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企业内部控制 编审委员会
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企业成本:2020年的调查与分析
作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-10-01 自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2020年,新冠肺炎疫情全球大流行,使得世界百年未有之大变局加速变化,企业生产经营状况更加令人关注。在此背景下,财科院开展第五次“企业成本”大型 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 523 ![]() |
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董事会成员特征与内部控制缺陷研究
作者:鲁昱 出版:清华大学出版社 日期:2018-12-01 本书以2007年至2013年中国上市公司的数据为研究对象,分析了董事会成员的个人特征与内部 控制缺陷之间的关系。本书检验董事会成员的个人特征是否与内部控制缺陷有关。通过研究董事会成 员的教育背景、 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 579 ![]() |
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中国商业银行内部控制缺陷问题研究
作者:林兢 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 商业银行对于社会经济的发展和稳定有着十分重要的作用。近年来,因内部控制不完善而导致的巨额损失案件层出不穷,内控存在缺陷是其根源所在。但目前,商业银行内部控制缺陷判定尚未形成统一的、可操作性强的标准体系。在此背景下,本书研究了我国商业银行内部控制缺陷问题,结合COSO*的内部控制框架的17项原则、82 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 442 ![]() |
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行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版)
作者:方周文,张庆龙,聂兴凯 出版:立信会计出版社 日期:2017-11-01 本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计和实施工作。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 490 ![]() |
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监督约束对内部控制有效性的影响研究
作者:孙德芝 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-03-01 本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 377 ![]() |
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公立医院内部控制体系优化设计研究
作者:陆敏 出版:上海科学普及出版社 日期:2020-04-01 本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载体、以信息化建设为平台、以内外部评价为监督的公立医院内部控制体系,释放内部控制的新动力,促进公立医院 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 288 ![]() |
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文创产品审美化消费研究
作者:张爱红 出版:山东人民出版社 日期:2019-11-01 本书的研究核心是文创产品的审美化消费。作者以当前都市日常生活中的审美消费现象为现实背景,以韦尔施的“日常生活审美化”命题为理论依据,探索当今城市场域中文创产品发展的“审美化”之路,力图化解文化产业中经济效益与社会效益的二元矛盾,突出审美在平衡二者冲突时的文化力量。 作者熟悉西方文化理论,同时又能 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 252 ![]() |
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公司治理与内部控制学习指导书
作者:胡晓明 叶玲 张洁慧 出版:人民邮电出版社 日期:2018-04-01 本教材*的特点是将理论与实践相结合。在注重理论、知识点、方法与措施介绍的基础上,通过对大量的案例介绍与分析,帮助学生理解、消化和吸收,希望学生在学习结束后,能将理论知识应用于实践分析与解决问题上。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 194 ![]() |
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农商银行内部控制建设研究
作者:于辉 出版:中国金融出版社 日期:2017-09-01 北京农商行将内部控制建设工作置于和业务发展同等重要的地位,在服务农商银行经营管理的同时,内控以及内审条线的同志们加大了专业理论的研究,逐渐形成了一批有应用价值、有影响力的研究成果,本书选取有代表性的理论研究成果编纂成册,以回顾过去、指导未来。本书的出版能对业内外尤其是农村中小金融机构的内控建设提供启 ... |
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行政事业单位内部控制建设概论与范例
作者:张俊杰 李满威 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 本书以《行政事业单位内部控制规范》条文规定为经,以内控是什么,为什么,做什么,怎么做为纬,经纬交织,斐然成章。与此同时,又以此经纬为脉络,将全书分为两部分。*部分为行政事业单位内控建设概论,又分为四章(*章至第四章)内容。这部分以《规范》为基础,概括论述了行政事业单位内控的定义,目标,原则,内容以及 ... |
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财务成本管理与内部控制实用全书
作者:李岩 出版:电子工业出版社 日期:2018-07-01 两位作者都是具有多年财务管理经验的老财务,在实战中积累了丰富的经验,有思路、有办法、能落地,帮助读者从有证书到会干活! ... |
詳情>> | 售價:NT$ 293 ![]() |
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。 本书分为五个部分。 *部分为科研 ... |
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国有重点企业对标世界一流管理提升行动标杆企业、标杆项目、标杆模式(上、下册)
作者:国务院国资委企业改革局,国务院国资委干部 出版:经济科学出版社 日期:2021-12-01 为深入贯彻习近平总书记关于“加强管理体系和管理能力建设”的重要指示批示精神,落实国企改革三年行动部署安排,按照《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求,进一步发挥优秀企业示范带动作用,以点带面推动对标提升行动取得更大成效,国务院国资委于2021年-2022年底开展管理提升标杆创建行动。按照工作 ... |
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内部审计学(第2版)
作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 305 ![]() |
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(教)财务风险与内部控制(陈可喜)
作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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高校内部控制建设及典型案例
作者: 出版:苏州大学出版社 日期: ... |
詳情>> | 售價:NT$ 245 ![]() |
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风险管理视角下行政事业单位内部控制研究
作者: 出版:西南财经大学出版社 日期: ... |
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现代企业内部控制实务(第三版)
作者:高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编 出版:经济管理出版社 日期:2017-03-01 高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务第3版企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制、企业社会责任的内部控制等内容。 ... |
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我国国家立法权的内部配置研究
作者:周宇骏 出版:法律出版社 日期:2022-10-01 本书是深入研究我国国家立法权的学术著作。书中从现状一问题一理论一优化四个维度,对我国国家立法权内部配置问题进行了解构与建构,并指出通过人民共和思想与民主集中制原则的统一与平衡,可以指引我国国家立法权内部配置的优化,促使内部配置的设计符合立法权自身以及运用的规律,并在集中效率、功能最适的基础上,最终实 ... |
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内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-10-01 在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了舞弊审计、基本建设项目审计、经济责任审计等多个方面,并深入探 ... |
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