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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部审计编审委员会 ”共有 53931 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
内部控制 内部控制
作者:洪宇  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-09-01
本书围绕应用型人才精细化培养目标,以能力本位,边学边做、边做边学,学中做、做中学的教学要求为准则,对内部控制的内容进行了优化,突出案例教学,并紧密结合新颁布的准 ...
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售價:NT$ 418

SAP管理系统的审计模拟实训 SAP管理系统的审计模拟实训
作者:孙文龙  出版:上海财经大学出版社  日期:2021-07-01
本教材以SAP财务处理模块为核心,将真实企业案例数据融入到SAP会计核算中。再从审计实务出发,对该企业实施全部的审计程序。内容包括SAP账务处理及其逻辑结构,基 ...
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售價:NT$ 336

审计基础理论(高等院校研究生用书) 审计基础理论(高等院校研究生用书)
作者:郑石桥  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-02-01
本书旨在介绍审计的基础性问题,重点阐释审计的八个基础理论:为什么需要审计,即审计需求理论;审计是什么,即审计本质理论;审计谁,即审计客体理论;谁来审计,即审计主 ...
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售價:NT$ 325

政府审计学(第2版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列) 政府审计学(第2版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:张庆龙  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-01-01
本书结合审计署发布的 《十三五国家审计工作发展规划》与国家审计出现的重大实践变化修订,具体修订如下: (1)增加国家治理与政府审计、新时期我国审计机关领导体制 ...
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售價:NT$ 336

中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2024年版) 中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2024年版)
作者:本书编写组  出版:立信会计出版社  日期:2024-03-01
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售價:NT$ 2030

不做无效的营销:奥美内部培训 不做无效的营销:奥美内部培训
作者:王泽蕴 著  出版:中国友谊出版公司  日期:2017-03-01
奥美内部培训,揭开奥美高创意、高实效背后的核心理念与方法。 驾驭数据、人性与策略,将营销变成与消费者有感情的对话。 一线权威案例逐一拆解,在案例中论方法,在 ...
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售價:NT$ 359

329天:德国统一的内部视角(典藏版) 329天:德国统一的内部视角(典藏版)
作者:[德]霍斯特·特尔切克[Horst Teltschik]  出版:社会科学文献出版社  日期:2017-06-01
本书是德国统一外部问题谈判负责人霍尔斯特特尔施克的私人日记,记述了从1989年11月9日柏林墙开放至1990年10月3日德国统一之日的329天。从中可以看到二战 ...
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售價:NT$ 497

(教)内部控制 (教)内部控制
作者:  出版:立信会计出版社  日期:
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售價:NT$ 230

民办高校内部治理体系研究 民办高校内部治理体系研究
作者:龙思  出版:首都经济贸易大学出版社  日期:2024-01-01
高等学校作为国家人才培养的主阵地,是构成国家实现现代化的必要条件之一,以此决定了高校在国家治理体系现代化进程中举足轻重的作用。民办高校作为我国高等教育的重要组成 ...
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售價:NT$ 265

内部控制与风险管理理论与实务 内部控制与风险管理理论与实务
作者:  出版:立信会计出版社  日期:
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售價:NT$ 347

交通事业单位内部控制建设实践 交通事业单位内部控制建设实践
作者:林川泉, 著  出版:江苏大学出版社  日期:2023-11-01
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售價:NT$ 347

国有企业内部新型监管机制研究 国有企业内部新型监管机制研究
作者:李彦斌等  出版:中国电力出版社  日期:2024-08-01
为了适应国有企业改革政策要求与经营环境的新型监管机制,丰富国有企业治理的相关研究框架,改善国有企业总部治理能力、提升子公司经营活力,提高国有资本运营效率,华北电 ...
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售價:NT$ 194

实验室内部审核理论与实务(第2版) 实验室内部审核理论与实务(第2版)
作者:杨克军  出版:企业管理出版社  日期:2025-03-01
本书通过对《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018 IDT ISO/IEC17025:2017)、《检验检测机构资质认定评审准则》及相关法 ...
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售價:NT$ 449

新版COSO内部控制实施指南 新版COSO内部控制实施指南
作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒]  出版:电子工业出版社  日期:2019-06-01
新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营 ...
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售價:NT$ 617

上市公司内部控制信息披露分析(财会文库) 上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-02-01
本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数 ...
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售價:NT$ 301

企业法律顾问实务操作全书(第四版) 企业法律顾问实务操作全书(第四版)
作者:北京市兰台律师事务所 著  出版:中国法治出版社  日期:2024-12-01
本书是兰台团队实践智慧的提炼和总结,并融入了兰台人近年来的实务思考,兰台人丰富的实务经历使得本书将理论研究与实践应用紧密结合。本书有以下四个特色:一是系统性,全 ...
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售價:NT$ 959

知识共享的原动力:来自企业教育虚拟社区的观察 知识共享的原动力:来自企业教育虚拟社区的观察
作者:陈洁  出版:社会科学文献出版社  日期:2022-12-01
本书采用大型跨国企业内部教育虚拟社区的丰富数据,分析了以内部合作为代表的合作者网络共生创新过程。企业内部教育虚拟社区属于控制力量驱动的实践共同体,管理者提供了必 ...
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售價:NT$ 332

审计学基础(第五版) 审计学基础(第五版)
作者:王守龙,王珠强,杨玉龙,鲁学生  出版:清华大学出版社  日期:2019-11-01
一是,本教材继续作为广东省高等教育自学考试指定使用教材。广东省从2013年1月开始至今,将本教材作为农村财会与审计(专科,专业代码:A090604)和财务会计与 ...
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售價:NT$ 290

企业全面运营沙盘模拟实战 企业全面运营沙盘模拟实战
作者:张宝东  出版:企业管理出版社  日期:2025-03-01
虽说商场如战场,但一个企业的经营管理要比作战指挥复杂得多。我们不能只是凭借想象去描绘企业应当如何管理,这无疑是“空穴来风”;我们也不能仅仅在每一门课程中展现企业 ...
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售價:NT$ 398

审计学:理论、案例与实务(微课版) 审计学:理论、案例与实务(微课版)
作者:张雪梅  出版:人民邮电出版社  日期:2022-01-01
1.与时俱进,依据新修订的审计准则和应用指南编写2.理论联系实际,书中配有大量的案例、实训和练习题,帮助读者加深对知识的理解。3.配套资源丰富。 ...
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售價:NT$ 254

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