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氢燃料电池汽车控制与开发技术 汽车电子与控制
作者:陈静 著, 出版:国防工业出版社 日期:2025-05-01 本书共7章,内容全面覆盖了氢燃料电池汽车的控制技术、开发技术和硬件在环测试方法。作者以提升氢燃料电池汽车的操控平顺性、稳定性和安全性为目标,通过对氢燃料电池汽车进行需求分析,提出并研究了氢燃料电池系统DC/DC 变换器控制技术、氢燃料电池系统供气系统控制技术、电机驱动控制与调速技术、基于 AutoSAR 的控制器开发技 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 449
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航天动力学与控制系列丛书--航天器电磁编队动力学与控制
作者:周庆瑞、刁靖东、宋莹莹、孟斌 等 著 出版:化学工业出版社 日期:2025-01-01 航天器电磁编队飞行是一种无推进剂消耗的编队飞行方式,它的工作原理是为每个航天器安装电磁线圈,通过不同航天器上电磁线圈之间相互作用产生的电磁力和电磁力矩控制航天器的相对运动。航天器电磁编队的控制过程无须消耗推进剂,且具有无羽流污染、控制力连续的优点,但电磁场的强非线性和位姿耦合也给编队动力学建模和控制带来挑战。本书结合作 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 796
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不强势的勇气 如何控制你的控制欲(漫画实践版)
作者:何圣君 出版:人民邮电出版社 日期:2025-05-01 一个家庭最大的危机,就是控制型的妈妈和隐身的爸爸,养出一个有问题的孩子! 成为妈妈后,你是不是经常有这样的感觉:凡事都要操心,觉得自己既心累又不讨好;总会突然爆发猛烈的情绪;亲子关系难以融洽,经常与孩子陷入“对抗”状态;时常后悔自己的强势行为,想要改变,却不知从何做起……本书正是为在育儿路上跌跌撞撞、不断自省,却又始 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 265
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中国企业改革发展优秀成果2020(第四届)(上、下卷)
作者:中国企业改革与发展研究会 编 出版:中国商务出版社 日期:2021-01-01 《中国企业改革发展优秀成果2020(第四届)》 作为我国企业改革发展优秀理论和成功实践的分享型展示平台,在坚持问题导向、效果导向、示范导向与时俱进的原则下,融入了更具前瞻性、战略性、时代性的元素,形成了战略管理双循环发展及商业模式创新, 深化国资管理体制改革及完善公司治理、财务、法务管理与风险控制、 精益管理与高质量发 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 2308
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北京社会企业蓝皮书:北京社会企业发展报告(2019)
作者:北京社会企业蓝皮书课题组 出版:社会科学文献出版社 日期:2020-07-01 2019年是我国改革开放40周年。在过去的40年里,中国社会经历了翻天覆地的伟大变革,取得了举世瞩目的巨大成就。但是经济高速发展,而中国社会和环境发展相对落后,贫富分化、环境恶化等社会问题亟待解决。社会企业用商业模式解决社会问题,通过提供社会服务,具备自我造血及规模化解决社会问题的潜力。因此,当2007年社会企业理念引 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 768
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中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2021)
作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编 出版:中国经济出版社 日期:2022-03-01 《中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2021)》收录的32篇优秀研究成果,为2021年度中央企业党建思想政治工作优秀研究成果一等奖获奖成果,涉及国有企业党建、思想政治工作、企业文化和精神文明建设、新闻舆论引导和新媒体应用、央企海外形象传播等主题,具有较强的时代性、规律性、创造性和示范性,对于国有企业党建思想政治 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500
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内部控制与风险管理--理论、实践与案例
作者:王清刚 出版:高等教育出版社 日期: 内部控制与风险管理是非常重要的管理术语,是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支机构和子公司的控制、 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 442
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内部控制学(第三版)/21世纪财务管理系列教材
作者:李连华 出版:厦门大学出版社 日期:2020-01-01 企业能否实现其持续发展和稳定增长的目标,既与其所处的外部环境因素,如政治文明、法律制度、经济体制等有关,也与企业内部的管理控制是否有效相关联。在所有管理方法和管理手段中,预防和降低内部风险的利器是内部控制。 本书之构思与布局,以我国颁布的内部会计控制规范体系为准。主要论述内部会计控制之原理、实施内部控制之策略,其中尤以 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 336
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IPO财务核查解决之道2:内部控制与案例指引
作者:投行小兵 著 出版:法律出版社 日期:2019-05-01 无论IPO审核的政策或者标准如何变化,内部控制一直都是审核过程中备受关注的一个问题,也是直接涉及发行条件的一个规则。 内部控制问题尽管宽泛,但是在某些会计核算环节还是非常重要的一个保障,尤其是对于一些交易对象广泛、交易数据庞杂的特殊行业。对于企业的生产经营来说,内部控制的核心重点是要关注资产和资金的管理、采购的内部控 ... |
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内部控制风险免疫机理与效应研究
作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-09-01 本书是国家自然科学基金基于缺陷修复视角的企业内部控制风险免疫能力强化机制研究的阶段性研究成果。本专著结合中国企业的内部控制实践,首次以制度缺陷及其修复这一独特的视角作为内部控制风险免疫能力强化的重要基点,通过引入免疫系统论学科基础和内在逻辑 ... |
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行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
作者:李素鹏 出版:人民邮电出版社 日期:2020-08-01 行政事业单位在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系就像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够合理保证单位的资产安全和有效使用,能够有效防范舞弊和预防腐败,能够提高公共服务的效率和效果。 作者一直服务在行政事业单位内部控制体系建设和内部控制人才培训的*线,不仅对内部控制理论有全面、深厚的理解,而且对内部控 ... |
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高校内部控制建设实施操作指南
作者:张庆龙主编 出版:经济科学出版社 日期:2018-02-01 高校内部控制建设不同于一般的行政事业单位,具有其特殊性。其控制内容除了预算、政府采购、收支、资产管理、合同、基建工程等六大内容外,还包括了教育基金会、高校附属单位和高校附属企业等内容的内部控制问题。张庆龙教授主编的这本《高校内部控制建设实施操作指南》考虑到了这一点,这是一本值得高校进行内部控制建设的参考模板,推荐给高校 ... |
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国有企业内部控制与风险预警机制研究
作者:朱锦余 出版:社会科学文献出版社 日期:2018-06-01 本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业不同于其他企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合我国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性 ... |
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监督约束对内部控制有效性的影响研究
作者:孙德芝 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-03-01 本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评价力等方面存在很大差 ... |
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最新内部控制管理操作实务全案
作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2018-01-01 全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本,内部控制制度、办法范本,内部控制表格、单据范本,内部控制流 ... |
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政府内部控制理论框架构建及应用对策研究
作者:况玉书 出版:经济科学出版社 日期:2018-10-01 本书在政府内部控制理论框架构建及应用对策方面(制度设计方面)尝试进行研究,期望在政府内部控制领域的一些基本理论问题上达成共识,并在此基础上开展更为深入的研究,同时也期望能够为政府内部控制制度设计提供一些参考,进而更好地促进政府内部控制制度的建设。 ... |
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行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版)
作者:方周文,张庆龙,聂兴凯 出版:立信会计出版社 日期:2017-11-01 本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计和实施工作。 ... |
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董事会成员特征与内部控制缺陷研究
作者:鲁昱 出版:清华大学出版社 日期:2018-12-01 本书以2007年至2013年中国上市公司的数据为研究对象,分析了董事会成员的个人特征与内部 控制缺陷之间的关系。本书检验董事会成员的个人特征是否与内部控制缺陷有关。通过研究董事会成 员的教育背景、培训、经验、经历和诚信与具体内部控制缺陷和缺陷修正的关系来解决这一问题。结论 表明,内部控制质量较好,内部控制薄弱环节减少, ... |
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上市公司内部控制信息披露指数研究
作者:李洁 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-12-01 本书的研究内容主要围绕两条主线展开,一是通过对国内外内部控制信息披露体系的比较分析,构建我国上市公司内部控制信息披露指数;二是在上市公司内部控制信息披露指数对公司业绩的影响方面,本文以沪市上市公司为样本,采用实证分析方法,深入地探讨了我国上市公司内部控制信息披露指数以及内部控制信息披露指数与公司业绩的相关性、内部控制信 ... |
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公立医院内部控制体系优化设计研究
作者:陆敏 出版:上海科学普及出版社 日期:2020-04-01 本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载体、以信息化建设为平台、以内外部评价为监督的公立医院内部控制体系,释放内部控制的新动力,促进公立医院法人治理和内部控制的 ... |
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