面从严治党经济责任审计理论研究
作者:盖逸馨 马微  出版:应急管理出版社  日期:2021-12-01
本书共分为八章,论述经济责任审计理论框架、内容、程序和方法、现状分析及目标责任的确定研究,厘清相关理论的基础脉络;围绕经济责任涉及与从严治党的联系与发展,论述国家审计参与全面从严治党的可行性及关注点、经济责任审计在促进全面从严治党过程中的作用导向及未来发展,从政治站位提升经济责任设计的质量与效果。围绕经济责任涉及与从严 ...
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售價:NT$ 199

中国会计师事务所审计风格研究 中国会计师事务所审计风格研究
作者:宋衍蘅  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-06-01
书稿共分为八章。第一章分析了中国会计师事务所审计风格的产生及其价值;第二章以2009-2020年的A股上市公司为研究样本,从会计师事务所的上市公司客户规模、质量和审计收费特征等方面分析了了中国上市公司的审计市场结构;第三章采用实证分析方法,讨论了不同会计师事务所的审计风格差异;第四章讨论了会计师事务所合并对审计风格的影 ...
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售價:NT$ 286

政府监管注意力与审计行为的关系研究 政府监管注意力与审计行为的关系研究
作者:田至立  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-12-01
我国审计市场长期以来存在低价竞争、低价揽客现象,引致事务所无法保证必要的审计投入、实施必要的审计程序,以至审计服务质量降低,进而影响审计市场秩序。为此,发改委和财政部联合发布《会计师事务所服务收费管理办法(2010)》,要求事务所对审计等业务收费实行政府指导价,设定上下浮动幅度区间。然而,该政策执行效果似乎并未达到预期 ...
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售價:NT$ 204

我国高校内部控制审计研究 我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-01-01
本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ...
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售價:NT$ 398

数字时代审计生态系统与战略会计(国家金融安全与风险治理译丛) 数字时代审计生态系统与战略会计(国家金融安全与风险治理译丛)
作者:塔梅尔·阿克索伊、乌米特·哈西奥卢  出版:商务印书馆  日期:2024-10-01
本书从理论和实践的视角考察了数字转型时代审计生态系统和战略会计的前沿问题,力图说明审计、会计、内部控制、监督、公司治理、企业风险管理、可持续性和企业竞争力等领域的新方法如何在动荡的全球环境下为当代审计生态系统和战略会计实践提供参照。与此同时,本书强调了当代战略方法在实现商业目标以及为企业提供良好治理、道德文化、可持续性 ...
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售價:NT$ 490

“双碳”目标下煤炭企业审计实务 “双碳”目标下煤炭企业审计实务
作者:本书著委会  出版:中国宇航出版社  日期:2024-06-01
本书内容共分十二章。第一章简单介绍了碳达峰碳中和政策的背景以及我国的碳排放情况,阐述了开展与“双碳”活动相关的内部审计的作用、目标和工作程序;第二章至第四章为战略层面下“双碳”活动的实施及内部审计;第五章至第八章介绍了煤炭能源企业与“双碳”目标实现相关的内部控制、审计重点、审计方法和程序;第九章至第十二章阐述了低碳清洁 ...
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售價:NT$ 806

中国上市公司审计市场福利研究 中国上市公司审计市场福利研究
作者:马彬彬著  出版:中国社会科学出版社  日期:2023-01-01
本书针对我国政府管制下的审计市场福利进行了较为系统的理论与实证研究,以消费者剩余对我国政府近年来相关政策的福利效应进行理论分析与计量检验。本书从福利视角初步探索我国审计市场的运行机理,以期丰富公众和监管部门对审计市场特性的理解,从而为相关政策制定提供一定的理论参考。 ...
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财务报表审计模拟实训(第六版) 财务报表审计模拟实训(第六版)
作者:刘雪清,封桂芹,武彰纯 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-02-01
审计实训教材最大的特点是要求前期资料相对完整,如何将会计资料与审计资料对接,是编写这类教材的难点。为此,我们在反复研究、实验的基础上,采用了简化的表现形式,将部分自制的原始凭证省略;提供部分总账、明细账资料;审计资料用文字进行了说明。在教学中,各校可根据学生的基础,通过核对前期的会计资料熟悉模拟企业的业务特点,为下一步 ...
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售價:NT$ 235

审计学(第5版)(有课件及习题答案) 审计学(第5版)(有课件及习题答案)
作者:刘静,吴昊洋  出版:经济科学出版社  日期:2022-08-01
本教材是在已出版的基础上修订出版,主要变化如下:第一,对第四版的章节内容进行了修改,将原第四版的第七章风险评估及原第四版的第八章风险应对合并为一章;第二,修缮了第四版内容的错漏与不足,对第四版的审计标准和审计准则中的内容进行了修改,如:后续教育准则;第三,整合和更换了部分案例 ,加入了正中珠江会计师事务所巨额连带民事责 ...
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售價:NT$ 265

共同审计对企业集团运作效率的影响 共同审计对企业集团运作效率的影响
作者:鄢翔  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-02-01
企业集团能够依托内部资本市场,发挥其信息优势、资源配置优势以降低交易成本,但其双重代理问题、信息不对称及管理层不匹配,可能会降低运作效率。外部审计是降低代理问题的重要手段,相对于单独审计审计师同时审计企业集团内多家上市公司,出于集团内各公司的业务协同,能够降低信息获取及处理成本,更好地识别企业的资金分配方向与目的,增 ...
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售價:NT$ 168

科研项目(课题)结题审计操作实务 科研项目(课题)结题审计操作实务
作者:王凤波  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-05-01
本书是王凤波先生作为《中央财政科技计划项目(课题)结题审计指引》修订专家组成员,在结合自身长期从事科研课题经费结题审计工作的倾情奉献。本书共分六章,包括:章绪论、第二章业务承接和计划审计工作、第三章风险评估和控制测试程序、第四章实质性程序、第五章完成审计工作、第六章现代信息技术对审计的影响。本书在深入贯彻《中央财政科技 ...
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售價:NT$ 296

审计业务全真实训(第三版) 审计业务全真实训(第三版)
作者:朱明、王章友、吴燕  出版:清华大学出版社  日期:2023-08-01
本书是“十四五”职业教育国家规划教材,同时也是浙江省高等学校在线开放课程共享平台“审计实务”省级精品课程配套教材。本书以审计实际工作过程为导向,任务驱动,工学结合,以培养审计助理人员为教学目标,采用手工实训和电子实训及角色情景模拟实训相结合、单项实训与综合实训相结合、个人实训与小组实训相结合的多元化实训方式,以注册会计 ...
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售價:NT$ 199

让数字说话:审计,就这么简单 让数字说话:审计,就这么简单
作者:孙含晖 王苏颖 阎歌  出版:机械工业出版社  日期:2023-07-01
审计真的是那样枯燥无味吗?作者以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事让我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、风险控制,甚至会计科目,作者都有自己透彻的理解和独到的看法。 如果你有兴趣认真阅读这本书,可以慢慢将它从头读到尾,理解其中的意思。 如果你只打算看看热闹 ...
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售價:NT$ 352

财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控 财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
作者:新创企业管理培训中心 组织编写  出版:化学工业出版社  日期:2024-07-01
《财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控》一书全面而深入地探讨了财务经理在企业中的核心职责与实际操作。全书共分为四章,从宏观的财务运作到微观的税务管理、内部审计和企业内控,内容涵盖了财务管理的各个方面。本书旨在帮助有志于从事财务管理工作的读者全面了解财务经理的工作范围、职责和核心任务,帮助他们确立有效的管理方 ...
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售價:NT$ 347

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