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企业内部控制 编审委员会
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民办高校内部治理体系研究
作者:龙思 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2024-01-01 高等学校作为国家人才培养的主阵地,是构成国家实现现代化的必要条件之一,以此决定了高校在国家治理体系现代化进程中举足轻重的作用。民办高校作为我国高等教育的重要组成部分,内部治理体系和治理能力的现代化关系高等教育治理体系和治理能力现代化是否得以实现。该研究梳理了我国民办高校发展的历史轨迹、发展模式以及取 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 265 ![]() |
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国有企业集团内部资本市场配置效率研究
作者:王惠庆著 出版:中国社会科学出版社 日期:2024-05-01 中国外部资本市场不完善、外源融资渠道有限,在客观上促成了企业集团内部资本市场(ICM)的形成。本书以更能体现中国制度背景特征的国有企业集团为研究对象,以影响其ICM配置效率的关键因素——分部经理机会主义行为为研究视角,围绕两者的关系这一核心问题展开研究,具体结构安排如下:首先,提出问题,进行相关文献 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 505 ![]() |
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现代企业内部审计精要(第四版)
作者:尹维劼 出版:中信出版社 日期:2015-08-05 中国审计师必备实务操作规范与指南。 ◎ 操作性强。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具操作性。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 797 ![]() |
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企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究
作者:李丽 出版:科学出版社 日期:2018-03-01 本书开展了企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制的研究。本书首先研究了关联担保下母子公司间的信用风险传染机理,并在脆弱期权定价基础上,得到了两种不同担保方式下关联担保的担保价值度量结果,随后我们将一类"指数增强"的函数引入到违约相关性结构中,来研究两个成员企业之间违约相关的影响随着时间的推移而增 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 390 ![]() |
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高校财务风险预警与防范策略研究——基于内部控制视角
作者:方芸 出版:知识产权出版社 日期:2017-11-01 本书建立了高校治理、内部控制和风险管理三者关系的框架图,从理论上分析了三者的联系。本书在高校的财务风险预警领域引入内部控制的因素,并建立高校财务风险预警模型。 ... |
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基于民族文化特征和企业文化二维权变因子的内部控制偏好实证研究
作者:胡本源 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-03-01 在文献综述的基础上,本书在将内部控制系统按照偏好正式控制还是非正控制进行分类的基础上,对民族文化特征和企业文化这两个权变因子与内部控制偏好的关系进行了理论分析。在此基础上,本书使用调查问卷方法,收集了586份调查问卷。我们使用Hofstede的Value Survey Module 1994确定的量 ... |
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自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据
作者:施继坤 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2018-06-01 上市公司自愿披露内部控制审计报告对其不同融资来源资本成本的影响。此外,针对债务资本成本,考虑到我国债务契约往往内生于制度环境,还从上市公司产权差异对自愿披露内部控制审计信息的信号显示功效产生的可能影响进行了探讨。 ... |
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企业内部控制主要风险点控制点与案例解析
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2013-07-01 《企业内部控制培训指定教材:企业内部控制主要风险点、控制点与案例解析(2013年修订版)》的作者来自不同的大中型企业,具有丰富的理论知识和实践经验,在全国会计领军人才项目学习过程中,我们互相学习,不断探讨,共同提高。 ... |
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玩转内部控制
作者:刘岳华,魏蓉 等主编 出版:中国财政经济出版社一 日期:2015-05-01 刘岳华、魏蓉主编的《玩转内部控制--内部控制习题与案例》一书,其原始素材来自于国家电网公司2014年内部控制知识大赛。可以说是这一综合成效的集中表现,它代表了江苏电力内控实践和南京大学会计学科内控研究 ... |
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税收不确定性——土地增值税疑难案例解析及政策建议
作者:中国大企业税收研究所 组编 王庆 主编 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-04-01 本书围绕税收不确定性,对房地产企业日常业务中经常遇到的土地增值税问题进行了系统的分析,既阐明问题所在,也分析实践中出现的不同执行口径,同时还结合税收立法本意和经济业务实质,提出了有针对性的处理建议。本书既是开展税收理论研究难得的第一手资料,也是进行实务操作的重要参考。 ... |
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2020年民间投资与民营经济发展重要数据分析报告
作者:北京大成企业研究院 出版:中华工商联合出版社 日期:2021-07-01 全书用数据说话,大量图表客观分析中国经济发展状况。 ... |
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私募基金管理人内部控制实操指引:跟着站长做好私募
作者:徐继金 出版:中国市场出版社 日期:2019-01-01 目前,我国私募投资的实况: ★理论研究与教育滞后于实务 ★学术界没有完整的理论体系 ★私募投资实务缺乏统一操作指引 站长带你做私募系列丛书应运而生! 为私募行业的朋友 ★构建完整的理论知识 ... |
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互联网营销师(中级工/四级)(国家职业技能等级评价教材)
作者:中国轻工企业投资发展协会 出版:中国轻工业出版社 日期:2022-06-01 该教材能够帮助读者树立正确的价值观、择业观,培养良好的职业道德和职业意识,不仅传授知识,更突出技能和能力的培养。在教材内容的表达、呈现方面,适应学生的生理特点和认知习惯,符合互联网营销工作逻辑和学生学 ... |
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新时代产权交易资本市场创新发展研究报告
作者:中国企业国有产权交易机构协会 出版:中国经济出版社 日期:2023-03-01 剖析行业发展面临的机遇和挑战聚焦行业高质量发展实现路径 ... |
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焦点调研——中电联重大调研成果(2016—2020)
作者:中国电力企业联合会 出版:中国电力出版社 日期:2021-05-01 本书为2016—2020 年中国电力企业联合会围绕电力发展重大问题开展的调查研究成果汇编。全书涵盖了我国“十三五”电力发展重点和难点问题,展示了电力发展特点,剖析了电力发展矛盾,揭示了电力发展规律。 ... |
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梦的解析:从释梦到审梦
作者:王邈 著 出版:化学工业出版社 日期:2019-01-01 1.心理学家蒋一斌、李晓驷、贾晓明、张天布、赵小明推荐 2.心理咨询师成长推荐书目,更深层次的释梦技术 3.24个梦例的实战解析,24种策略的现场演示,客观中立地审视梦境 4.探索梦境,化解心结 ... |
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内部控制缺陷与内部控制评价
作者:林野萌 出版:厦门大学出版社 日期:2017-04-01 《内部控制缺陷与内部控制评价》对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两国内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减少内部控制缺陷的措施,并给出了两种构建内部控制评价体系的方法。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 346 ![]() |
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内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
作者:郭长水,纪新伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序 ... |
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中小企业内部控制
作者:张远录 出版:高等教育出版社 日期:2018-10-01 ... |
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财务报告内部控制失效案例研究
作者:邓德强 著 出版:经济管理出版社 日期:2022-01-01 ... |
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